Постановление Губернатора Астраханской области от 08.05.2003 № 213
О мерах по повышению эффективности использования областного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий
Утратилo силу - Постановление
Губернатора Астраханской области
от 23.08.2005 г. N 522
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
08.05.2003 N 213
(В редакции Постановления Губернатора Астраханской области
от 02.09.2003 г. N 413)
О мерах по повышениюэффективности использованияобластного имущества,закрепленного в хозяйственномведении областныхгосударственных унитарныхпредприятий
В целях реализации концепции управления государственнымимуществом, оптимизации его структуры и объема и приватизации вАстраханской области, одобренной постановлением Главы Администрацииобласти от 30.08.2002 N 435а, повышения эффективности использованияобластного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении областныхгосударственных унитарных предприятий,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму программы деятельности областныхгосударственных унитарных предприятий. (В редакции ПостановленияГубернатора Астраханской области от 02.09.2003 г. N 413)
2. Установить, что органами исполнительной власти Астраханскойобласти, на которые возложены координация и регулированиедеятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, ежегодноутверждаются программы деятельности подведомственных им областныхгосударственных унитарных предприятий по установленной форме послесогласования с департаментом экономического развития и комитетомимущественных отношений Астраханской области основных показателейэкономической эффективности деятельности предприятий на планируемыйпериод (раздел IV утвержденной формы). (В редакции ПостановленияГубернатора Астраханской области от 02.09.2003 г. N 413)
3. Руководители областных государственных унитарных предприятийежегодно до 1 июня представляют в органы исполнительной властиАстраханской области, на которые возложены координация ирегулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах)управления, проекты программ деятельности предприятий на следующийгод, разработанные по утвержденной форме.
Органы исполнительной власти Астраханской области утверждаютпредставленные программы деятельности предприятий до 10 июля и втечение 7 дней с даты утверждения представляют их в комитетимущественных отношений и департамент экономического развитияАстраханской области.
Комитет имущественных отношений Астраханской области на основеутвержденных программ деятельности предприятий составляет сводный план(программу) финансово-хозяйственной деятельности областныхгосударственных унитарных предприятий на следующий год и до 25 июляпредставляет его в департамент экономического развития Астраханскойобласти.
(Пункт в редакции Постановления Губернатора Астраханской областиот 02.09.2003 г. N 413)
4. Структурным подразделениям Администрации области совместно скомитетом имущественных отношений Администрации области осуществлятьконтроль за ходом реализации программ деятельности областныхгосударственных унитарных предприятий и анализ причин отклоненийфактически достигнутых показателей от утвержденных в программе.
5. Считать утратившими силу постановления Главы Администрацииобласти от 29.03.2001 N 165 "Об утверждении порядкаопределения показателей экономической эффективности деятельностиобластных государственных унитарных предприятий и открытых акционерныхобществ, акции которых находятся в областной собственности" в частирегулирования показателей экономической эффективности деятельностиобластных государственных унитарных предприятий.
6. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средствмассовой информации Администрации области (Блиер) опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации области Глазкова А.П.Губернатор области А.П. Гужвин
УТВЕРЖДЕНА
_______________________________
(наименование ведомственного
_______________________________
акта областного подразделения
_______________________________
Администрации области,
_______________________________
на которое возложены
_______________________________
координация и регулирование
_______________________________
деятельности в соответствующей
_______________________________
отрасли (сфере) управления)
от "___" ______________ N _____
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______ год
г. _______________
-------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+--------------------------------------------T---------------+
¦1. Полное официальное наименование предпри- ¦ ¦
¦ятия ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦2. Свидетельство о внесении в реестр ¦ ¦
¦областного государственного имущества: ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦реестровый номер ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦5. Отрасль ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦8. Балансовая стоимость недвижимого имуще- ¦ ¦
¦ства, переданного в хозяйственное ведение ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+--------------------------------------------T---------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦
¦занимаемая им должность ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦12. Сведения о договоре, заключенном с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦дата договора ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦номер договора ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦наименование отраслевого подразделения Ад- ¦ ¦
¦министрации области, заключившего договор ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦13. Срок действия договора, заключенного с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦начало ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦окончание ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦14. Телефон (факс) ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦ Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия ¦
+--------------------------------------------T---------------+
¦15. Наименование юридических лиц, в которых ¦степень родства¦
¦руководитель и его аффилированные лица вла- ¦ ¦
¦деют двадцатью и более процентами акций ¦ ¦
¦(долей, паев) в совокупности ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦... ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦16. Наименование юридических лиц, в которых ¦ ¦
¦руководитель и его аффилированные лица зани-¦ ¦
¦мают должности в органах управления ¦ ¦
+--------------------------------------------+---------------+
¦... ¦ ¦
L--------------------------------------------+----------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
1.1. ____________________________________________________________
(указывается информация о выполнении______________________________________________________________________
программы в предыдущем году______________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее______________________________________________________________________
1.2. ___________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)______________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия______________________________________________________________________
от утвержденных)______________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия-------T--------------------T--------T-----------------------T-------¬¦ ¦ Мероприятие ¦Источник¦ Сумма затрат ¦Ожидае-¦¦ ¦ ¦финанси-+-------T---------------+мый эф-¦¦ ¦ ¦рования ¦за год-¦ в том числе ¦фект ¦¦ ¦ ¦ ¦всего +---T---T---T---+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦+--------------------------------------------------------------------+¦ 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 1.2. Проведение научно-исследовательских работ и ¦¦ информационное обеспечение ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦1.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 1.3. Повышение квалификации кадров ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦1.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦+---------------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ займов(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 2. Производственная сфера ¦+--------------------------------------------------------------------+¦ 2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+------T--------------------T--------T---T---T---T---T---T---T-------+¦2.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦ 2.2. Проведение научно-исследовательских работ и ¦¦ информационное обеспечение ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦2.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 2.3. Повышение квалификации кадров ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦2.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦+---------------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ займов(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 3. Финансово-инвестиционная сфера ¦+--------------------------------------------------------------------+¦ 3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+------T--------------------T--------T---T---T---T---T---T---T-------+¦3.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦ 3.2. Проведение научно-исследовательских работ и ¦¦ информационное обеспечение ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦3.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 3.3. Повышение квалификации кадров ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦3.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦+---------------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ займов(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 4. Социальная сфера ¦+--------------------------------------------------------------------+¦ 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦+------T--------------------T--------T---T---T---T---T---T---T-------+¦4.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦. . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+---+-------+¦ 4.2. Проведение научно-исследовательских работ и ¦¦ информационное обеспечение ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦4.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ 4.3. Повышение квалификации кадров ¦+------T--------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦4.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+--------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦Итого по подразделу, в том числе за счет: ¦+---------------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦¦ займов(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: ¦+---------------------------T--------T-------T---T---T---T---T-------+¦ чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ займов(кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦+---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+-------+¦ прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦L---------------------------+--------+-------+---+---+---+---+--------
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаютсяследующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующиемероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрениеновых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенныхпроизводственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкостипроизводства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаютсяследующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитныхресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизацияналогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующиемероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализациимероприятий в планируемом году.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс.рублей)------T------------------------------------------T-------------------¬¦Код ¦Наименование статьи ¦ Сумма ¦¦ ¦ +---T---T---T---T---+¦ ¦ ¦I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦+-----T------------------------------------------T---T---T---T---T---+¦10000¦ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦11000¦Остатки средств на счетах на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦12000¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма N2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13000¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13130¦Прочие операционные доходы (стр. 090, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦форма N2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13133¦сумма дохода, определенная к получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствии с условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13200¦Внереализационные доходы (стр. 120, форма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦N2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13300¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13400¦Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13500¦Бюджетные ассигнования и иное целевое фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13501¦за счет средств федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13502¦за счет средств бюджета Астраханской об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦13503¦за счет средств местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ II. Расходы областного государственного унитарного предприятия ¦+-----T------------------------------------------T---T---T---T---T---+¦20000¦РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦2.1. Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦2.1.1. Направления расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦21000¦Капитальные расходы, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦21100¦Расходы на создание либо приобретение иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦щества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦21200¦Расходы на проведение реконструкции и мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дернизации, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦21300¦Финансовые вложения, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦+-----T------------------------------------------T---T---T---T---T---+¦21000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ 2.2. Текущие расходы ¦+-----T------------------------------------------T---T---T---T---T---+¦22000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22100¦Расходы на производство продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22400¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22410¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22420¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22500¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22600¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22700¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22701¦отчисления от прибыли в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦22800¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦30000¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+---+---+---+---+---+¦31000¦Остатки средств на счетах на конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------------------------+---+---+---+---+----
Раздел IV. Показатели экономической эффективности деятельности
предприятия на планируемый период
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)--T---------------------------------T-------T-------T-------T-------¬¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦+-+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+¦1¦Выручка (нетто) от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаров, продукции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(за вычетом налога на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦стоимость, акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+¦2¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+¦3¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+¦4¦Часть прибыли, подлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦перечислению в областной бюджет* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-+---------------------------------+-------+-------+-------+--------
* Примечание: Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году, по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год.