Приложение к Решению от 27.03.2008 г № 14 Отчет

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Город астрахань» за 2007 год по разделу «Здравоохранение и спорт» тыс. рублей


Наименование Классификация ЭКР Утвержденный план с поправками Уточненный план Исполнено на 01.01.2008 % исполнения от уточненного плана
1 2 3 4 5 6 7
Здравоохранение и спорт 000 0900 0000000 000 0 848 576 845 063 817 253 96.7
Расходы 000 0900 0000000 000 200 684 429 681 784 657 501 96.4
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 210 439 867 435 728 414 456 95.1
Заработная плата 000 0900 0000000 000 211 352 473 349 107 332 472 95.2
Прочие выплаты 000 0900 0000000 000 212 899 769 687 89.3
Начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 213 86 495 85 853 81 298 94.7
Приобретение услуг 000 0900 0000000 000 220 168 595 170 356 167 552 98.4
услуги связи 000 0900 0000000 000 221 4 306 4 145 4 062 98.0
транспортные услуги 000 0900 0000000 000 222 1 925 1 891 1 750 92.5
коммунальные услуги 000 0900 0000000 000 223 46 789 45 766 45 249 98.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0900 0000000 000 224 1 099 1 287 1 278 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0900 0000000 000 225 58 901 61 089 59 725 97.8
прочие услуги 000 0900 0000000 000 226 55 576 56 179 55 488 98.8
Социальное обеспечение 000 0900 0000000 000 260 35 851 35 851 35 849 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0900 0000000 000 262 35 851 35 851 35 849 100.0
Прочие расходы 000 0900 0000000 000 290 40 116 39 849 39 644 99.5
Поступление нефинансовых активов 000 0900 0000000 000 300 164 147 163 278 159 751 97.8
Увеличение стоимости основных средств 000 0900 0000000 000 310 70 044 69 776 67 515 96.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0900 0000000 000 340 94 103 93 502 92 237 98.6
Здравоохранение 000 0901 0000000 000 0 776 853 773 325 746 422 96.5
Расходы 000 0901 0000000 000 200 616 898 614 147 590 608 96.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 0000000 000 210 415 059 410 919 390 109 94.9
Заработная плата 000 0901 0000000 000 211 332 959 329 592 313 230 95.0
Прочие выплаты 000 0901 0000000 000 212 718 588 508 86.4
Начисления на оплату труда 000 0901 0000000 000 213 81 383 80 739 76 371 94.6
Приобретение услуг 000 0901 0000000 000 220 163 811 165 390 162 715 98.4
услуги связи 000 0901 0000000 000 221 3 934 3 771 3 708 98.3
транспортные услуги 000 0901 0000000 000 222 1 758 1 724 1 602 92.9
коммунальные услуги 000 0901 0000000 000 223 45 933 44 911 44 409 98.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 0000000 000 224 178 178 177 99.4
услуги по содержанию имущества 000 0901 0000000 000 225 57 846 60 062 58 738 97.8
прочие услуги 000 0901 0000000 000 226 54 162 54 744 54 081 98.8
Социальное обеспечение 000 0901 0000000 000 260 35 745 35 745 35 745 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0901 0000000 000 262 35 745 35 745 35 745 100.0
Прочие расходы 000 0901 0000000 000 290 2 283 2 093 2 039 97.4
Поступление нефинансовых активов 000 0901 0000000 000 300 159 955 159 178 155 814 97.9
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 0000000 000 310 68 276 68 009 65 822 96.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 0000000 000 340 91 679 91 169 89 992 98.7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 000 0901 1020000 000 0 2 500 2 500 2 500 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 1020000 000 300 2 500 2 500 2 500 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 1020000 000 310 2 500 2 500 2 500 100.0
Капитальное строительство (за счет средств областного бюджета) 000 0901 1020106 214 0 2 500 2 500 2 500 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 1020106 214 300 2 500 2 500 2 500 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 1020106 214 310 2 500 2 500 2 500 100.0
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0901 1020106 214 0 2 500 2 500 2 500 100.0
Поступление нефинансовых активов 306 0901 1020106 214 300 2 500 2 500 2 500 100.0
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 1020106 214 310 2 500 2 500 2 500 100.0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 000 0901 4690000 000 0 54 691 54 979 54 587 99.3
Расходы 000 0901 4690000 000 200 37 688 37 466 37 129 99.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4690000 000 210 33 643 33 632 33 358 99.2
Заработная плата 000 0901 4690000 000 211 26 999 26 971 26 721 99.1
Прочие выплаты 000 0901 4690000 000 212 3 3 3 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4690000 000 213 6 641 6 658 6 635 99.7
Приобретение услуг 000 0901 4690000 000 220 3 810 3 599 3 543 98.4
услуги связи 000 0901 4690000 000 221 175 175 165 94.3
транспортные услуги 000 0901 4690000 000 222 48 48 39 81.3
коммунальные услуги 000 0901 4690000 000 223 629 526 508 96.6
услуги по содержанию имущества 000 0901 4690000 000 225 982 977 961 98.4
прочие услуги 000 0901 4690000 000 226 1 976 1 873 1 869 99.8
Прочие расходы 000 0901 4690000 000 290 235 235 228 97.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4690000 000 300 17 003 17 512 17 459 99.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4690000 000 310 3 638 3 642 3 630 99.7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4690000 000 340 13 365 13 871 13 828 99.7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4690000 327 0 54 691 54 979 54 587 99.3
Расходы 000 0901 4690000 327 200 37 688 37 466 37 129 99.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4690000 327 210 33 643 33 632 33 358 99.2
Заработная плата 000 0901 4690000 327 211 26 999 26 971 26 721 99.1
Прочие выплаты 000 0901 4690000 327 212 3 3 3 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4690000 327 213 6 641 6 658 6 635 99.7
Приобретение услуг 000 0901 4690000 327 220 3 810 3 599 3 543 98.4
услуги связи 000 0901 4690000 327 221 175 175 165 94.3
транспортные услуги 000 0901 4690000 327 222 48 48 39 81.3
коммунальные услуги 000 0901 4690000 327 223 629 526 508 96.6
услуги по содержанию имущества 000 0901 4690000 327 225 982 977 961 98.4
прочие услуги 000 0901 4690000 327 226 1 976 1 873 1 869 99.8
Прочие расходы 000 0901 4690000 327 290 235 235 228 97.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4690000 327 300 17 003 17 512 17 459 99.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4690000 327 310 3 638 3 642 3 630 99.7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4690000 327 340 13 365 13 871 13 828 99.7
Комитет по здравоохранению 054 0901 4690000 327 0 48 883 49 171 48 875 99.4
Расходы 054 0901 4690000 327 200 32 235 32 013 31 760 99.2
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 210 28 846 28 835 28 632 99.3
Заработная плата 054 0901 4690000 327 211 23 105 23 077 22 881 99.2
Прочие выплаты 054 0901 4690000 327 212 3 3 3 100.0
Начисления на оплату труда 054 0901 4690000 327 213 5 738 5 755 5 748 99.9
Приобретение услуг 054 0901 4690000 327 220 3 176 2 966 2 921 98.5
услуги связи 054 0901 4690000 327 221 79 79 71 89.9
транспортные услуги 054 0901 4690000 327 222 10 10 9 90.0
коммунальные услуги 054 0901 4690000 327 223 535 438 420 95.9
услуги по содержанию имущества 054 0901 4690000 327 225 681 676 661 97.8
прочие услуги 054 0901 4690000 327 226 1 871 1 763 1 762 99.9
Прочие расходы 054 0901 4690000 327 290 213 212 206 97.2
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4690000 327 300 16 648 17 158 17 115 99.7
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4690000 327 310 3 480 3 475 3 464 99.7
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4690000 327 340 13 168 13 683 13 651 99.8
МУЗ "СЭС" 306 0901 4690000 327 0 5 808 5 808 5 713 98.4
Расходы 306 0901 4690000 327 200 5 453 5 453 5 369 98.5
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0901 4690000 327 210 4 797 4 797 4 726 98.5
Заработная плата 306 0901 4690000 327 211 3 894 3 894 3 840 98.6
Начисления на оплату труда 306 0901 4690000 327 213 903 903 886 98.1
Приобретение услуг 306 0901 4690000 327 220 634 633 621 98.1
услуги связи 306 0901 4690000 327 221 96 96 94 97.9
транспортные услуги 306 0901 4690000 327 222 38 38 31 81.6
коммунальные услуги 306 0901 4690000 327 223 94 88 88 100.0
услуги по содержанию имущества 306 0901 4690000 327 225 301 301 301 100.0
прочие услуги 306 0901 4690000 327 226 105 110 108 98.2
Прочие расходы 306 0901 4690000 327 290 22 23 22 95.7
Поступление нефинансовых активов 306 0901 4690000 327 300 355 355 344 96.9
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 4690000 327 310 158 167 167 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0901 4690000 327 340 197 188 177 94.1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 000 0901 4700000 000 0 219 455 219 621 216 827 98.7
Расходы 000 0901 4700000 000 200 158 795 159 408 157 664 98.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4700000 000 210 83 910 84 104 83 288 99.0
Заработная плата 000 0901 4700000 000 211 67 101 67 349 66 756 99.1
Прочие выплаты 000 0901 4700000 000 212 378 284 220 77.5
Начисления на оплату труда 000 0901 4700000 000 213 16 432 16 472 16 312 99.0
Приобретение услуг 000 0901 4700000 000 220 73 622 74 211 73 299 98.8
услуги связи 000 0901 4700000 000 221 1 757 1 643 1 625 98.9
транспортные услуги 000 0901 4700000 000 222 787 778 698 89.7
коммунальные услуги 000 0901 4700000 000 223 28 728 28 464 28 113 98.8
услуги по содержанию имущества 000 0901 4700000 000 225 23 460 24 555 24 347 99.2
прочие услуги 000 0901 4700000 000 226 18 890 18 771 18 515 98.6
Прочие расходы 000 0901 4700000 000 290 1 263 1 093 1 077 98.5
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4700000 000 300 60 660 60 213 59 163 98.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4700000 000 310 26 534 26 797 26 492 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4700000 000 340 34 125 33 416 32 672 97.8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4700000 327 0 219 455 219 621 216 827 98.7
Расходы 000 0901 4700000 327 200 158 795 159 408 157 664 98.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4700000 327 210 83 910 84 104 83 288 99.0
Заработная плата 000 0901 4700000 327 211 67 101 67 349 66 756 99.1
Прочие выплаты 000 0901 4700000 327 212 378 284 220 77.5
Начисления на оплату труда 000 0901 4700000 327 213 16 432 16 472 16 312 99.0
Приобретение услуг 000 0901 4700000 327 220 73 622 74 211 73 299 98.8
услуги связи 000 0901 4700000 327 221 1 757 1 643 1 625 98.9
транспортные услуги 000 0901 4700000 327 222 787 778 698 89.7
коммунальные услуги 000 0901 4700000 327 223 28 728 28 464 28 113 98.8
услуги по содержанию имущества 000 0901 4700000 327 225 23 460 24 555 24 347 99.2
прочие услуги 000 0901 4700000 327 226 18 890 18 771 18 515 98.6
Прочие расходы 000 0901 4700000 327 290 1 263 1 093 1 077 98.5
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4700000 327 300 60 660 60 213 59 163 98.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4700000 327 310 26 534 26 797 26 492 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4700000 327 340 34 125 33 416 32 672 97.8
Комитет по здравоохранению 054 0901 4700000 327 0 219 455 219 621 216 827 98.7
Расходы 054 0901 4700000 327 200 158 795 159 408 157 664 98.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 210 83 910 84 104 83 288 99.0
Заработная плата 054 0901 4700000 327 211 67 101 67 349 66 756 99.1
Прочие выплаты 054 0901 4700000 327 212 378 284 220 77.5
Начисления на оплату труда 054 0901 4700000 327 213 16 432 16 472 16 312 99.0
Приобретение услуг 054 0901 4700000 327 220 73 622 74 211 73 299 98.8
услуги связи 054 0901 4700000 327 221 1 757 1 643 1 625 98.9
транспортные услуги 054 0901 4700000 327 222 787 778 698 89.7
коммунальные услуги 054 0901 4700000 327 223 28 728 28 464 28 113 98.8
услуги по содержанию имущества 054 0901 4700000 327 225 23 460 24 555 24 347 99.2
прочие услуги 054 0901 4700000 327 226 18 890 18 771 18 515 98.6
Прочие расходы 054 0901 4700000 327 290 1 263 1 093 1 077 98.5
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4700000 327 300 60 660 60 213 59 163 98.3
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4700000 327 310 26 534 26 797 26 492 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4700000 327 340 34 125 33 416 32 672 97.8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 000 0901 4710000 000 0 152 590 152 010 150 071 98.7
Расходы 000 0901 4710000 000 200 121 497 121 976 120 436 98.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4710000 000 210 71 954 71 686 70 663 98.6
Заработная плата 000 0901 4710000 000 211 57 347 57 195 56 356 98.5
Прочие выплаты 000 0901 4710000 000 212 230 189 174 92.1
Начисления на оплату труда 000 0901 4710000 000 213 14 377 14 302 14 132 98.8
Приобретение услуг 000 0901 4710000 000 220 49 095 49 884 49 394 99.0
услуги связи 000 0901 4710000 000 221 1 319 1 290 1 257 97.4
транспортные услуги 000 0901 4710000 000 222 603 573 540 94.2
коммунальные услуги 000 0901 4710000 000 223 8 800 8 559 8 429 98.5
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 4710000 000 224 142 142 141 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0901 4710000 000 225 23 903 25 086 24 961 99.5
прочие услуги 000 0901 4710000 000 226 14 330 14 234 14 066 98.8
Социальное обеспечение 000 0901 4710000 000 260 16 16 16 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0901 4710000 000 262 16 16 16 100.0
Прочие расходы 000 0901 4710000 000 290 432 391 363 92.8
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4710000 000 300 31 092 30 033 29 635 98.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4710000 000 310 16 344 15 626 15 490 99.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4710000 000 340 14 749 14 408 14 146 98.2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4710000 327 0 152 590 152 010 150 071 98.7
Расходы 000 0901 4710000 327 200 121 497 121 976 120 436 98.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4710000 327 210 71 954 71 686 70 663 98.6
Заработная плата 000 0901 4710000 327 211 57 347 57 195 56 356 98.5
Прочие выплаты 000 0901 4710000 327 212 230 189 174 92.1
Начисления на оплату труда 000 0901 4710000 327 213 14 377 14 302 14 132 98.8
Приобретение услуг 000 0901 4710000 327 220 49 095 49 884 49 394 99.0
услуги связи 000 0901 4710000 327 221 1 319 1 290 1 257 97.4
транспортные услуги 000 0901 4710000 327 222 603 573 540 94.2
коммунальные услуги 000 0901 4710000 327 223 8 800 8 559 8 429 98.5
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 4710000 327 224 142 142 141 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0901 4710000 327 225 23 903 25 086 24 961 99.5
прочие услуги 000 0901 4710000 327 226 14 330 14 234 14 066 98.8
Социальное обеспечение 000 0901 4710000 327 260 16 16 16 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0901 4710000 327 262 16 16 16 100.0
Прочие расходы 000 0901 4710000 327 290 432 391 363 92.8
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4710000 327 300 31 092 30 033 29 635 98.7
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4710000 327 310 16 344 15 626 15 490 99.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4710000 327 340 14 749 14 408 14 146 98.2
Комитет по здравоохранению 054 0901 4710000 327 0 152 590 152 010 150 071 98.7
Расходы 054 0901 4710000 327 200 121 497 121 976 120 436 98.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 210 71 954 71 686 70 663 98.6
Заработная плата 054 0901 4710000 327 211 57 347 57 195 56 356 98.5
Прочие выплаты 054 0901 4710000 327 212 230 189 174 92.1
Начисления на оплату труда 054 0901 4710000 327 213 14 377 14 302 14 132 98.8
Приобретение услуг 054 0901 4710000 327 220 49 095 49 884 49 394 99.0
услуги связи 054 0901 4710000 327 221 1 319 1 290 1 257 97.4
транспортные услуги 054 0901 4710000 327 222 603 573 540 94.2
коммунальные услуги 054 0901 4710000 327 223 8 800 8 559 8 429 98.5
арендная плата за пользование имуществом 054 0901 4710000 327 224 142 142 141 99.3
услуги по содержанию имущества 054 0901 4710000 327 225 23 903 25 086 24 961 99.5
прочие услуги 054 0901 4710000 327 226 14 330 14 234 14 066 98.8
Социальное обеспечение 054 0901 4710000 327 260 16 16 16 100.0
пособия по социальной помощи населению 054 0901 4710000 327 262 16 16 16 100.0
Прочие расходы 054 0901 4710000 327 290 432 391 363 92.8
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4710000 327 300 31 092 30 033 29 635 98.7
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4710000 327 310 16 344 15 626 15 490 99.1
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4710000 327 340 14 749 14 408 14 146 98.2
Санатории для детей и подростков 000 0901 4740000 000 0 1 500 1 500 1 494 99.6
Расходы 000 0901 4740000 000 200 1 497 1 497 1 492 99.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4740000 000 210 702 702 700 99.7
Заработная плата 000 0901 4740000 000 211 478 478 477 99.8
Начисления на оплату труда 000 0901 4740000 000 213 224 224 222 99.1
Приобретение услуг 000 0901 4740000 000 220 794 794 791 99.6
услуги связи 000 0901 4740000 000 221 7 7 6 85.7
коммунальные услуги 000 0901 4740000 000 223 193 193 193 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 4740000 000 225 382 382 381 99.7
прочие услуги 000 0901 4740000 000 226 212 212 212 100.0
Прочие расходы 000 0901 4740000 000 290 1 1 1 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4740000 000 300 3 3 2 66.7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4740000 000 340 3 3 2 66.7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4740000 327 0 1 500 1 500 1 494 99.6
Расходы 000 0901 4740000 327 200 1 497 1 497 1 492 99.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4740000 327 210 702 702 700 99.7
Заработная плата 000 0901 4740000 327 211 478 478 477 99.8
Начисления на оплату труда 000 0901 4740000 327 213 224 224 222 99.1
Приобретение услуг 000 0901 4740000 327 220 794 794 791 99.6
услуги связи 000 0901 4740000 327 221 7 7 6 85.7
коммунальные услуги 000 0901 4740000 327 223 193 193 193 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 4740000 327 225 382 382 381 99.7
прочие услуги 000 0901 4740000 327 226 212 212 212 100.0
Прочие расходы 000 0901 4740000 327 290 1 1 1 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4740000 327 300 3 3 2 66.7
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4740000 327 340 3 3 2 66.7
Комитет по здравоохранению 054 0901 4740000 327 0 1 500 1 500 1 494 99.6
Расходы 054 0901 4740000 327 200 1 497 1 497 1 492 99.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 210 702 702 700 99.7
Заработная плата 054 0901 4740000 327 211 478 478 477 99.8
Начисления на оплату труда 054 0901 4740000 327 213 224 224 222 99.1
Приобретение услуг 054 0901 4740000 327 220 794 794 791 99.6
услуги связи 054 0901 4740000 327 221 7 7 6 85.7
коммунальные услуги 054 0901 4740000 327 223 193 193 193 100.0
услуги по содержанию имущества 054 0901 4740000 327 225 382 382 381 99.7
прочие услуги 054 0901 4740000 327 226 212 212 212 100.0
Прочие расходы 054 0901 4740000 327 290 1 1 1 100.0
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4740000 327 300 3 3 2 66.7
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4740000 327 340 3 3 2 66.7
Родильные дома 000 0901 4760000 000 0 67 848 67 016 66 675 99.5
Расходы 000 0901 4760000 000 200 53 257 52 657 52 449 99.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4760000 000 210 40 950 40 650 40 479 99.6
Заработная плата 000 0901 4760000 000 211 32 928 32 741 32 576 99.5
Прочие выплаты 000 0901 4760000 000 212 77 86 86 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4760000 000 213 7 945 7 823 7 818 99.9
Приобретение услуг 000 0901 4760000 000 220 12 229 11 926 11 891 99.7
услуги связи 000 0901 4760000 000 221 185 185 184 99.5
транспортные услуги 000 0901 4760000 000 222 259 264 264 100.0
коммунальные услуги 000 0901 4760000 000 223 5 747 5 477 5 476 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 4760000 000 225 2 966 2 846 2 826 99.3
прочие услуги 000 0901 4760000 000 226 3 072 3 154 3 141 99.6
Прочие расходы 000 0901 4760000 000 290 77 80 79 98.8
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4760000 000 300 14 592 14 360 14 226 99.1
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4760000 000 310 2 996 2 989 2 977 99.6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4760000 000 340 11 596 11 371 11 249 98.9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4760000 327 0 67 848 67 016 66 675 99.5
Расходы 000 0901 4760000 327 200 53 257 52 657 52 449 99.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4760000 327 210 40 950 40 650 40 479 99.6
Заработная плата 000 0901 4760000 327 211 32 928 32 741 32 576 99.5
Прочие выплаты 000 0901 4760000 327 212 77 86 86 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4760000 327 213 7 945 7 823 7 818 99.9
Приобретение услуг 000 0901 4760000 327 220 12 229 11 926 11 891 99.7
услуги связи 000 0901 4760000 327 221 185 185 184 99.5
транспортные услуги 000 0901 4760000 327 222 259 264 264 100.0
коммунальные услуги 000 0901 4760000 327 223 5 747 5 477 5 476 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 4760000 327 225 2 966 2 846 2 826 99.3
прочие услуги 000 0901 4760000 327 226 3 072 3 154 3 141 99.6
Прочие расходы 000 0901 4760000 327 290 77 80 79 98.8
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4760000 327 300 14 592 14 360 14 226 99.1
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4760000 327 310 2 996 2 989 2 977 99.6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4760000 327 340 11 596 11 371 11 249 98.9
Комитет по здравоохранению 054 0901 4760000 327 0 67 848 67 016 66 675 99.5
Расходы 054 0901 4760000 327 200 53 257 52 657 52 449 99.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 210 40 950 40 650 40 479 99.6
Заработная плата 054 0901 4760000 327 211 32 928 32 741 32 576 99.5
Прочие выплаты 054 0901 4760000 327 212 77 86 86 100.0
Начисления на оплату труда 054 0901 4760000 327 213 7 945 7 823 7 818 99.9
Приобретение услуг 054 0901 4760000 327 220 12 229 11 926 11 891 99.7
услуги связи 054 0901 4760000 327 221 185 185 184 99.5
транспортные услуги 054 0901 4760000 327 222 259 264 264 100.0
коммунальные услуги 054 0901 4760000 327 223 5 747 5 477 5 476 100.0
услуги по содержанию имущества 054 0901 4760000 327 225 2 966 2 846 2 826 99.3
прочие услуги 054 0901 4760000 327 226 3 072 3 154 3 141 99.6
Прочие расходы 054 0901 4760000 327 290 77 80 79 98.8
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4760000 327 300 14 592 14 360 14 226 99.1
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4760000 327 310 2 996 2 989 2 977 99.6
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4760000 327 340 11 596 11 371 11 249 98.9
Станции скорой и неотложной помощи 000 0901 4770000 000 0 161 118 161 539 160 479 99.3
Расходы 000 0901 4770000 000 200 140 905 141 014 139 960 99.3
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4770000 000 210 131 777 131 973 130 924 99.2
Заработная плата 000 0901 4770000 000 211 106 804 106 475 105 601 99.2
Прочие выплаты 000 0901 4770000 000 212 30 26 26 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4770000 000 213 24 943 25 472 25 298 99.3
Приобретение услуг 000 0901 4770000 000 220 8 853 8 748 8 744 100.0
услуги связи 000 0901 4770000 000 221 472 471 470 99.8
транспортные услуги 000 0901 4770000 000 222 61 61 61 100.0
коммунальные услуги 000 0901 4770000 000 223 1 836 1 692 1 690 99.9
услуги по содержанию имущества 000 0901 4770000 000 225 1 443 1 514 1 513 99.9
прочие услуги 000 0901 4770000 000 226 5 041 5 010 5 010 100.0
Прочие расходы 000 0901 4770000 000 290 275 293 291 99.3
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4770000 000 300 20 213 20 525 20 519 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4770000 000 310 2 629 2 665 2 664 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4770000 000 340 17 584 17 860 17 855 100.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0901 4770000 327 0 161 118 161 539 160 479 99.3
Расходы 000 0901 4770000 327 200 140 905 141 014 139 960 99.3
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 4770000 327 210 131 777 131 973 130 924 99.2
Заработная плата 000 0901 4770000 327 211 106 804 106 475 105 601 99.2
Прочие выплаты 000 0901 4770000 327 212 30 26 26 100.0
Начисления на оплату труда 000 0901 4770000 327 213 24 943 25 472 25 298 99.3
Приобретение услуг 000 0901 4770000 327 220 8 853 8 748 8 744 100.0
услуги связи 000 0901 4770000 327 221 472 471 470 99.8
транспортные услуги 000 0901 4770000 327 222 61 61 61 100.0
коммунальные услуги 000 0901 4770000 327 223 1 836 1 692 1 690 99.9
услуги по содержанию имущества 000 0901 4770000 327 225 1 443 1 514 1 513 99.9
прочие услуги 000 0901 4770000 327 226 5 041 5 010 5 010 100.0
Прочие расходы 000 0901 4770000 327 290 275 293 291 99.3
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4770000 327 300 20 213 20 525 20 519 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4770000 327 310 2 629 2 665 2 664 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4770000 327 340 17 584 17 860 17 855 100.0
Комитет по здравоохранению 054 0901 4770000 327 0 161 118 161 539 160 479 99.3
Расходы 054 0901 4770000 327 200 140 905 141 014 139 960 99.3
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 210 131 777 131 973 130 924 99.2
Заработная плата 054 0901 4770000 327 211 106 804 106 475 105 601 99.2
Прочие выплаты 054 0901 4770000 327 212 30 26 26 100.0
Начисления на оплату труда 054 0901 4770000 327 213 24 943 25 472 25 298 99.3
Приобретение услуг 054 0901 4770000 327 220 8 853 8 748 8 744 100.0
услуги связи 054 0901 4770000 327 221 472 471 470 99.8
транспортные услуги 054 0901 4770000 327 222 61 61 61 100.0
коммунальные услуги 054 0901 4770000 327 223 1 836 1 692 1 690 99.9
услуги по содержанию имущества 054 0901 4770000 327 225 1 443 1 514 1 513 99.9
прочие услуги 054 0901 4770000 327 226 5 041 5 010 5 010 100.0
Прочие расходы 054 0901 4770000 327 290 275 293 291 99.3
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4770000 327 300 20 213 20 525 20 519 100.0
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4770000 327 310 2 629 2 665 2 664 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4770000 327 340 17 584 17 860 17 855 100.0
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 000 0901 4850000 000 0 10 811 11 650 11 431 98.1
Расходы 000 0901 4850000 000 200 10 545 11 384 11 165 98.1
Приобретение услуг 000 0901 4850000 000 220 10 545 11 384 11 165 98.1
прочие услуги 000 0901 4850000 000 226 10 545 11 384 11 165 98.1
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4850000 000 300 266 266 266 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4850000 000 310 142 142 142 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4850000 000 340 124 124 124 100.0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0901 4850000 455 0 10 545 11 384 11 165 98.1
Расходы 000 0901 4850000 455 200 10 545 11 384 11 165 98.1
Приобретение услуг 000 0901 4850000 455 220 10 545 11 384 11 165 98.1
прочие услуги 000 0901 4850000 455 226 10 545 11 384 11 165 98.1
Комитет по здравоохранению 054 0901 4850000 455 0 10 545 11 384 11 165 98.1
Расходы 054 0901 4850000 455 200 10 545 11 384 11 165 98.1
Приобретение услуг 054 0901 4850000 455 220 10 545 11 384 11 165 98.1
прочие услуги 054 0901 4850000 455 226 10 545 11 384 11 165 98.1
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 000 0901 4850000 457 0 266 266 266 100.0
Поступление нефинансовых активов 000 0901 4850000 457 300 266 266 266 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 4850000 457 310 142 142 142 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 4850000 457 340 124 124 124 100.0
Комитет по здравоохранению 054 0901 4850000 457 0 266 266 266 100.0
Поступление нефинансовых активов 054 0901 4850000 457 300 266 266 266 100.0
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 4850000 457 310 142 142 142 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0901 4850000 457 340 124 124 124 100.0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (средства федерального бюджета) 000 0901 5200000 624 0 52 123 48 173 30 697 63.7
Расходы 000 0901 5200000 624 200 52 123 48 173 30 697 63.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0901 5200000 624 210 52 123 48 173 30 697 63.7
Заработная плата 000 0901 5200000 624 211 41 302 38 384 24 743 64.5
Начисления на оплату труда 000 0901 5200000 624 213 10 821 9 789 5 954 60.8
Комитет по здравоохранению 054 0901 5200000 624 0 52 123 48 173 30 697 63.7
Расходы 054 0901 5200000 624 200 52 123 48 173 30 697 63.7
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 210 52 123 48 173 30 697 63.7
Заработная плата 054 0901 5200000 624 211 41 302 38 384 24 743 64.5
Начисления на оплату труда 054 0901 5200000 624 213 10 821 9 789 5 954 60.8
Региональные целевые программы 000 0901 5220000 000 0 1 890 2 010 1 058 52.6
Расходы 000 0901 5220000 000 200 1 760 1 760 808 45.9
Приобретение услуг 000 0901 5220000 000 220 1 760 1 760 808 45.9
услуги по содержанию имущества 000 0901 5220000 000 225 1 760 1 760 808 45.9
Поступление нефинансовых активов 000 0901 5220000 000 300 130 250 250 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 5220000 000 310 130 250 250 100.0
ОЦП "Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области" на 2007 - 2011 гг. 000 0901 5225600 455 0 1 890 2 010 1 058 52.6
Расходы 000 0901 5225600 455 200 1 760 1 760 808 45.9
Приобретение услуг 000 0901 5225600 455 220 1 760 1 760 808 45.9
услуги по содержанию имущества 000 0901 5225600 455 225 1 760 1 760 808 45.9
Поступление нефинансовых активов 000 0901 5225600 455 300 130 250 250 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 5225600 455 310 130 250 250 100.0
Комитет по здравоохранению 054 0901 5225600 455 0 1 890 2 010 1 058 52.6
Расходы 054 0901 5225600 455 200 1 760 1 760 808 45.9
Приобретение услуг 054 0901 5225600 455 220 1 760 1 760 808 45.9
услуги по содержанию имущества 054 0901 5225600 455 225 1 760 1 760 808 45.9
Поступление нефинансовых активов 054 0901 5225600 455 300 130 250 250 100.0
Увеличение стоимости основных средств 054 0901 5225600 455 310 130 250 250 100.0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 000 0901 7710000 000 0 35 729 35 729 35 729 100.0
Расходы 000 0901 7710000 000 200 35 729 35 729 35 729 100.0
Социальное обеспечение 000 0901 7710000 000 260 35 729 35 729 35 729 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0901 7710000 000 262 35 729 35 729 35 729 100.0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 000 0901 7710000 795 0 35 729 35 729 35 729 100.0
Расходы 000 0901 7710000 795 200 35 729 35 729 35 729 100.0
Социальное обеспечение 000 0901 7710000 795 260 35 729 35 729 35 729 100.0
пособия по социальной помощи населению 000 0901 7710000 795 262 35 729 35 729 35 729 100.0
Администрация г. Астрахани 002 0901 7710000 795 0 35 729 35 729 35 729 100.0
Расходы 002 0901 7710000 795 200 35 729 35 729 35 729 100.0
Социальное обеспечение 002 0901 7710000 795 260 35 729 35 729 35 729 100.0
пособия по социальной помощи населению 002 0901 7710000 795 262 35 729 35 729 35 729 100.0
Целевые программы муниципальных образований 000 0901 7950000 000 0 16 599 16 599 14 874 89.6
Расходы 000 0901 7950000 000 200 3 102 3 083 3 081 99.9
Приобретение услуг 000 0901 7950000 000 220 3 102 3 083 3 081 99.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 7950000 000 224 36 36 36 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 7950000 000 225 2 951 2 942 2 942 100.0
прочие услуги 000 0901 7950000 000 226 96 105 103 98.1
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950000 000 300 13 497 13 516 11 793 87.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950000 000 310 13 364 13 399 11 676 87.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 7950000 000 340 133 117 117 100.0
Городская программа капитального строительства 000 0901 7950106 213 0 13 188 13 188 11 466 86.9
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950106 213 300 13 188 13 188 11 466 86.9
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950106 213 310 13 188 13 188 11 466 86.9
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0901 7950106 213 0 13 188 13 188 11 466 86.9
Поступление нефинансовых активов 306 0901 7950106 213 300 13 188 13 188 11 466 86.9
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 7950106 213 310 13 188 13 188 11 466 86.9
Городская программа "О проведении профилактических дезинфекционных мероприятий на территории города в 2006 - 2009 годы" 000 0901 7950300 455 0 2 951 2 942 2 942 100.0
Расходы 000 0901 7950300 455 200 2 951 2 942 2 942 100.0
Приобретение услуг 000 0901 7950300 455 220 2 951 2 942 2 942 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0901 7950300 455 225 2 951 2 942 2 942 100.0
МУЗ "СЭС" 306 0901 7950300 455 0 2 951 2 942 2 942 100.0
Расходы 306 0901 7950300 455 200 2 951 2 942 2 942 100.0
Приобретение услуг 306 0901 7950300 455 220 2 951 2 942 2 942 100.0
услуги по содержанию имущества 306 0901 7950300 455 225 2 951 2 942 2 942 100.0
Городская целевая программа "О создании и ведении муниципального информационного фонда города Астрахани на период 2007 - 2009 годов" 000 0901 7950400 455 0 460 469 466 99.4
Расходы 000 0901 7950400 455 200 151 141 139 98.6
Приобретение услуг 000 0901 7950400 455 220 151 141 139 98.6
арендная плата за пользование имуществом 000 0901 7950400 455 224 36 36 36 100.0
прочие услуги 000 0901 7950400 455 226 96 105 103 98.1
Поступление нефинансовых активов 000 0901 7950400 455 300 309 328 328 100.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0901 7950400 455 310 176 211 211 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0901 7950400 455 340 133 117 117 100.0
МУЗ "СЭС" 306 0901 7950400 455 0 460 469 466 99.4
Расходы 306 0901 7950400 455 200 151 141 139 98.6
Приобретение услуг 306 0901 7950400 455 220 151 141 139 98.6
арендная плата за пользование имуществом 306 0901 7950400 455 224 36 36 36 100.0
прочие услуги 306 0901 7950400 455 226 96 105 103 98.1
Поступление нефинансовых активов 306 0901 7950400 455 300 309 328 328 100.0
Увеличение стоимости основных средств 306 0901 7950400 455 310 176 211 211 100.0
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0901 7950400 455 340 133 117 117 100.0
Спорт и физическая культура 000 0902 0000000 000 0 57 381 57 381 56 720 98.8
Расходы 000 0902 0000000 000 200 54 638 54 729 54 194 99.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 0000000 000 210 13 191 13 192 12 886 97.7
Заработная плата 000 0902 0000000 000 211 10 457 10 457 10 325 98.7
Начисления на оплату труда 000 0902 0000000 000 213 2 734 2 735 2 561 93.6
Приобретение услуг 000 0902 0000000 000 220 3 621 3 788 3 708 97.9
услуги связи 000 0902 0000000 000 221 161 163 149 91.4
транспортные услуги 000 0902 0000000 000 222 11 11 10 90.9
коммунальные услуги 000 0902 0000000 000 223 856 855 840 98.2
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 0000000 000 224 921 1 109 1 101 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0902 0000000 000 225 1 021 993 959 96.6
прочие услуги 000 0902 0000000 000 226 651 657 649 98.8
Прочие расходы 000 0902 0000000 000 290 37 826 37 749 37 600 99.6
Поступление нефинансовых активов 000 0902 0000000 000 300 2 742 2 651 2 526 95.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 0000000 000 310 711 711 649 91.3
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 0000000 000 340 2 031 1 940 1 877 96.8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 000 0902 4820000 000 0 57 326 57 326 56 720 98.9
Расходы 000 0902 4820000 000 200 54 638 54 729 54 194 99.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 4820000 000 210 13 191 13 192 12 886 97.7
Заработная плата 000 0902 4820000 000 211 10 457 10 457 10 325 98.7
Начисления на оплату труда 000 0902 4820000 000 213 2 734 2 735 2 561 93.6
Приобретение услуг 000 0902 4820000 000 220 3 621 3 788 3 708 97.9
услуги связи 000 0902 4820000 000 221 161 163 149 91.4
транспортные услуги 000 0902 4820000 000 222 11 11 10 90.9
коммунальные услуги 000 0902 4820000 000 223 856 855 840 98.2
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 4820000 000 224 921 1 109 1 101 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0902 4820000 000 225 1 021 993 959 96.6
прочие услуги 000 0902 4820000 000 226 651 657 649 98.8
Прочие расходы 000 0902 4820000 000 290 37 826 37 749 37 600 99.6
Поступление нефинансовых активов 000 0902 4820000 000 300 2 688 2 597 2 526 97.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 4820000 000 310 657 657 649 98.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 4820000 000 340 2 031 1 940 1 877 96.8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0902 4820000 327 0 57 326 57 326 56 720 98.9
Расходы 000 0902 4820000 327 200 54 638 54 729 54 194 99.0
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0902 4820000 327 210 13 191 13 192 12 886 97.7
Заработная плата 000 0902 4820000 327 211 10 457 10 457 10 325 98.7
Начисления на оплату труда 000 0902 4820000 327 213 2 734 2 735 2 561 93.6
Приобретение услуг 000 0902 4820000 327 220 3 621 3 788 3 708 97.9
услуги связи 000 0902 4820000 327 221 161 163 149 91.4
транспортные услуги 000 0902 4820000 327 222 11 11 10 90.9
коммунальные услуги 000 0902 4820000 327 223 856 855 840 98.2
арендная плата за пользование имуществом 000 0902 4820000 327 224 921 1 109 1 101 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0902 4820000 327 225 1 021 993 959 96.6
прочие услуги 000 0902 4820000 327 226 651 657 649 98.8
Прочие расходы 000 0902 4820000 327 290 37 826 37 749 37 600 99.6
Поступление нефинансовых активов 000 0902 4820000 327 300 2 688 2 597 2 526 97.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 4820000 327 310 657 657 649 98.8
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0902 4820000 327 340 2 031 1 940 1 877 96.8
Управление по физической культуре и спорту 165 0902 4820000 327 0 16 859 16 859 16 580 98.3
Расходы 165 0902 4820000 327 200 14 952 14 952 14 724 98.5
Оплата труда и начисления на оплату труда 165 0902 4820000 327 210 5 934 5 935 5 819 98.0
Заработная плата 165 0902 4820000 327 211 4 758 4 758 4 685 98.5
Начисления на оплату труда 165 0902 4820000 327 213 1 176 1 177 1 134 96.3
Приобретение услуг 165 0902 4820000 327 220 2 124 2 123 2 065 97.3
услуги связи 165 0902 4820000 327 221 72 72 67 93.1
транспортные услуги 165 0902 4820000 327 222 3 3 3 100.0
коммунальные услуги 165 0902 4820000 327 223 151 154 142 92.2
арендная плата за пользование имуществом 165 0902 4820000 327 224 394 390 383 98.2
услуги по содержанию имущества 165 0902 4820000 327 225 953 953 925 97.1
прочие услуги 165 0902 4820000 327 226 551 551 546 99.1
Прочие расходы 165 0902 4820000 327 290 6 894 6 894 6 839 99.2
Поступление нефинансовых активов 165 0902 4820000 327 300 1 907 1 907 1 856 97.3
Увеличение стоимости основных средств 165 0902 4820000 327 310 627 627 620 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 165 0902 4820000 327 340 1 280 1 280 1 236 96.6
ГК "Астраханочка" 306 0902 4820000 327 0 15 135 15 135 14 904 98.5
Расходы 306 0902 4820000 327 200 14 354 14 445 14 234 98.5
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 210 6 658 6 658 6 473 97.2
Заработная плата 306 0902 4820000 327 211 5 222 5 222 5 163 98.9
Начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 213 1 436 1 436 1 309 91.2
Приобретение услуг 306 0902 4820000 327 220 763 931 917 98.5
услуги связи 306 0902 4820000 327 221 52 54 52 96.3
транспортные услуги 306 0902 4820000 327 222 8 8 8 100.0
коммунальные услуги 306 0902 4820000 327 223 15 11 9 81.8
арендная плата за пользование имуществом 306 0902 4820000 327 224 527 719 718 99.9
услуги по содержанию имущества 306 0902 4820000 327 225 61 33 27 81.8
прочие услуги 306 0902 4820000 327 226 100 106 103 97.2
Прочие расходы 306 0902 4820000 327 290 6 933 6 856 6 845 99.8
Поступление нефинансовых активов 306 0902 4820000 327 300 781 690 670 97.1
Увеличение стоимости основных средств 306 0902 4820000 327 310 30 30 29 96.7
Увеличение стоимости материальных запасов 306 0902 4820000 327 340 751 660 641 97.1
МУ ФК "Судостроитель" 306 0902 4820000 327 0 25 332 25 332 25 236 99.6
Расходы 306 0902 4820000 327 200 25 332 25 332 25 236 99.6
Оплата труда и начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 210 599 599 594 99.2
Заработная плата 306 0902 4820000 327 211 477 477 477 100.0
Начисления на оплату труда 306 0902 4820000 327 213 122 122 117 95.9
Приобретение услуг 306 0902 4820000 327 220 734 734 726 98.9
услуги связи 306 0902 4820000 327 221 37 37 30 81.1
коммунальные услуги 306 0902 4820000 327 223 690 690 689 99.9
услуги по содержанию имущества 306 0902 4820000 327 225 7 7 7 100.0
Прочие расходы 306 0902 4820000 327 290 23 999 23 999 23 916 99.7
Целевые программы муниципальных образований 000 0902 7950000 000 0 54 54 0 0.0
Поступление нефинансовых активов 000 0902 7950000 000 300 54 54 0 0.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 7950000 000 310 54 54 0 0.0
Городская программа капитального строительства 000 0902 7950100 000 0 54 54 0 0.0
Поступление нефинансовых активов 000 0902 7950100 000 300 54 54 0 0.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 7950100 000 310 54 54 0 0.0
Строительство объектов физкультуры и спорта 000 0902 7950107 213 0 54 54 0 0.0
Поступление нефинансовых активов 000 0902 7950107 213 300 54 54 0 0.0
Увеличение стоимости основных средств 000 0902 7950107 213 310 54 54 0 0.0
МКП Дирекция по кап. строительству 306 0902 7950107 213 0 54 54 0 0.0
Поступление нефинансовых активов 306 0902 7950107 213 300 54 54 0 0.0
Увеличение стоимости основных средств 306 0902 7950107 213 310 54 54 0 0.0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 000 0904 0000000 000 0 14 342 14 357 14 110 98.3
Расходы 000 0904 0000000 000 200 12 893 12 908 12 699 98.4
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 0000000 000 210 11 617 11 617 11 461 98.7
Заработная плата 000 0904 0000000 000 211 9 057 9 057 8 917 98.5
Прочие выплаты 000 0904 0000000 000 212 181 181 179 98.9
Начисления на оплату труда 000 0904 0000000 000 213 2 379 2 379 2 365 99.4
Приобретение услуг 000 0904 0000000 000 220 1 163 1 178 1 129 95.8
услуги связи 000 0904 0000000 000 221 211 211 204 96.7
транспортные услуги 000 0904 0000000 000 222 156 156 138 88.5
услуги по содержанию имущества 000 0904 0000000 000 225 33 33 28 84.8
прочие услуги 000 0904 0000000 000 226 763 778 758 97.4
Социальное обеспечение 000 0904 0000000 000 260 106 106 104 98.1
пособия по социальной помощи населению 000 0904 0000000 000 262 106 106 104 98.1
Прочие расходы 000 0904 0000000 000 290 7 7 6 85.7
Поступление нефинансовых активов 000 0904 0000000 000 300 1 449 1 449 1 411 97.4
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 0000000 000 310 1 056 1 056 1 044 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 0000000 000 340 393 393 367 93.4
Руководство и управление в сфере установленных функций 000 0904 0010000 000 0 5 774 5 774 5 607 97.1
Расходы 000 0904 0010000 000 200 5 454 5 454 5 315 97.5
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 0010000 000 210 4 911 4 911 4 819 98.1
Заработная плата 000 0904 0010000 000 211 3 892 3 892 3 813 98.0
Прочие выплаты 000 0904 0010000 000 212 45 45 44 97.8
Начисления на оплату труда 000 0904 0010000 000 213 974 974 962 98.8
Приобретение услуг 000 0904 0010000 000 220 523 523 477 91.2
услуги связи 000 0904 0010000 000 221 53 53 46 86.8
транспортные услуги 000 0904 0010000 000 222 129 129 111 86.0
услуги по содержанию имущества 000 0904 0010000 000 225 14 14 9 64.3
прочие услуги 000 0904 0010000 000 226 327 327 310 94.8
Социальное обеспечение 000 0904 0010000 000 260 20 20 19 95.0
пособия по социальной помощи населению 000 0904 0010000 000 262 20 20 19 95.0
Поступление нефинансовых активов 000 0904 0010000 000 300 320 320 292 91.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 0010000 000 310 205 205 194 94.6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 0010000 000 340 115 115 98 85.2
Центральный аппарат 000 0904 0011000 005 0 5 774 5 774 5 607 97.1
Расходы 000 0904 0011000 005 200 5 454 5 454 5 315 97.5
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 0011000 005 210 4 911 4 911 4 819 98.1
Заработная плата 000 0904 0011000 005 211 3 892 3 892 3 813 98.0
Прочие выплаты 000 0904 0011000 005 212 45 45 44 97.8
Начисления на оплату труда 000 0904 0011000 005 213 974 974 962 98.8
Приобретение услуг 000 0904 0011000 005 220 523 523 477 91.2
услуги связи 000 0904 0011000 005 221 53 53 46 86.8
транспортные услуги 000 0904 0011000 005 222 129 129 111 86.0
услуги по содержанию имущества 000 0904 0011000 005 225 14 14 9 64.3
прочие услуги 000 0904 0011000 005 226 327 327 310 94.8
Социальное обеспечение 000 0904 0011000 005 260 20 20 19 95.0
пособия по социальной помощи населению 000 0904 0011000 005 262 20 20 19 95.0
Поступление нефинансовых активов 000 0904 0011000 005 300 320 320 292 91.3
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 0011000 005 310 205 205 194 94.6
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 0011000 005 340 115 115 98 85.2
Комитет по здравоохранению 054 0904 0011000 005 0 3 813 3 813 3 692 96.8
Расходы 054 0904 0011000 005 200 3 624 3 624 3 526 97.3
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 210 3 157 3 157 3 096 98.1
Заработная плата 054 0904 0011000 005 211 2 465 2 465 2 411 97.8
Прочие выплаты 054 0904 0011000 005 212 41 41 40 97.6
Начисления на оплату труда 054 0904 0011000 005 213 651 651 644 98.9
Приобретение услуг 054 0904 0011000 005 220 447 447 412 92.2
услуги связи 054 0904 0011000 005 221 22 22 21 95.5
транспортные услуги 054 0904 0011000 005 222 112 112 97 86.6
услуги по содержанию имущества 054 0904 0011000 005 225 10 10 8 80.0
прочие услуги 054 0904 0011000 005 226 303 303 286 94.4
Социальное обеспечение 054 0904 0011000 005 260 20 20 19 95.0
пособия по социальной помощи населению 054 0904 0011000 005 262 20 20 19 95.0
Поступление нефинансовых активов 054 0904 0011000 005 300 189 189 165 87.3
Увеличение стоимости основных средств 054 0904 0011000 005 310 116 116 106 91.4
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0904 0011000 005 340 73 73 59 80.8
Управление по физической культуре и спорту 165 0904 0011000 005 0 1 961 1 961 1 915 97.7
Расходы 165 0904 0011000 005 200 1 830 1 830 1 789 97.8
Оплата труда и начисления на оплату труда 165 0904 0011000 005 210 1 754 1 754 1 724 98.3
Заработная плата 165 0904 0011000 005 211 1 427 1 427 1 402 98.2
Прочие выплаты 165 0904 0011000 005 212 4 4 4 100.0
Начисления на оплату труда 165 0904 0011000 005 213 323 323 318 98.5
Приобретение услуг 165 0904 0011000 005 220 76 76 65 85.5
услуги связи 165 0904 0011000 005 221 31 31 26 83.9
транспортные услуги 165 0904 0011000 005 222 17 17 14 82.4
услуги по содержанию имущества 165 0904 0011000 005 225 4 4 1 25.0
прочие услуги 165 0904 0011000 005 226 24 24 24 100.0
Поступление нефинансовых активов 165 0904 0011000 005 300 131 131 127 96.9
Увеличение стоимости основных средств 165 0904 0011000 005 310 89 89 88 98.9
Увеличение стоимости материальных запасов 165 0904 0011000 005 340 42 42 39 92.9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 000 0904 4520000 000 0 8 568 8 583 8 503 99.1
Расходы 000 0904 4520000 000 200 7 439 7 454 7 384 99.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 4520000 000 210 6 706 6 706 6 642 99.0
Заработная плата 000 0904 4520000 000 211 5 165 5 165 5 104 98.8
Прочие выплаты 000 0904 4520000 000 212 136 136 135 99.3
Начисления на оплату труда 000 0904 4520000 000 213 1 405 1 405 1 403 99.9
Приобретение услуг 000 0904 4520000 000 220 640 655 652 99.5
услуги связи 000 0904 4520000 000 221 158 158 158 100.0
транспортные услуги 000 0904 4520000 000 222 27 27 27 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0904 4520000 000 225 19 19 19 100.0
прочие услуги 000 0904 4520000 000 226 436 451 448 99.3
Социальное обеспечение 000 0904 4520000 000 260 86 86 85 98.8
пособия по социальной помощи населению 000 0904 4520000 000 262 86 86 85 98.8
Прочие расходы 000 0904 4520000 000 290 7 7 6 85.7
Поступление нефинансовых активов 000 0904 4520000 000 300 1 129 1 129 1 120 99.2
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 4520000 000 310 851 851 850 99.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 4520000 000 340 278 278 270 97.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 000 0904 4520100 327 0 8 568 8 583 8 503 99.1
Расходы 000 0904 4520100 327 200 7 439 7 454 7 384 99.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0904 4520100 327 210 6 706 6 706 6 642 99.0
Заработная плата 000 0904 4520100 327 211 5 165 5 165 5 104 98.8
Прочие выплаты 000 0904 4520100 327 212 136 136 135 99.3
Начисления на оплату труда 000 0904 4520100 327 213 1 405 1 405 1 403 99.9
Приобретение услуг 000 0904 4520100 327 220 640 655 652 99.5
услуги связи 000 0904 4520100 327 221 158 158 158 100.0
транспортные услуги 000 0904 4520100 327 222 27 27 27 100.0
услуги по содержанию имущества 000 0904 4520100 327 225 19 19 19 100.0
прочие услуги 000 0904 4520100 327 226 436 451 448 99.3
Социальное обеспечение 000 0904 4520100 327 260 86 86 85 98.8
пособия по социальной помощи населению 000 0904 4520100 327 262 86 86 85 98.8
Прочие расходы 000 0904 4520100 327 290 7 7 6 85.7
Поступление нефинансовых активов 000 0904 4520100 327 300 1 129 1 129 1 120 99.2
Увеличение стоимости основных средств 000 0904 4520100 327 310 851 851 850 99.9
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0904 4520100 327 340 278 278 270 97.1
Комитет по здравоохранению 054 0904 4520100 327 0 8 568 8 583 8 503 99.1
Расходы 054 0904 4520100 327 200 7 439 7 454 7 384 99.1
Оплата труда и начисления на оплату труда 054 0904 4520100 327 210 6 706 6 706 6 642 99.0
Заработная плата 054 0904 4520100 327 211 5 165 5 165 5 104 98.8
Прочие выплаты 054 0904 4520100 327 212 136 136 135 99.3
Начисления на оплату труда 054 0904 4520100 327 213 1 405 1 405 1 403 99.9
Приобретение услуг 054 0904 4520100 327 220 640 655 652 99.5
услуги связи 054 0904 4520100 327 221 158 158 158 100.0
транспортные услуги 054 0904 4520100 327 222 27 27 27 100.0
услуги по содержанию имущества 054 0904 4520100 327 225 19 19 19 100.0
прочие услуги 054 0904 4520100 327 226 436 451 448 99.3
Социальное обеспечение 054 0904 4520100 327 260 86 86 85 98.8
пособия по социальной помощи населению 054 0904 4520100 327 262 86 86 85 98.8
Прочие расходы 054 0904 4520100 327 290 7 7 6 85.7
Поступление нефинансовых активов 054 0904 4520100 327 300 1 129 1 129 1 120 99.2
Увеличение стоимости основных средств 054 0904 4520100 327 310 851 851 850 99.9
Увеличение стоимости материальных запасов 054 0904 4520100 327 340 278 278 270 97.1
Справочно: из общих расходов по разделу
Учреждения комитета по здравоохранению (свод.) 000 0900 0000000 000 0 724 785 721 272 696 110 96.5
Расходы 000 0900 0000000 000 200 580 053 577 335 553 813 95.9
Оплата труда и начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 210 416 968 412 828 392 025 95.0
Заработная плата 000 0900 0000000 000 211 334 230 330 863 314 494 95.1
Прочие выплаты 000 0900 0000000 000 212 854 724 643 88.8
Начисления на оплату труда 000 0900 0000000 000 213 81 885 81 241 76 888 94.6
Приобретение услуг 000 0900 0000000 000 220 160 715 162 328 159 665 98.4
услуги связи 000 0900 0000000 000 221 3 977 3 833 3 772 98.4
транспортные услуги 000 0900 0000000 000 222 1 747 1 713 1 598 93.3
коммунальные услуги 000 0900 0000000 000 223 45 839 44 823 44 321 98.9
арендная плата за пользование имуществом 000 0900 0000000 000 224 142 142 141 99.3
услуги по содержанию имущества 000 0900 0000000 000 225 54 613 56 838 55 514 97.7
прочие услуги 000 0900 0000000 000 226 54 397 54 980 54 319 98.8
Социальное обеспечение 000 0900 0000000 000 260 102 102 101 99.0
пособия по социальной помощи населению 000 0900 0000000 000 262 102 102 101 99.0
Прочие расходы 000 0900 0000000 000 290 2 268 2 077 2 022 97.4
Поступление нефинансовых активов 000 0900 0000000 000 300 144 732 143 937 142 297 98.9
Увеличение стоимости основных средств 000 0900 0000000 000 310 53 105 52 794 52 328 99.1
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0900 0000000 000 340 91 627 91 142 89 968 98.7