Постановление Правительства Астраханской области от 19.04.2007 № 152-П

О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215

  
                           АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       19.04.2007 N 152-П                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                       Правительства Астраханской области
                                            от 06.06.2011 г. N 170-П
  
  
     О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
                      области от 08.12.2004 N 18/215
       
       
       В связи  с   уточнением   объемов   финансирования   мероприятий,включенных в федеральные целевые программы,  реализуемые на территорииАстраханской области,  и объектов, строительство которых предусмотренопланом  основных  мероприятий,  связанных  с подготовкой и проведениемпразднования 450-летия основания города Астрахани,Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести  в  отраслевую целевую  программу  "Развитие  дорожногохозяйства  Астраханской  области  на  2005-2008  годы",   утвержденнуюпостановлением  Администрации  Астраханской области  от  08.12.2004  N18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного  хозяйстваАстраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующиеизменения:
       1.1. В   паспорте   Программы   раздел   "Объемы   и    источникифинансирования   Программы"  изложить   в   новой  редакции   согласноприложению.
       1.2. Приложения  N 1,  2, 3,  4  к  Программе  изложить  в  новойредакции (приложения N 2-5).
       2. Агентству   по    печати   и   информационным    коммуникациямАстраханской   области    (Зайцева   М.А.)   опубликовать    настоящеепостановление в средствах массовой информации.
       3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
       
       И.о. ГубернатораАстраханской области                                     К.А. Маркелов
       Приложение N 1
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 19.04.2007 N 152-П
                            Паспорт ПрограммыОбъемы и источники         - общие затраты на реализацию Программы зафинансирования Программы     счет всех источников финансирования
                               - 9959,74 млн. руб., в том числе из
                               федерального бюджета - 7229,64 млн. руб.,
                               в том числе по годам:
                               2005 г. - 95,0 млн. руб.;
                               2006 г. - 145,0 млн. руб.;
                               2007 г. - 1795,44 млн. руб.;
                               2008 г. - 5194,2 млн. руб.;
                               - из областного бюджета
                               - 1966,08 млн. руб.,
                               в том числе по годам:
                               2005 г. - 377,7 млн. руб.;
                               2006 г. - 497,4 млн. руб.;
                               2007 г. - 488,89 млн. руб.;
                               2008 г. - 602,09 млн. руб.;
                               - из муниципальных бюджетов
                               - 83,0 млн. руб.,
                               в том числе по годам:
                               2006 г. - 58,0 млн. руб.;
                               2007 г. - 10,0 млн. руб.;
                               2008 г. - 15,0 млн. руб.;
                               - затраты коммерческих структур -
                               677,0 млн. руб.,
                               в том числе по годам:
                               2005 г. - 232,5 млн. руб.;
                               2006 г. - 179,5 млн. руб.;
                               2007 г. - 127,0 млн. руб.;
                               2008 г. - 138,0 млн. руб.;
                               - доходы от предпринимательской и иной
                               приносящей доходы деятельности -
                               4,02 млн. руб., в том числе по годам:
                               2005 г. - 1,5 млн. руб.;
                               2006 г. - 1,5 млн. руб.;
                               2007 г. - 0,51 млн. руб.;
                               2008 г. - 0,51 млн. руб.
       Приложение N 2
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 19.04.2007 N 152-П
       Приложение N 1
       к Программе
              Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| N |                       |Еди- |Стои-    |2005г.|2006г.|2007г. |2008г. |Источник  ||п/п|    Наименование       |ница |мость    |      |      |       |       |финанси-  ||   |автомобильной дороги   |изме-| по      |      |      |       |       |рования   ||   |                       |рения|проектно-|      |      |       |       |          ||   |                       |     |сметной  |      |      |       |       |          ||   |                       |     |докумен- |      |      |       |       |          ||   |                       |     |тации    |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |1                      |2    |3        |4     |5     |6      |7      |8         ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||1. |Строительство и        |млн. |         |150,0 |206,4 |1906,24|5387,2 |          ||   |реконструкция - всего  |руб. |         |      |      |       |       |          ||   |в том числе:           |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- восточный обход г.   |км   |12,07    |      |      |       |       |          ||   |Астрахани на участке от|пог.м|487,7    |10,0  |60,0  |86,14  |100,0  |Федера-   ||   |автодороги  Астрахань- |млн. |1154,8   |50,0  |30,0  |30,2   |83,0   |льный     ||   |Зеленга до автодороги  |руб. |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |Астрахань-Камызяк      |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- пограничный мостовой |км   |2,958    |      |      |2,958  |       |          ||   |переход через р. Кигач |пог.м|185,335  |      |      |185,335|       |          ||   |на автомобильной дороге|млн. |345,9    |85,0  |85,0  |63,4   |       |Федера-   ||   |Астрахань-Атырау       |руб. |         |5,0   |10,0  |2,3    |       |льный     ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- общегородская        |км   |6,74     |      |      |       |6,74   |          ||   |транзитная магистраль  |пог.м|1439,51  |      |      |       |1439,51|          ||   |непрерывного движения  |млн. |5667,4   |      |      |1034,7 |4534,2 |Федера-   ||   |г. Астрахани, I        |руб. |         |      |1,0   |49,5   |49,0   |льный     ||   |пусковой комплекс      |     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- подъездная автодорога|км   |1,048    |      |      |1,048  |       |          ||   |к федеральному центру  |млн. |23,8     |      |      |23,8   |       |Областной ||   |сердечно-сосудистой    |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |хирургии, г. Астрахань |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |-                      |млн. |16,4     |      |6,4   |3,0    |7,0    |Областной ||   |проектно-изыскательские|руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |работы                 |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- автодороги новых     |км   |4,1      |      |      |2,1    |2,0    |          ||   |микрорайонов массовой  |млн. |21,5     |      |      |9,0    |10,0   |Федера-   ||   |малоэтажной и          |руб. |         |      |      |1,5    |1,0    |льный     ||   |многоквартирной        |     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |застройки              |     |         |      |      |       |       |областной ||   |в том числе:           |км   |2,1      |      |      |2,1    |       |бюджет    ||   |подъезд к кварталу     |млн. |10,5     |      |      |9,0    |       |          ||   |жилой застройки в      |руб. |         |      |      |1,5    |       |          ||   |северо-восточной части |     |         |      |      |       |       |          ||   |с. Началово            |     |         |      |      |       |       |Федера-   ||   |Приволжского района    |     |         |      |      |       |       |льный     ||   |Астраханской области   |     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- строительство и      |км   |0,795    |      |      |0,795  |       |          ||   |реконструкция          |млн. |55,7     |      |      |2,2    |50,0   |Федера-   ||   |связывающих населенные |руб. |         |      |      |0,5    |3,0    |льный     ||   |пункты сельских дорог с|     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |включением их в сеть   |     |         |      |      |       |       |областной ||   |дорог общего           |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |пользования (с учетом  |     |         |      |      |       |       |          ||   |показателей по         |км   |         |      |      |0,795  |       |          ||   |реализации федеральной |млн. |         |      |      |2,2    |       |          ||   |целевой программы      |руб. |         |      |      |0,5    |       |          ||   |"Социальное развитие   |     |         |      |      |       |       |          ||   |села до 2010 года")    |     |         |      |      |       |       |Федера-   ||   |в том числе:           |     |         |      |      |       |       |льный     ||   |подъезд к с. Раздор    |     |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- автодорога Вольное-  |км   |14       |      |      |       |       |          ||   |     Замьяны           |пог.м|95       |      |      |       |       |          ||   |                       |млн. |115,0    |0,0   |14,0  |0,0    |0,0    |Областной ||   |                       |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |- строительство и      |     |1100,0   |      |      |600,0  |500,0  |Федера-   ||   |реконструкция          |млн. |50,0     |      |      |0,0    |50,0   |льный     ||   |улично-дорожной сети   |руб. |         |      |      |       |       |бюджет,   ||   |г.Астрахани            |     |         |      |      |       |       |областной ||   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||2. | Ремонт и содержание   |км   |307,0    |76    |85    |46,0   |100,0  |          ||   |автодорог и сооружений |млн. |1347,18  |307,3 |344,8 |330,89 |364,19 |Областной ||   |на них                 |руб. |4,02     |1,5   |1,5   |0,51   |0,51   |бюджет,   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |доходы от ||   |                       |     |         |      |      |       |       |предприни-||   |                       |     |         |      |      |       |       |мательской||   |                       |     |         |      |      |       |       |деятель-  ||   |                       |     |         |      |      |       |       |ности     ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||3. |Приведение             |     |         |      |      |       |       |          ||   |внутрихозяйственных    |км   |9,5      |0     |9,5   |       |       |          ||   |дорог и сооружений на  |млн. |20,0     |      |20,0  |0,0    |0,0    |Областной ||   |них в нормативное      |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |состояние с переводом  |     |         |      |      |       |       |          ||   |их в сеть автодорог    |     |         |      |      |       |       |          ||   |общего пользования     |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||4. |Проектно-изыскательские|млн. |3,3      |3,3   |      |       |       |Областной ||   |работы                 |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||5. |Межевание земель,      |     |         |      |      |       |       |          ||   |занятых областными     |млн. |        1|2,9   |2,8   |3,4    |3,2    |Областной ||   |автодорогами           |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||6. |Проведение диагностики,|     |         |      |      |       |       |          ||   |оценки транспортно-    |млн. |10,7     |2,5   |2,7   |2,9    |2,6    |Областной ||   |     эксплуатационного |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |и лабораторного        |     |         |      |      |       |       |          ||   |контроля               |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||7. |Контроль за весовыми   |     |         |      |      |       |       |          ||   |параметрами            |млн. |4,6      |1,2   |1,2   |1,1    |1,1    |Областной ||   |транспортных средств с |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |использованием постов  |     |         |      |      |       |       |          ||   |весового контроля      |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||8. |Страхование областных  |     |2,0      |0,5   |0,5   |0,5    |       |          ||   |автодорог, сооружений  |млн. |         |      |      |       |       |          ||   |на них и имущества,    |руб. |         |      |      |       |0,5    |Областной ||   |необходимого для       |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |обеспечения            |     |         |      |      |       |       |          ||   |функционирования       |     |         |      |      |       |       |          ||   |областных автодорог    |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||9. |Резерв средств         |млн. |12,0     |3,0   |3,0   |3,0    |3,0    |Областной ||   |                       |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||10.|Прочие расходы (по     |млн. |13,5     |2,0   |3,0   |4,0    |       |          ||   |распоряжению           |руб. |         |      |      |       |4,5    |Областной ||   |министерства           |     |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |строительства и        |     |         |      |      |       |       |          ||   |дорожного хозяйства    |     |         |      |      |       |       |          ||   |Астраханской области)  |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||11.| ИТОГО:                |млн. |         |474,2 |585,9 |2252,54|5766,8 |          ||   |                       |руб. |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||   |                       |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||12.|Приведение в           |     |         |      |      |       |       |          ||   |нормативное состояние  |     |         |      |      |       |       |          ||   |улично - дорожной сети |млн. |203,3 **)|0,0   |58,0  |32,3   |30,0   |Областной ||   |населенных пунктов для |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    ||   |проезда транзитного    |млн. |60,0     |      |58,0  |10,0   |15,0   |          ||   |транспорта и проезда к |руб. |         |      |      |       |       |Бюджеты   ||   |социально, экономически|     |         |      |      |       |       |муници-   ||   |значимым объектам      |     |         |      |      |       |       |пальных   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |образо-   ||   |                       |     |         |      |      |       |       |ваний     ||   |                       |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||13.|Развитие сети объектов |     |         |      |      |       |       |          ||   |сервиса для оказания   |млн. |677,0    |232,5 |179,5 |127,0  |138,0  |Затраты   ||   |дополнительных платных |     |         |      |      |       |       |коммер-   ||   |услуг пользователям    |     |         |      |      |       |       |ческих    ||   |дорог в пределах       |     |         |      |      |       |       |структур  ||   |придорожной полосы,    |     |         |      |      |       |       |          ||   |включая автозаправочные|     |         |      |      |       |       |          ||   |станции, станции       |     |         |      |      |       |       |          ||   |технического           |     |         |      |      |       |       |          ||   |обслуживания, кафе,    |     |         |      |      |       |       |          ||   |магазины               |     |         |      |      |       |       |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||14.|ВСЕГО:                 |     |         |706,7 |881,4 |2421,84|5949,8 |          ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
                  По источникам финансирования: млн.руб.
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |                   |Всего  |2005 |2006 |2007 г.|2008  |
         |                   |       |г.   |г.   |       |г.    |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |  ВСЕГО:           |9959,74|706,7|881,4|2421,84|5949,8|
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |- федеральный      |7229,64|95,0 |145,0|1795,44|5194,2|
         |бюджет             |       |     |     |       |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |- областной бюджет |1966,08|377,7|497,4|488,89 |602,09|
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |- бюджеты          |83,0   |0,0  |58,0 |10,0   |15,0  |
         |муниципальных      |       |     |     |       |      |
         |образований        |       |     |     |       |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |- затраты          |677,0  |232,5|179,5|127,0  |138,0 |
         |коммерческих       |       |     |     |       |      |
         |структур           |       |     |     |       |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |- доходы от        |4,02   |1,5  |1,5  |0,51   |0,51  |
         |предпринимательской|       |     |     |       |      |
         |и иной приносящей  |       |     |     |       |      |
         |доходы деятельности|       |     |     |       |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
         |                   |       |     |     |       |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       *) паритетность с Республикой Казахстан
       **) паритетность с бюджетами муниципальных образований
       Приложение N 3
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 19.04.2007 N 152-П
       Приложение N 2
       к Программе
                      Строительство и реконструкция
                           областных автодорог
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |                  | Про-  | Протяжен- |Расходы  |  Ожидаемые   |
    |     Перечень     |тяжен- |   ность   |за период|  конечные    |
    |   мероприятий    |ность  | мостовых  |2005-2008|  результаты  |
    |                  |автодо-|сооружений,|годов    |              |
    |                  |рог, км|пог.м      |         |              |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |Строительство и   |       |           |         |1. Обеспечение|
    |реконструкция     |       |           |         |транспортных  |
    |областных         |       |           |         |связей между  |
    |автодорог, в том  |17,641 |1624,845   |7649,84  |Астраханской  |
    |числе затраты на  |       |           |         |областью и    |
    |выполнение        |       |           |49,3     |Республикой   |
    |природоохранных   |       |           |         |Казахстан     |
    |мероприятий       |       |           |         |2. Обеспечение|
    |                  |       |           |         |стратегических|
    |                  |       |           |         |и оборонных   |
    |                  |       |           |         |интересов     |
    |                  |       |           |         |государства   |
    |                  |       |           |         |3. Вынос      |
    |                  |       |           |         |транзитных    |
    |                  |       |           |         |потоков из    |
    |                  |       |           |         |города,       |
    |                  |       |           |         |обеспечение   |
    |                  |       |           |         |экологической |
    |                  |       |           |         |безопасности  |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |в том числе:      |       |           |         |              |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |Капитальные       |       |           |         |              |
    |вложения          |       |           |7649,84  |              |
    |Источники         |       |           |         |              |
    |финансирования:   |       |           |         |              |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |- федеральный     |       |           |7229,64  |              |
    |бюджет            |       |           |         |              |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
    |- областной бюджет|       |           |420,2    |              |
    |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
       Приложение N 4
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 19.04.2007 N 152-П
       Приложение N 3
       к Программе
             Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них|————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————||    Перечень    |     Расходы по годам, млн.руб. |     Ожидаемые конечные      ||  мероприятий   |                                |         результаты          ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||                | 2005|2006 | 2007|  2008|итого  |                             ||                |     |     |     |      |2005-  |                             ||                |     |     |     |      |2008   |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Содержание:     | 2284|2284 | 2284|  2284|2284   |1. Проведение круглогодичных ||- дорог, км     | 183 |183  | 183 |  183 | 183   |работ с целью сохранения     ||- мостов, штук  |  16 | 16  |  16 |   16 | 16    |транспортно-эксплуатационных ||- паромных      |     |     |     |      |       |характеристик автомобильных  ||переправ, штук  |     |     |     |      |       |дорог, повышения сохранности ||                |     |     |     |      |       |автомобильных дорог          ||                |     |     |     |      |       |2. Замена и ремонт           ||                |     |     |     |      |       |изношенных покрытий, в том   ||                |     |     |     |      |       |числе с расширением проезжей ||                |     |     |     |      |       |части, и проведение других   ||                |     |     |     |      |       |работ с целью восстановления ||                |     |     |     |      |       |балансовой стоимости         ||                |     |     |     |      |       |автомобильных дорог          ||                |     |     |     |      |       |3. Устройство поверхностной  ||                |     |     |     |      |       |обработки, восстановление    ||                |     |     |     |      |       |изношенных слоев дорожных    ||                |     |     |     |      |       |покрытий                     ||                |     |     |     |      |       |4. Приведение габарита и     ||                |     |     |     |      |       |грузоподъемности сооружений  ||                |     |     |     |      |       |в соответствие с нормами для ||                |     |     |     |      |       |данной категории дороги,     ||                |     |     |     |      |       |восстановление, частичная    ||                |     |     |     |      |       |или полная замена элементов  ||                |     |     |     |      |       |мостового полотна, пролетных ||                |     |     |     |      |       |строений                     ||                |     |     |     |      |       |5. Обустройство   подъездных ||                |     |     |     |      |       |путей к паромным переправам  ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Ремонт:         |     |     |     |      |       |                             ||- автодорог, км |  76 | 85  | 46,0|  100 |305,0  |                             ||-мостов, пог.м  |  0  | 0   |166,4| 372,8|539,2  |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Стоимость работ |308,8|346,3|331,4|364,19|1350,69|                             ||по содержанию и |     |     |     |      |       |                             ||ремонту,        |     |     |     |      |       |                             ||млн.руб.        |     |     |     |      |       |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||в том числе:    |     |     |     |      |       |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- капитальный   | 6   | 10  | 4,6 | 15   |33,6   |                             ||ремонт дорог, км|     |     |     |      |       |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||ремонт дорог, км| 70  | 75  | 41,4| 85   |271,4  |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- ремонт мостов | 0   | 0   |166,4|372,8 |539,2  |                             ||и труб, пог.м   |     |     |     |      |       |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- обустройство  |1    |1    |     |1     |3      |                             ||подъездных путей|     |     |     |      |       |                             ||к паромной      |     |     |     |      |       |                             ||переправе, штук |     |     |     |      |       |                             ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
                  По источникам финансирования: млн.руб.
         |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
         |                   |Всего  |2005 |2006 |2007  |2008  |
         |                   |       |г.   |г.   |г.    |г.    |
         |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
         |- областной бюджет |1350,69|307,3|344,8|330,89|364,19|
         |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
         |- доходы от        |4,02   |1,5  |1,5  |0,51  |0,51  |
         |предпринимательской|       |     |     |      |      |
         |и иной приносящей  |       |     |     |      |      |
         |доходы деятельности|       |     |     |      |      |
         |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
       Приложение N 5
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 19.04.2007 N 152-П
       Приложение N 4
       к ПрограммеПовышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса|——————————————————|————|———————————————————————|——————|—————————————||     Перечень     |Ед. |       по годам        |2005- |Ожидаемые    ||    мероприятий   |изм.|                       |2008  |конечные     ||                  |    |                       |гг.   |результаты   ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||                  |    |2005 |2006 |2007 |2008 |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||1                 |2   |3    |4    |5    |6    |7     |8            ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по дорогам: |млн.|81,6 |87,5 |82,5 |98,4 |350,0 |             ||                  |руб.|     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||в том числе:      |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||1. Реализация     |млн.|10,1 |11   |17,3 |13,4 |51,8  |Повышение    ||мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |уровня       ||обеспечению       |    |     |     |     |     |      |безопасности ||безопасности      |    |     |     |     |     |      |движения на  ||движения на       |    |     |     |     |     |      |дорогах      ||областных         |    |     |     |     |     |      |             ||автодорогах и     |    |     |     |     |     |      |             ||искусственных     |    |     |     |     |     |      |             ||сооружениях на них|    |     |     |     |     |      |             ||(затраты учтены в |    |     |     |     |     |      |             ||программном       |    |     |     |     |     |      |             ||проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |             ||содержание        |    |     |     |     |     |      |             ||автомобильных     |    |     |     |     |     |      |             ||дорог"):          |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - разметка       |км  |793,5|873  |750,0|1000 |3416,5|             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - барьерное      |км  |0    |0    |2,0  |1    |3,0   |             ||ограждение        |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||2. Реализация     |млн.|1,5  |1,5  |     |0    |3,0   |Повышение    ||мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |эстетического||повышению         |    |     |     |     |     |      |оформления   ||эстетического     |    |     |     |     |     |      |дорожного    ||оформления        |    |     |     |     |     |      |полотна и    ||дорожного полотна |    |     |     |     |     |      |потреби-     ||(затраты учтены в |    |     |     |     |     |      |тельских     ||программном       |    |     |     |     |     |      |качеств      ||проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |обслуживания ||содержание        |    |     |     |     |     |      |пользователей||автомобильных     |    |     |     |     |     |      |дорог        ||дорог"):          |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- установка       |шт. |3    |4    |     |0    |7     |             ||автопавильонов    |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- установка       |шт. |4    |4    |     |0    |80    |             ||санитарно-        |    |     |     |     |     |      |             ||     гигиенических|    |     |     |     |     |      |             ||устройств         |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - установка      |шт. |7    |5    |     |0    |12    |             ||мусоросборников   |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||3. Обеспечение    |млн.|70   |75   |65,2 |85   |295,2 |Повышение    ||сохранности       |руб.|     |     |     |     |      |надежности и ||автомобильных     |    |     |     |     |     |      |долговечности||дорог (затраты    |    |     |     |     |     |      |дорог,       ||учтены в          |    |     |     |     |     |      |снижение     ||программном       |    |     |     |     |     |      |аварийности, ||проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |уменьшение   ||содержание        |    |     |     |     |     |      |расходов на  ||автомобильных     |    |     |     |     |     |      |эксплуатацию ||дорог"):          |    |     |     |     |     |      |дорог и      ||                  |    |     |     |     |     |      |транспортных ||                  |    |     |     |     |     |      |средств      ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||-поверхностная    |км  |70   |75   |41,4 |85   |271,4 |             ||обработка         |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||-автозаправочные  |шт. |11   |7    |5    |5    |28    |             ||станции           |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по мостам:  |млн.|1,5  |1,5  |0    |2    |5     |             ||                  |руб.|     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Реализация        |млн.|1,5  |1,5  |0    |2    |5     |Повышение    ||мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |уровня       ||обеспечению       |    |     |     |     |     |      |безопасности ||безопасности      |    |     |     |     |     |      |движения на  ||движения на       |    |     |     |     |     |      |мостах       ||автодорогах и     |    |     |     |     |     |      |             ||искусственных     |    |     |     |     |     |      |             ||сооружениях на них|    |     |     |     |     |      |             ||(затраты по       |    |     |     |     |     |      |             ||мероприятию учтены|    |     |     |     |     |      |             ||в программном     |    |     |     |     |     |      |             ||проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |             ||содержание        |    |     |     |     |     |      |             ||автомобильных     |    |     |     |     |     |      |             ||дорог")           |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- барьерное       |км  |1,005|1,4  |0    |1,7  |5,805 |             ||ограждение        |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||кроме того:       |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Развитие сети     |млн.|232,5|179,5|127,0|138,0|677,0 |Повышение    ||объектов для      |руб.|     |     |     |     |      |уровня       ||оказания          |    |     |     |     |     |      |удобства и   ||дополнительных    |    |     |     |     |     |      |безопасности ||платных услуг     |    |     |     |     |     |      |движения,    ||пользователям     |    |     |     |     |     |      |создание     ||дорог в пределах  |    |     |     |     |     |      |комфорта для ||придорожной       |    |     |     |     |     |      |участников   ||полосы, включая   |    |     |     |     |     |      |движения     ||автозаправочные   |    |     |     |     |     |      |             ||станции, станции  |    |     |     |     |     |      |             ||технического      |    |     |     |     |     |      |             ||обслуживания,     |    |     |     |     |     |      |             ||кафе, магазины    |    |     |     |     |     |      |             ||(затраты          |    |     |     |     |     |      |             ||коммерческих      |    |     |     |     |     |      |             ||структур)         |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- станции         |шт. |5    |9    |7    |6    |27    |             ||технического      |    |     |     |     |     |      |             ||обслуживания      |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- кафе, закусочные|шт. |8    |11   |6    |9    |34    |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- магазины        |шт. |26   |20   |15   |20   |81    |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по          |млн.|315,6|268,5|209,5|238,4|1032,0|             ||программному      |руб.|     |     |     |     |      |             ||проекту           |    |     |     |     |     |      |             ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
                  По источникам финансирования: млн.руб.
               |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
               |            |всего|2005 |2006 |2007 |2008 |
               |            |     |г.   |г.   |г.   |г.   |
               |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
               |- областной |355,0|83,1 |89,0 |82,5 |100,4|
               |бюджет-     |     |     |     |     |     |
               |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
               |- затраты   |677,0|232,5|179,5|127,0|138,0|
               |коммерческих|     |     |     |     |     |
               |структур    |     |     |     |     |     |
               |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|