Постановление Правительства Астраханской области от 28.05.2008 № 265-П
Внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2008 N 265-П Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 06.06.2011 г. N 170-П
Внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области
от 08.12.2004 N 18/215
Во исполнение Федерального закона от 24 июля 07.2007 N 198-ФЗ "Офедеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010годов" и Закона Астраханской области от 15.11.2007 N 74/2007-ОЗ "Обобластном бюджете на 2008 год"Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Астраханской области от08.12.2004 N 18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитиедорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", следующиеизменения:
1.1. В паспорте отраслевой целевой программы "Развитие дорожногохозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа),утвержденной постановлением, разделы "Ожидаемые результаты реализацииПрограммы", "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вновой редакции согласно приложению N 1.
1.2. Седьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система программныхмероприятий" Программы изложить в новой редакции:
"Всего до 2009 года необходимо построить 53,765 км автомобильныхдорог и 468,59 погонных метра мостов. На эти цели предусматриваютсярасходы в размере 8132,74 млн. рублей. Основные показатели попрограммному проекту представлены в приложении N 2 к Программе.".
1.3. Восьмой, девятый абзацы подраздела 4.2 раздела 4 "Системапрограммных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
"В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог исооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета вобъеме 1375,94 млн. рублей.
За этот период предусматривается отремонтировать 301,2 км дорог,1498,1 погонных метра мостов.".
1.4. Раздел 8 "Оценка эффективности реализации Программы"изложить в новой редакции:
"Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2009 годуследующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
- будет построено и реконструировано 53,765 км дорог и 468,59погонных метра мостов;
- отремонтировано 301,2 км автомобильных дорог и 1498,1 погонныхметра мостов;
- увеличится удельный вес протяженности дорог и искусственныхсооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимомууровню содержания, с 91,0 % до 93,03 %;
- увеличится количество муниципальных образований, повысившихтранспортную доступность для населения, с 0 % до 12, 2%.
Показатели оценки эффективности реализации Программы
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|N |Наименование |Един.|2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |
| |показателей |изм. |г. |г. |г. |г. |г. |
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|1.|Построено и | | | | | | |
| |реконструировано |км |13,05|0 |4,55 |6,183 |43,032|
| |автомобильных |пог.м|660,0|0 |95,8 |244,79|128,0 |
| |дорог и | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них | | | | | | |
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|2.|Отремонтировано |км | | |95,34 |44 | |
| |автомобильных |пог.м| |87,63|1177,9|166,4 |74,23 |
| |дорог и | | |153,8| | |0 |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них общего | | | | | | |
| |пользования | | | | | | |
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|3.|Удельный вес |% |91,0 |92,0 |92,8 |93,0 |93,03 |
| |протяженности | | | | | | |
| |дорог и | | | | | | |
| |искусственных | | | | | | |
| |сооружений, | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | |
| |нормативным | | | | | | |
| |требованиям по | | | | | | |
| |допустимому | | | | | | |
| |уровню | | | | | | |
| |содержания | | | | | | |
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
|4.|Количество |% |0 |0 |12,0 |12,1 |12,2 |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований, | | | | | | |
| |повысивших | | | | | | |
| |транспортную | | | | | | |
| |доступность для | | | | | | |
| |населения | | | | | | |
|——|—————————————————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
1.5. Приложения N 1,2,-3 к Программе изложить в новой редакции(приложения N 2,3,-4).
2. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. ГубернатораАстраханской области К.А. Маркелов
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от от 28.05.2008 N 265-П
Паспорт ПрограммыОжидаемые - реализация Программы должна обеспечить достижение крезультаты 2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004реализации годом):Программы - строительство и реконструкция 53,765 км дорог и
468,59 пог.м мостов;
- ремонт 301,2 км дорог и 1498,1 пог.м мостов;
- увеличение удельного веса протяженности дорог и
искусственных сооружений, соответствующих нормативным
требованиям по допустимому уровню содержания, с 91,0%
до 93,03%;
- увеличение количества муниципальных образований,
повысивших транспортную доступность для населения, с 0%
до 12,2 %Объемы и - общий объем финансирования мероприятий Программыисточники составляет - 9673,51 млн.руб.,финансирования из них:Программы средства федерального бюджета - 7690,44 млн.руб.;
2005 год - 279,6 млн.руб.
2006 год - 700,0 млн.руб.
2007 год - 3615,7 млн.руб.
2008 год - 3095,14 млн.руб.
средства областного бюджета - 1955,07 млн.руб.;
2005 год - 386,2 млн.руб.
2006 год - 470,6 млн.руб.
2007 год - 395,4 млн.руб.
2008 год - 702,87 млн.руб.
средства местных бюджетов - 28,0 млн.руб.;
2005 год - 0,0 млн.руб.
2006 год - 0,0 млн.руб.
2007 год - 13,0 млн.руб.
2008 год - 15,0 млн.руб.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 28.05.2008 N 265-П
Приложение N 1
к Программе
Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||NN | Наименование автомобильной |единица |2005г.|2006г.|2007г.|2008г. | Источник ||п/п| дороги | изме- | | | | | финан- || | | рений | | | | | сирования ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||1. |Строительство и |млн.руб.|344,9 |813,7 |3682,5|3291,64| || |реконструкция, | | | | | | || |в том числе: | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- восточный обход г. |км | |4,55 | | |Федеральный || |Астрахани на участке от |пог.м | |95,8 | | |бюджет, || |автодороги Астрахань - |млн.руб.|174,6 |256,7 |84,92 |95,14 |областной || |Зеленга до автодороги |млн.руб.|59,0 |39,0 |2,1 |69,2 |бюджет || |Астрахань-Камызяк | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- пограничный мостовой |км | | |2,929 | | || |переход через р. Кигач на |пог.м | | |185,3 | | || |автомобильной дороге |млн.руб.|105,0 |143,3 |63,4 | |Федеральный || |Астрахань-Атырау |млн.руб.|5,0 |5,4 |2,3 | |бюджет, || | | | | | | |областной || | | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- общегородская транзитная |млн.руб.| |211,8 |2460,7|2300,0 |Федеральный || |магистраль непрерывного |млн.руб.| |54,9 |36,0 |49,0 |бюджет, || |движения, г. Астрахань, | | | | | |областной || |I пусковой комплекс | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- подъездная автодорога к |км | | |1,048 | | || |федеральному центру |млн.руб.| |9,0 |22,8 |0 |Областной || |сердечно-сосудистой хирургии,| | | | | |бюджет || |г. Астрахань | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- проектно-изыскательские |млн.руб.|1,3 |5,4 |1,92 |58,3 |Областной || |работы | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- автодороги новых |км | | |0,92 | | || |микрорайонов массовой |млн.руб.| | |10,22 | |Федеральный || |малоэтажной и многоквартирной|млн.руб.| | |1,0 | |бюджет, || |застройки, |млн.руб.| | |0,3 | |областной || |в том числе: | | | | | |бюджет, || |строительство автомобильной |км | | |0,92 | |бюджет МО || |дороги к жилому микрорайону |млн.руб.| | |10,22 | |"Володарский || |индивидуальной застройки в |млн.руб.| | |1,0 | |район" || |пос. Володарском Володарского|млн.руб.| | |0,3 | | || |района Астраханской области | | | | | |Федеральный || | | | | | | |бюджет, || | | | | | | |областной || | | | | | | |бюджет, || | | | | | | |бюджет МО || | | | | | | |"Володарский || | | | | | | |район" ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- строительство и |км | | |0,795 | | || |реконструкция связывающих |млн.руб.| | |2,2 | |Федеральный || |населенные пункты сельских |млн.руб.| | |0,3 | |бюджет, || |дорог с включением их в сеть | | | | | |областной || |дорог общего пользования (с | | | | | |бюджет || |учетом показателей по | | | | | | || |реализации федеральной | | | | | | || |целевой программы "Социальное|км | | |0,795 | |Федеральный || |развитие села до 2010 года"),|млн.руб.| | |2,2 | |бюджет, || |в том числе: |млн.руб.| | |0,3 | |областной || |подъезд к с. Раздор | | | | | |бюджет || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || |автомобильная дорога |млн.руб.| | | |200,0 |Федеральный || |с.Маячное-Волго-Каспийский |млн.руб.| | | |20,0 |бюджет, || |судоремонтный завод (ВКСРЗ) в| | | | | |областной || |Икрянинском и Камызякском | | | | | |бюджет || |районах Астраханской области | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- автодорога Вольное-Замьяны |млн.руб.|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Областной || | | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|| |- строительство и |км | | |0,491 |35,8 |Федеральный || |реконструкция улично-дорожной|пог.м | | |59,49 |128,0 |бюджет, || |сети г. Астрахани |млн.руб.| |88,2 |994,3 |500,0 |областной || | |млн.руб.| |0,0 |0,0 |0,0 |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||2. |Ремонт и содержание автодорог|км |87,63 |95,34 |44,0 |74,23 |Областной || |и сооружений на них |пог.м |153,8 |1177,9|166,4 |0 |бюджет, || | |млн.руб.|309,9 |322,7 |291,6 |451,84 | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||3. |Приведение | | | | | | || |внутрихозяйственных дорог и |км | | | | | || |сооружений на них в |млн.руб.|0 |0,0 |0,0 |0,0 |Областной || |нормативное состояние с | | | | | |бюджет || |переводом их в сеть автодорог| | | | | | || |общего пользования | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||4. |Проектно-изыскательские |млн.руб.|2,0 |0,0 |0,0 | |Областной || |работы | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||5. |Межевание земель, занятых | | | | | |Областной || |областными автодорогами |млн.руб.|1,3 |1,5 |2,45 |5,0 |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||6. |Проведение диагностики, | | | | | | || |оценки |млн.руб.|2,4 |2,3 |2,4 |2,6 |Областной || |транспортно-эксплуатационного| | | | | |бюджет || |и лабораторного контроля | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||7. |Контроль за весовыми | | | | | | || |параметрами транспортных |млн.руб.|1,1 |0,7 |1,0 |1,1 |Областной || |средств с использованием | | | | | |бюджет || |постов весового контроля | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||8. |Страхование областных |млн.руб.|0,3 |0,2 |0,0 |0,5 |Областной || |автодорог, сооружений на них | | | | | |бюджет || |и имущества, необходимого для| | | | | | || |обеспечения функционирования | | | | | | || |областных автодорог | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||9. |Резерв средств |млн.руб.|2,7 |1,0 |0,85 |3,0 |Областной || | | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||10.|Прочие расходы (по | |1,2 |2,1 |5,9 | | || |распоряжению министерства |млн.руб.| | | |12,33 |Областной || |строительства и дорожного | | | | | |бюджет || |хозяйства Астраханской | | | | | | || |области) | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||11.|Приведение в нормативное | | | | | | || |состояние улично-дорожной | | | | | | || |сети населенных пунктов для |млн.руб.|0,0 |26,4 |24,7 |30,0 |Областной || |проезда транзитного | | |0,0 |12,7 |15,0 |бюджет, || |транспорта и проезда к |млн.руб.| | | | |бюджеты || |социально, экономически | | | | | |муниципальных|| |значимым объектам | | | | | |образований ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————||12 |ВСЕГО: | |665,8 |1170,6|4024,1|3813,01| ||———|—————————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
| |Всего |2005 |2006 |2007 |2008 г.|
| | |г. |г. |г. | |
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
|ВСЕГО: |9673,51|665,8|1170,6|4024,1|3813,01|
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
|- федеральный|7690,44|279,6|700,0 |3615,7|3095,14|
|бюджет | | | | | |
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
|- областной |1955,07|386,2|470,6 |395,4 |702,87 |
|бюджет | | | | | |
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
|- бюджеты |28,0 |0,0 |0,0 |13,0 |15,0 |
|муниципальных| | | | | |
|образований | | | | | |
|—————————————|———————|—————|——————|——————|———————|
*) паритетность с Республикой Казахстан
**) паритетность с бюджетами муниципальных образований
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 28.05.2008 N 265-П
Приложение N 2
к Программе
Строительство и реконструкция областных автодорог|——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||Перечень |Протя-|Протя- | Расходы | Ожидаемые ||мероприятий |жен- |женность| за | конечные результаты || |ность |мостовых| период | || |авто- |соору- |2005-2008| || |дорог,|жений, | годов, | || |км |пог. м |тыс.руб. | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||Строительство и | | | |1. Обеспечение ||реконструкция |53,765|468,59 |8132,74 |транспортных связей ||областных | | | |между Астраханской ||автодорог, | | |49,3 |областью и Республикой||в том числе | | | |Казахстан. ||затраты на | | | |2. Обеспечение ||выполнение | | | |стратегических и ||природоохранных | | | |оборонных интересов ||мероприятий | | | |государства. || | | | |3. Вынос транзитных || | | | |потоков из города, || | | | |обеспечение || | | | |экологической || | | | |безопасности ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||в том числе: | | | | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||капитальные | | | | ||вложения | | |8132,74 | ||источники | | | | ||финансирования: | | | | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||- федеральный | | |7690,44 | ||бюджет | | | | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||- областной бюджет| | |442,0 | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————||- бюджет | | |0,3 | ||муниципального | | | | ||образования | | | | ||——————————————————|——————|————————|—————————|——————————————————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 28.05.2008 N 265-П
Приложение N 3
к Программе
Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
|———————————————|———————————————————————————|————————————————|
| Перечень |Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые |
| мероприятий |——————|——————|——————|——————| конечные |
| |2005г.|2006г.|2007г.|2008г.| результаты |
|———————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|
|Содержание: | | | | |1. Проведение |
|- дорог, км |2284 |2284 |2192,2|2192,2|круглогодичных |
|- мостов, шт. |183 |183 |177 |180 |работ с целью |
|- паромных |16 |16 |16 |16 |сохранения |
|переправ, шт. | | | | |транспортно- |
| | | | | |эксплуатационных|
| | | | | |характеристик |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог, повышения|
| | | | | |сохранности |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог. |
| | | | | |2. Замена и |
| | | | | |ремонт |
| | | | | |изношенных |
| | | | | |покрытий, в том |
| | | | | |числе с |
| | | | | |расширением |
| | | | | |проезжей части, |
| | | | | |и проведение |
| | | | | |других работ с |
| | | | | |целью |
| | | | | |восстановления |
| | | | | |балансовой |
| | | | | |стоимости |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог. |
| | | | | |3. Устройство |
| | | | | |поверхностной |
| | | | | |обработки, |
| | | | | |восстановление |
| | | | | |изношенных слоев|
| | | | | |дорожных |
| | | | | |покрытий. |
| | | | | |4. Приведение |
| | | | | |габарита и |
| | | | | |грузоподъемности|
| | | | | |сооружений в |
| | | | | |соответствие с |
| | | | | |нормами для |
| | | | | |данной категории|
| | | | | |дороги, |
| | | | | |восстановление, |
| | | | | |частичная или |
| | | | | |полная замена |
| | | | | |элементов |
| | | | | |мостового |
| | | | | |полотна, |
| | | | | |пролетных |
| | | | | |строений. |
| | | | | |5. Обустройство |
| | | | | |подъездных путей|
| | | | | |к паромным |
| | | | | |переправам |
|———————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|
|Ремонт: | | | | | |
|- автодорог, км|87,63 |95,34 |44,0 |74,23 | |
|- мостов, пог.м|153,8 |1177,9|166,4 |0,0 | |
|———————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|
|Стоимость работ|309,9 |322,7 |291,6 |451,84| |
|по содержанию и| | | | | |
|ремонту, | | | | | |
|млн.руб. | | | | | |
|———————————————|——————|——————|——————|——————|————————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————|———————|——————|——————|——————|——————|
| |Всего |2005г.|2006г.|2007г.|2008г.|
|———————————|———————|——————|——————|——————|——————|
|- областной|1376,04|309,7 |322,9 |291,6 |451,84|
|бюджет | | | | | |
|———————————|———————|——————|——————|——————|——————|