Приложение к Постановлению от 08.12.2004 г № 18/215 Программа

Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса


Перечень мероприятий Ед. изм. по годам 2005 2008 гг. Ожидаемые конечные результаты
2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по дорогам: млн. руб. 81.6 87.5 82.5 98.4 350.0
в том числе:
1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности движения на областных автодорогах и искусственных сооружениях на них (затраты учтены в программном проекте "Ремонт и содержание автомобильных дорог"): млн. руб. 10.1 11 17.3 13.4 51.8 Повышение уровня безопасности движения на дорогах
- разметка км 793.5 873 750.0 1000 3416.5
- барьерное ограждение км 0 0 2.0 1 3.0
2. Реализация мероприятий по повышению эстетического оформления дорожного полотна (затраты учтены в программном проекте "Ремонт и содержание автомобильных дорог"): млн. руб. 1.5 1.5 0 3.0 Повышение эстетического оформления дорожного полотна и потребительских качеств обслуживания пользователей дорог
- установка автопавильонов шт. 3 4 0 7
- установка санитарногигиенических устройств шт. 4 4 0 80
- установка мусоросборников шт. 7 5 0 12
3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог (затраты учтены в программном проекте "Ремонт и содержание автомобильных дорог"): млн. руб. 70 75 65.2 85 295.2 Повышение надежности и долговечности дорог, снижение аварийности, уменьшение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств
- поверхностная обработка км 70 75 41.4 85 271.4
- автозаправочные станции шт. 11 7 5 5 28
Итого по мостам: млн. руб. 1.5 1.5 0 2 5
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности движения на автодорогах и искусственных сооружениях на них (затраты по мероприятию учтены в программном проекте "Ремонт и содержание автомобильных дорог") млн. руб. 1.5 1.5 0 2 5 Повышение уровня безопасности движения на мостах
- барьерное ограждение км 1.005 1.4 0 1.7 5.805
кроме того:
Развитие сети объектов для оказания дополнительных платных услуг пользователям дорог в пределах придорожной полосы, включая автозаправочные станции, станции технического обслуживания, кафе, магазины (затраты коммерческих структур) млн. руб. 232.5 179.5 127.0 138.0 677.0 Повышение уровня удобства и безопасности движения, создание комфорта для участников движения
- станции технического обслуживания шт. 5 9 7 6 27
- кафе, закусочные шт. 8 11 6 9 34
- магазины шт. 26 20 15 20 81
Итого по программному проекту млн. руб. 315.6 268.5 209.5 238.4 1032.0

всего 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
областной бюджет 355.0 83.1 89.0 82.5 100.4
затраты коммерческих структур 677.0 232.5 179.5 127.0 138.0