Приложение к Постановлению от 08.07.2016 г № 358 Изменение

Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Енотаевский район" от 07.10.2015 №668 (далее - программа)


1.Позицию "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы Общая сумма расходов Программы из бюджета района в 2016 - 2018 годах составляет 138362,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 53111,3 тыс. руб.; 2017 год - 42623,1 тыс. руб.; 2018 год - 42628,1 тыс. руб.

".
2.Раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Района.
Общий объем средств на реализацию Программы составляет
138362,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 53111,3 тыс. руб.;
2017 год - 42623,1 тыс. руб.;
2018 год - 42628,1 тыс. руб.
Финансирование Программы из бюджета Района осуществляется исходя из возможностей бюджета района с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.".

3.Таблицу 3 к Программе изложить в новой редакции, прилагается.
"Таблица 3
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов ВЦП "Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов муниципального
образования "Енотаевский район"
N п/п Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования Коды классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов Ед. измерения 2014 г. 2015 г. Планируемое значение (конечный и непосредственный результат) Целевое значение
раздел, подраздел целевая статья вид расходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего В том числе на 01.07. Всего В том числе на 01.07. Всего В том числе на 01.07.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Цель 1: Проведение единой государственной политики обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет муниципального образования "Енотаевский район" 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.1 : Собственные доходы консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году %% 108,0 108,0 108,0 - 108,0 - 108,0 - > 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0 Показатель 1.2 : Доля доходов консолидированного бюджета муниципального образования "Енотаевский район" без учета безвозмездных перечислений из бюджета Астраханской области в общих доходах %% 36,6 31,6 37,1 - 39,1 - 40,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
Итого: 5604,2 5913,3 5913,3
2. Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.1.1 : Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов %% 5,2 5,0 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0 Показатель 1.1.2 : Исполнение бюджета муниципального образования "Енотаевский район" по доходам %% 99,8 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
3. Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам Показатель 1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета Количество раз в год 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4. Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.2.1 : Уровень собираемости налогов %% 98,8 98,8 98,8 - 98,8 - 98,8 - 99,9
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
5. Мероприятие 1.2.1: Мобилизация налоговых доходов 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.2.1.1: Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов ед. 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
6. Задача 1.3: Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.3.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район" в общем объеме доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" %% 0,0 0,0 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
7. Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.3.1.1 : Объем невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования "Енотаевский район", сложившийся на отчетную дату тыс. руб. 0,0 0,0 5,0 - 5,0 - 5,0 - 0,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
8. Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 1.3.2.1 : Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат ед. 401 390 300 - 300 - 300 - 300
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
9. Цель 2: Создание условий для оптимизации расходных обязательств Района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1 : Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета %% 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0 Показатель 2.2 : Эффективность контрольной работы (соотношение суммы выявленных финансовых нарушений по результатам ревизий (проверок) к объему проверенных в ходе ревизий (проверок) бюджетных средств) %% 5,0 10,0 5,0 - 5,0 - 5,0 - 0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
1301 80 5 00 00700 730 21,0 55,0 60,0
Показатель 2.3: Доля расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" %% 19,1 87,2 91,0 - 96,0 - 98,5 - 100,0
Итого: 5625,2 5968,3 5973,3
10. Задача 2.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Района, утверждаемых за счет бюджета Района на соответствующий финансовый год и плановый период 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.1: Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0 Показатель 2.1.2: Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования "Енотаевский район" %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
11. Мероприятие 2.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта Решения о бюджете Района на очередной финансовый год и плановый период 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.1.1 : Срок предоставления Главой муниципального образования "Енотаевский район" в Совет муниципального образования "Енотаевский район" согласованного проекта решения о бюджете муниципального образования "Енотаевский район" на очередной финансовый год и плановый период Количество дней отклонения от установленной даты
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0 Показатель 2.1.1.2 : Соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики Района на очередной финансовый год основным направлениям налоговой и бюджетной политик Российской Федерации Соответствие - 1 Несоответствие - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0 Показатель 2.1.1.3 : Количество исполнительных органов муниципальной власти, обеспечивавших разработку муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг ед. 2 2 2 - 2 - 2 - 2
Показатель 2.1.1.4 : Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих муниципальные и ведомственные целевые программы. ед. 4 6 6 - 6 - 6 - 6
Показатель 2.1.1.5: Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств, главных распорядителей средств бюджета Района %% от установленных бюджет. назначений 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатель 2.1.1.6: Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств, муниципальных образований поселений, расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район" %% от установленных бюджет. назначений
Показатель 2.1.1.7 : Период бюджетного планирования лет
Показатель 2.1.1.8 : Формирование средств резервного фонда муниципального образования "Енотаевский район" в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области Да (1) /нет (0)
Показатель 2.1.1. 9 : Наличие условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета Района на этапе планового периода Да (1) /нет (0)
12. Мероприятие 2.1.2: Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.2.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период Кол-во рабочих дней после утверждения решения о бюджете не более 10 10 10 - 10 - 10 - 10
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0 Показатель 2.1.2.2: Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования "Енотаевский район" Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более 7 7 7 - 7 - 7 - 7
13. Мероприятие 2.1.3: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.3.1: Количество обслуживаемых лицевых счетов (бюджетных, учреждений) ед. 52 52 52 52 52 52 52 52 52
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0 Показатель 2.1.3.4 : Доля расходов наличными в общем объеме платежей %% 0 0 0 - 0 - 0 - 0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
14. Мероприятие 2.1.4: Мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности бюджета Района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.4.1: Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности Количество раз в год 4 4 4 2 4 2 4 2 4
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0 Показатель 2.1.4.2: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
Показатель 2.1.4.3: Объем просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств муниципального образования "Енотаевский район" тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Мероприятие 2.1.5: Обеспечение выполнения требований бюджетного и налогового учета в органах муниципальной власти Района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.1.5.1 : Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов, в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд исполнительными органами государственной власти %% 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
16. Задача 2.2: Оптимизация управления муниципальным долгом Района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.2.1 : Отношение объема муниципального долга (с учетом кредитов из бюджета Астраханской области) к утвержденному общего годовому объему доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений %% 1,0 2,0 2,0 - 1,0 - 1,0 - 0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
17. Мероприятие 2.2.1: Подготовка и реализация программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и на плановый период 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.2.1.1 : Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета муниципального образования "Енотаевский район" %% 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
Показатель 2.2.2.1 : Доля расходов бюджета Района на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Енотаевский район" за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации %% 0 0 0 - 0 - 0 - 0
18. Задача 2.3. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.3. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок) %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
19. Мероприятие 2.3.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 2.3.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере. %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
20. Цель 3: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 3.1 : Доля расходов муниципальных образований поселений, расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район", реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных образований поселений расположенных на территории муниципального образования "Енотаевский район" %% 3,5 15,0 80,0 - 85,0 - 90,0 - 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
0203 80 5 00 51180 530 1236,2 1129,9 1129,9
0501 80 5 00 80030 540 7,0 0,0 0,0
0501 80 5 00 80040 540 400,0 0,0 0,0
0502 80 5 00 80050 540 400,0 0,0 0,0
0801 80 5 00 80020 540 14862,6 14866,0 14866,0
0801 98 1 00 10000 540 14,3 0,0 0,0
1401 80 5 00 60110 511 19966,0 20658,9 20658,9 Показатель 3.2: Доля средств бюджета Района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенная по утвержденной методике %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1402 80 5 00 80010 512 10600,0 0,0 0,0
Итого: 53090,3 42568,1 42568,1
21. Задача 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям района 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0 Показатель 3.1.1 : Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Енотаевский район" бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
0203 80 5 00 51180 530 1236,2 1129,9 1129,9
0501 80 5 00 80030 540 7,0 0,0 0,0
0501 80 5 00 80040 540 400,0 0,0 0,0 Показатель 3.1.2: Процент выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0502 80 5 00 80050 540 400,0 0,0 0,0
0801 80 5 00 80020 540 14862,6 14866,0 14866,0
0801 98 1 00 10000 540 14,3 0,0 0,0
1401 80 5 00 60110 511 19966,0 20658,9 20658,9
1402 80 5 00 80010 512 10600,0 0,0 0,0
22. Мероприятие 3.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1401 80 5 00 60110 511 19966,0 20658,9 20658,9 Показатель 3.1.1.1 : Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя руб./чел. 657,5 690,0 721,7 - 754,2 - 770,5 - 800,0
1402 80 5 00 80010 512 10600,0 0,0 0,0 Показатель 3.1.1.2 : Динамика предоставления безадресной финансовой помощи бюджетам Поселений из бюджета Района по сравнению с соответствующим показателем прошлого года %% 104,2 104,2 104,6 - 104,6 - 104,5 - 100,0
23. Мероприятие 3.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств поселениями, в т.ч. обусловленных реализацией переданных полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов района. 0203 80 5 00 51180 530 1236,2 1129,9 1129,9 Показатель 3.1.1.3 : Уровень выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Района. %% 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0
0501 80 5 00 80030 540 7,0 0,0 0,0
0501 80 5 00 80040 540 400,0 0,0 0,0
0502 80 5 00 80050 540 400,0 0,0 0,0
0801 80 5 00 80020 540 14862,6 14866,0 14866,0
0801 98 1 00 10000 540 14,3 0,0 0,0
ИТОГО 0106 80 5 00 00190 121 4020,9 4266,0 4266,0
0106 80 5 00 00190 122 0 0 0
0106 80 5 00 00190 129 1214,3 1288,3 1288,3
0106 80 5 00 00190 244 355,0 355,0 355,0
0106 80 5 00 00190 851 0,0 1,0 1,0
0106 80 5 00 00190 852 9,0 3,0 3,0
0106 80 5 00 00190 853 5,0 0,0 0,0
0203 80 5 00 51180 530 1236,2 1129,9 1129,9
0501 80 5 00 80030 540 7,0 0,0 0,0
0501 80 5 00 80040 540 400,0 0,0 0,0
0502 80 5 00 80050 540 400,0 0,0 0,0
0801 80 5 00 80020 540 14862,6 14866,0 14866,0
0801 98 1 00 10000 540 14,3 0,0 0,0
1301 80 5 00 00700 730 21,0 55,0 60,0
1401 80 5 00 60110 511 19966,0 20658,9 20658,9
1402 80 5 00 80010 512 10600,0 0,0 0,0
ВСЕГО: 53111,3 42623,1 42628,1