ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2015 N 547-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от25.09.2014 № 402-П
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
В целяхперераспределения объемов финансирования по мероприятиям государственнойпрограммы «Развитие образования Астраханской области»
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года составит 209150967,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 10387029,9 тыс. руб.; 2016 год – 9239791,4 тыс. руб.; 2017 год – 9072616,9 тыс. руб.; 2018 год – 16808571,9 тыс. руб.; 2019 год – 18902486,9 тыс. руб.; 2020-2029 годы – 144740470,2 тыс. руб. Из них за счет средств: - бюджета Астраханской области –203815155,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год –8705952,8 тыс. руб.; 2016 год - 8376358,8 тыс. руб.; 2017 год - 8389801,9 тыс. руб.; 2018 год - 16140441,3 тыс. руб.; 2019 год – 18375730,3 тыс. руб.; 2020-2029 годы –143826870,0 тыс. руб.; - федерального бюджета –1856381,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 254367,1 тыс. руб.; 2016 год - 546700,6 тыс. руб.; 2017 год - 402313,5 тыс. руб.; 2018 год - 394000,0 тыс. руб.; 2019 год - 259000,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 0,0 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований Астраханской области –2266780,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 225060,0 тыс. руб.; 2016 год – 313982,0 тыс. руб.; 2017 год – 277751,5 тыс. руб.; 2018 год – 271380,6 тыс. руб.; 2019 год – 265006,6 тыс. руб.; 2020-2029 годы – 913600,2 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 1212650,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 1201650,0 тыс. руб.; 2016 год - 2750,0 тыс. руб.; 2017 год - 2750,0 тыс. руб.; 2018 год - 2750,0 тыс. руб.; 2019 год - 2750,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 0,0 тыс. руб. В том числе по подпрограммам: подпрограмма 1 –11353376,9тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год –1679432,7 тыс. руб.; 2016 год – 788382,0 тыс. руб.; 2017 год – 581251,5 тыс. руб.; 2018 год - 1205603,1 тыс. руб.; 2019 год – 1040732,9 тыс. руб.; 2020-2029 годы – 6057974,8 тыс. руб.; подпрограмма 2 - 18868,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 1020,0 тыс. руб.; 2017 год - 948,0 тыс. руб.; 2018 год - 8300,0 тыс. руб.; 2019 год - 8300,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 0,0 тыс. руб.; подпрограмма 3 - 788623,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 82491,5 тыс. руб.; 2016 год - 108330,0 тыс. руб.; 2017 год - 133302,0 тыс. руб.; 2018 год - 230750,0 тыс. руб.; 2019 год - 233750,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы – 0,0 тыс. руб.; ведомственная целевая программа - 196990098,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 8624805,7 тыс. руб.; 2016 год - 8342059,4 тыс. руб.; 2017 год - 8357115,4 тыс. руб.; 2018 год - 15363918,9 тыс. руб.; 2019 год - 17619704,1 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 138682495,4 тыс. руб.». |
1.2. В разделе 7«Ресурсное обеспечениегосударственной программы» государственной программы :
-в абзаце четвертом цифры «201468629,9» заменить цифрами « 209150967,1 »;
-таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.3. В разделе 8«Механизм реализации государственной программы» государственной программы:
- абзац седьмой признатьутратившим силу;
- дополнить абзацемдвенадцатым следующего содержания:
«Предоставление иныхмежбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальнымобразованиям Астраханской области на осуществление деятельности комиссий поделам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в соответствии справовым актом Правительства Астраханской области.».
1.4. В подпрограмме 1«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханскойобласти» государственной программы:
- строку«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 государственной программы»паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 государственной программы | Общий объем финансирования программных мероприятий подпрограммы 1 на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года составит 11353376,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год –1679432,7 тыс. руб.; 2016 год –788382,0 тыс. руб.; 2017 год –581251,5 тыс. руб.; 2018 год – 1205603,1 тыс. руб.; 2019 год – 1040732,9 тыс. руб.; 2020-2029 годы –6057974,8 тыс. руб.»; |
- в разделе 4«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 1»:
в абзаце первом цифры « 3692994,8 »заменить цифрами «11353376,9»;
таблицу 4 изложить вновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложение изложить вновой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме 2«Развитие механизмов оценки качества предоставляемых образовательных услуг» государственной программы:
- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 государственнойпрограммы» паспорта изложитьв новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 государственной программы | Общий объем финансирования программных мероприятий подпрограммы 2 на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года составит18868,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 1020,0 тыс. руб.; 2017 год - 948,0 тыс. руб.; 2018 год - 8300,0 тыс. руб.; 2019 год - 8300,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 0,0 тыс. руб.»; |
- в разделе4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 2»:
в абзаце первом цифры«22468» заменить цифрами « 18868,0 »;
таблицу 5 изложить вновой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме 3«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственнойпрограммы :
- строку «Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы 3 государственной программы» паспортаизложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 государственной программы | Общий объем финансирования программных мероприятий подпрограммы 3 на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года составит788623,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 82491,5 тыс. руб.; 2016 год - 108330,0 тыс. руб.; 2017 год - 133302,0 тыс. руб.; 2018 год - 230750,0 тыс. руб.; 2019 год - 233750,0 тыс. руб.; 2020-2029 годы – 0,0 тыс. руб.»; |
- в разделе 4 « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3»:
в абзаце первом цифры « 785023,5 »заменить цифрами « 788623,5 »;
таблицу 6 изложить вновой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7. Строку «Объемыбюджетных ассигнований ведомственной целевой программы» паспорта ведомственнойцелевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образованияАстраханской области» государственной программы изложить в новойредакции:
«Объемы бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования программных мероприятий ведомственной целевой программы на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2029 года составит196990098,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 8624805,7 тыс. руб.; 2016 год - 8342059,4 тыс. руб.; 2017 год - 8357115,4 тыс. руб.; 2018 год - 15363918,9 тыс. руб.; 2019 год - 17619704,1 тыс. руб.; 2020-2029 годы - 138682495,4 тыс. руб.». |
1.8. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению № 6к настоящему постановлению.
1.9. (Утратил силу - Постановление ПравительстваАстраханской области от30.12.2016 № 502-П)
1.10. Признатьутратившим силу п риложение № 4 к государственнойпрограмме.
1.11. (Утратил силу -Постановление Правительства Астраханской области от30.12.2016 № 502-П)
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (ЗайцеваМ.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, заисключением подпунктов 1.9, 1.10 пункта 1постановления, вступающих в силу с 01.01.2016.
ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Таблица 2
Ресурсное
обеспечение реализациигосударственной программы, тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 <*> | 2019 <*> | 2020 - 2029 <*> | ||
Всего по государственной программе, в том числе: | 209150967,1 | 10387029,9 | 9239791,4 | 9072616,9 | 16808571,9 | 18902486,9 | 144740470,2 |
- Федеральный бюджет | 1856381,2 | 254367,1 | 546700,6 | 402313,5 | 394000,0 | 259000,0 | 0,0 |
в том числе капитальные вложения | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 203815155,1 | 8705952,8 | 8376358,8 | 8389801,9 | 16140,441,3 | 18375730,3 | 143826870,0 |
- бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 2266780,8 | 225060,0 | 313982,0 | 277751,5 | 271380,6 | 265006,6 | 913600,2 |
в том числе капитальные вложения | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- внебюджетные источники | 1212650,0 | 1201650,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | 0,0 |
В том числе всего по подпрограмме 1, в том числе: | 11353376,9 | 1679432,7 | 788382,0 | 581251,5 | 1205603,1 | 1040732,9 | 6057974,8 |
- Федеральный бюджет | 1451106,2 | 220106,2 | 470000,0 | 300000,0 | 298000,0 | 163000,0 | 0,0 |
в том числе капитальные вложения | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 6606189,8 | 73966,5 | 37000,0 | 36300,0 | 669022,4 | 645526,3 | 5144374,6 |
- бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 2091680,8 | 184560,0 | 280482,0 | 244051,5 | 237680,6 | 231306,6 | 913600,2 |
в том числе капитальные вложения | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- внебюджетные источники | 1204400,0 | 1200800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
В том числе всего по подпрограмме 2, в том числе: | 18868,0 | 300,0 | 1020,0 | 948,0 | 8300,0 | 8300,0 | 0,0 |
- Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 17368,0 | 0,0 | 720,0 | 648,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 |
- бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
- внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе всего по подпрограмме 3, в том числе: | 788623,5 | 82491,5 | 108330,0 | 133302,0 | 230750,0 | 233750,0 | 0,0 |
- Федеральный бюджет | 385441,5 | 26441,5 | 71000,0 | 96000,0 | 96000,0 | 96000,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 221332,0 | 15000,0 | 2280,0 | 2052,0 | 99500,0 | 102500,0 | 0,0 |
- бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 173600,0 | 40200,0 | 33200,0 | 33400,0 | 33400,0 | 33400,0 | 0,0 |
- внебюджетные источники | 8250,0 | 850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 0,0 |
В том числе всего по ведомственной целевой программе, в том числе: | 196990098,8 | 8624805,7 | 8342059,4 | 8357115,4 | 15363918,9 | 17619704,1 | 138682495,4 |
- Федеральный бюджет | 19833,5 | 7819,4 | 5700,6 | 6313,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 196970265,3 | 8616986,3 | 8336358,8 | 8350801,9 | 15363918,9 | 17619704,1 | 138682495,4 |
* Данные ведомственной целевойпрограммы - прогнозные значения.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Таблица 4
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 1, тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы 1 | Всего | по годам реализации подпрограммы 1 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2029 | ||
Всего по подпрограмме 1, | 11353376,9 | 1679432,7 | 788382,0 | 581251,5 | 1205603,1 | 1040732,9 | 6057974,8 |
Федеральный бюджет | 1451106,2 | 220106,2 | 470000,0 | 300000,0 | 298000,0 | 163000,0 | 0,0 |
в том числе капитальные вложения | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 6606189,8 | 73966,5 | 37000,0 | 36300,0 | 669022,4 | 645526,3 | 5144374,6 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 2091680,8 | 184560,0 | 280482,0 | 244051,5 | 237680,6 | 231306,6 | 913600,2 |
в том числе капитальные вложения | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 1204400,0 | 1200800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Приложение
к подпрограмме 1
Потребность по строительству дошкольныхобразовательных организаций
в муниципальных образованиях Астраханскойобласти
Наименование | Дошкольная образовательная организация, ед. | Мощность, мест |
МО "Володарский район" | 3 | 490 |
п. Володарский, ул. Светлая | 1 | 250 |
с. Мултаново, ул. Центральная | 1 | 100 |
с. Тюрино, ул. 50 лет Победы | 1 | 140 |
МО "Икрянинский район" | 6 | 490 |
с. Икряное, ул. Свободы | 1 | 100 |
с. Икряное, ул. Пугачева | 1 | 100 |
р.п. Ильинка, ул. Кирова | 1 | 50 |
с. Восточное, ул. Садовая | 1 | 50 |
р.п. Ильинка, ул. Зеленая | 1 | 50 |
р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская | 1 | 140 |
МО "Камызякский район" | 4 | 720 |
г. Камызяк, ул. Комсомольская | 1 | 310 |
г. Камызяк, ул. Ульянова | 1 | 310 |
с. Лебяжье, ул. Абая | 1 | 50 |
с. Иванчуг, ул. Молодежная | 1 | 50 |
МО "Красноярский район" | 2 | 390 |
с. Маячное, ул. Волжская | 1 | 250 |
с. Байбек, ул. Юбилейная | 1 | 140 |
МО "Лиманский район" | 2 | 240 |
р.п. Лиман, ул. Героев | 1 | 140 |
с. Оля, ул. Школьная | 1 | 100 |
МО "Наримановский район" | 1 | 250 |
с. Старокучергановка, ул. Комсомольская | 1 | 250 |
МО "Приволжский район" | 5 | 1140 |
с. Атал, ул. Надежды | 1 | 250 |
п. Кирпичного завода № 1, ул. 40 лет ВЛКСМ | 1 | 250 |
с. Осыпной Бугор, ул. Есенина | 1 | 250 |
с. Бирюковка, ул. Юбилейная | 1 | 140 |
с. Три Протока, ул. Ленина | 1 | 250 |
МО "Енотаевский район" | 1 | 50 |
с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная | 1 | 50 |
МО "Харабалинский район" | 3 | 760 |
г. Харабали, ул. Электрическая | 1 | 310 |
г. Харабали, ул. Маяковского | 1 | 310 |
с. Сасыколи, ул. 50 лет Победы | 1 | 140 |
МО "Ахтубинский район" | 2 | 280 |
г. Ахтубинск, ул. К. Маркса | 1 | 140 |
с. Капустин Яр, ул. Астраханская | 1 | 140 |
МО "Черноярский район" | 2 | 190 |
с. Поды, п. Рабочий | 1 | 50 |
с. Соленое Займище, ул. Молодежная | 1 | 140 |
Итого: | 31 | 5000 |
Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Таблица 5
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 2, тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы 2 | Всего | по годам реализации подпрограммы 2 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2029 | ||
Всего по подпрограмме 2, | 18868,0 | 300,0 | 1020,0 | 948,0 | 8300,0 | 8300,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 17368,0 | 0,0 | 720,0 | 648,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Таблица 6
Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы 3, тыс. руб.
Источники финансирования подпрограммы 3 | Всего | по годам реализации подпрограммы 3 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2029 | ||
Всего по подпрограмме 3, | 788623,5 | 82491,5 | 108330,0 | 133302,0 | 230750,0 | 233750,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 385441,5 | 26441,5 | 71000,0 | 96000,0 | 96000,0 | 96000,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 221332,0 | 15000,0 | 2280,0 | 2052,0 | 99500,0 | 102500,0 | 0,0 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 173600,0 | 40200,0 | 33200,0 | 33400,0 | 33400,0 | 33400,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 8250,0 | 850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 0,0 |
Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 30.10.2015 № 547-П
Приложение № 1
к государственной
программе
Перечень
мероприятий(направлений) государственной программы
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Финансовое обеспечение | Показатели результативности выполнения государственной программы | |||||||||||||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 <**> | 2019 <**> | 2020 - 2029 <**> | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. из- ме- рения | значение показателя за предшествующий период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2029 | |||||||
2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||
Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» | ||||||||||||||||||||||
Цель государственной программы. | Доля граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных услуг | % | 75 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | ||||||||||||
Задача 1.1 государственной программы. Выравнивание возможностей получения гражданами качественных образовательных услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья | Отношение численности детей 3 - 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, охваченных дошкольным образованием, и численности детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги | % | 76,7 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||||
Доля образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая внедрить инклюзивное образование, вариативные формы для детей с ОВЗ | % | 2 | 6 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||||
Доля населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 75,9 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| ||||||||||||
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | % | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области | ||||||||||||||||||||||
Цель 1.1 подпрограммы 1. Повышение степени доступности образования в условиях достижения оптимальной эффективности образования путем укрепления единства образовательного пространства, позволяющего выстраивать индивидуальные образовательные траектории, вне зависимости от места проживания и физического состояния здоровья обучающихся | Доля обучающихся, зарегистрированных на едином региональном образовательном портале, обеспечивающем свободный доступ к образовательным ресурсам, в общей численности обучающихся | % | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | ||||||||||||
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного общего образования | % | 0,081 | 0,008 | 0,079 | 0,078 | 0,076 | 0,074 | 0,072 | 0,07 | |||||||||||||
Задача 1.1.1 подпрограммы 1. Оптимизация имеющихся в системе образования ресурсов, реструктуризация сети системы образования с учетом социально-экономической и демографической ситуации, посредством укрепления единства образовательного пространства | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 48,09 | 48,0 | 45,8 | 42,69 | 40,37 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | ||||||||||||
Совершенствование механизмов, направленных на реструктуризацию сети муниципальных и государственных образовательных организаций с учетом социально-экономической и демографической ситуации | 2015 - 2019 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соотношение количества детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные и государственные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, к количеству педагогических работников образовательных организаций | % | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соотношение количества обучающихся, посещающих муниципальные и государственные общеобразовательные организации, к количеству педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 12,9 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14 | 14 | |||||
Бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соотношение количества студентов профессиональных образовательных организаций к количеству педагогических работников профессиональных образовательных организаций | % | 15,6 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Обеспечение конкурентного доступа негосударственных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные образовательные программы к бюджетному финансированию | 2015 - 2019 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля негосударственных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные образовательные программы, получающие бюджетное финансирование, от общей численности организаций, реализующих программы данного уровня | % | 0,0 | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Внедрение механизма сетевого взаимодействия образовательных организаций, эффективных технологий интеграции общего, дополнительного и профессионального образования и модернизация образовательных программ, обеспечивающих гибкость и индивидуализацию процесса обучения в системе образования и позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные траектории, вне зависимости от места проживания и физического состояния здоровья обучающихся | 2015 - 2019 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы предпрофессиональной подготовки, в общем количестве организаций | % | 27,0 | 27,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
| |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля старшеклассников общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в общей численности обучающихся старших классов | % | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 82 | 100 |
| ||||
Бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля студентов СПО, которым предоставлена возможность формирования индивидуальной траектории освоения образовательных программ, в общей численности студентов СПО | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 50 | |||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Совершенствование условий для предоставления образовательных услуг в дистанционной форме, в том числе совершенствование нормативного правового поля, обеспечение доступа к сети "Интернет", приобретение компьютерного оборудования и др. | 2015 - 2019 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 16000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | Доля образовательных организаций, применяющих в обучении дистанционные формы | % | 35 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
Бюджет Астраханской области | 32827,5 | 15527,5 | 7000,0 | 6300,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Бюджет муниципального образования | 20500,0 | 500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 69327,5 | 16027,5 | 17000,0 | 16300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Создание условий для предоставления муниципальных и государственных услуг в электронном виде, в том числе совершенствование нормативного правового поля, приобретение или разработка автоматизированной информационной системы, приобретение компьютерного оборудования и др. | 2015 – 2019 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля услуг, выведенных на единый портал государственных услуг и (или) региональный портал государственных услуг, в общем количестве запланированных к выводу услуг | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Бюджет Астраханской области | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Бюджет муниципального образования | 2000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 3000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Задача 1.1.2 подпрограммы 1. Развитие инфраструктуры сети системы образования | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получения образовательной услуги в дошкольных образовательных организациях, в общем количестве детей от 3 до 7 лет, желающих получать данную услугу | % | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, от численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 78,3 | 78,8 | 79 | 79,3 | 79,8 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Увеличение емкости сети системы образования, в том числе строительства, реконструкции, приобретения, капитального ремонта и оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций Астраханской области | 2015 - 2029 | Министерство образования и науки Астраханской области | Федеральный бюджет | 815415,9 | 200415,9 | 300000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 15000,0 | 0,0 | Доля введенных в эксплуатацию объектов строительства дошкольных образовательных организаций в рамках ГЧП, от общего числа запланированных | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Бюджет муниципального образования | 410000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники <*> | 1200000,0 | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Всего | 2425415,9 | 1500415,9 | 400000,0 | 220000,0 | 220000,0 | 85000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
в том числе по капитальному вложению: приобретение здания для реализации основной образовательной программы дошкольного образования по адресу: МО «Приволжский район», с. Яманцуг (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) |
|
| Федеральный бюджет | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Бюджет муниципального образования | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|