Постановление Главы Администрации Астраханской области от 22.04.1994 № 132
О программе социальной защиты населения области на 1994 год
Утратилo силу - Постановление
Главы Администрации Астраханской
области от 06.02.95 г. N 37
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
22.04.94 N 132О программе социальной защитынаселения области на 1994 год
В целях реализации целевого характера и адресности социальнойзащиты малоимущих категорий населения областиПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу социальной защиты населения области на1995 год, разработанную департаментом социальной защиты населения ифинансовым управлением администрации области, согласованную собщественными организациями, органами здравоохранения, образования,пенсионным фондом (приложение 1).
2. Согласиться с финансированием программы социальной защитынаселения в 1994 году с учетом всех видов компенсаций, выплат поадресной поддержке малоимущим категориям граждан в сумме 112648.8 млн.рублей, в том числе:
- из областного бюджета - 109363,8 млн. рублей
- из бюджета г. Астрахани - 1108,3 млн. рублей
- из бюджетов районов области - 1351,4 млн. рублей
- из республиканского бюджета - 713,3 млн. рублей
- из пенсионного фонда - 93,0 млн. рублей
- из областного фонда социальной - 19,0 млн. рублей
поддержки населения
Уточнить индексацию расходов по программе социальной защитынаселения в течение 1994 г. в размерах индексации областного бюджета.
3. Главам администраций городов и районов области:
3.1. Разработать региональные программы социальной защитынаселения в соответствии с областной программой социальной защитынаселения на 1994 год и предусмотреть их финансирование из городских,районных бюджетов с учетом местных ресурсов и возможностей.
3.2. Разрешить перераспределять денежные средства, неиспользованные в предыдущем квартале, для финансированияпервоочередных мероприятий, направленных на социальную защитунаселения, по согласованию с департаментом социальной защиты населенияадминистрации области.
3.3. Осуществлять контроль за ходом реализации программысоциальной защиты населения регионов, дополняя ее в течение годаприоритетными направлениями в связи с изменениями в экономическойполитике.
4. Возложить ответственность за выполнение программы социальнойзащиты населения на департамент социальной защиты населения(Наговицын), департамент здравоохранения (Юшков), департаментобразования (Шитов), финансовое управление (Евлашев) администрацииобласти.
Координацию работы по реализации программы поручить департаментузащиты населения администрации области.
5. Утвердить механизм реализации отдельных мероприятий программысоциальной защиты населения области на 1994 год, разработанныйдепартаментами социальной защиты населения области на 1994 год,разработанный департаментами социальной защиты населения (Наговицын),здравоохранения (Юшков), образования (Шитов) администрации области,финансовым управлением Администрации области (Евлашев).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области Мухатова Т.Д. и начальникадепартамента социальной защиты населения Администрации областиНаговицына В.А.
7. И.о. пресс-секретаря при Главе Администрации области МухатоваТ.Д. направить данное постановление в средства массовой информации дляопубликования.
8. Постановление Главы Администрации области от 22.01.93 г. N 13"О программе социальной защиты населения области на 1993 год" считатьутратившим силу.Глава Администрации области А.П. Гужвин
Приложение 1
к постановлению Главы
Администрации области
от 22.04.94 N 132
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1994 ГОД----T-----------------------T---------T---------------------------------------------------¬¦ N ¦ Группа населения. ¦Сумма ¦ Источники финансирования ¦¦п/п¦ Мероприятия по ¦расходов +---------T---------T---------T-----T--------T------+¦ ¦ социальной защите ¦млн. руб.¦Областной¦Городской¦Райбюджет¦ ФСП ¦Пенсион-¦Проче妦 ¦ ¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ ¦ ¦ный Фонд¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+---+-----------------------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+------+¦ ¦¦ I. СЕМЬЯ, ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ ¦¦ ¦¦ 1. Расходы на оплату лече- 2,7 2,7 ¦¦ ния беременных женщин, ¦¦ страдающих анемией, ¦¦ гипотрофией плода, ¦¦ угрозой прерывания бе- ¦¦ ременности ¦¦ (таблица 1) ¦¦ 2. Расходы на удешевление 450 250 100 100 ¦¦ питания беременным жен- ¦¦ щинам и кормящим мате- ¦¦ рям и выплату пособия ¦¦ по беременности и родам ¦¦ неработающим матерям ¦¦ (таблица 2) ¦¦ 3. Расходы на приобретение 54,3 49 5,3 ¦¦ комплектов для новорож- ¦¦ денных (таблица 3) ¦¦ 4. Расходы на лечение де- 51,6 25,8 25,8 ¦¦ тей-инвалидов в специа- ¦¦ лизированных лечебных ¦¦ учреждениях за предела- ¦¦ ми области (таблица 4) ¦¦ 5. Расходы на частичное 27,0 15,0 12,0 ¦¦ 50% возмещение затрат ¦¦ на обследование и лече- ¦¦ ние детей из многодет- ¦¦ ных и малообеспеченных ¦¦ семей (таблица 5) ¦¦ 6. Расходы для приобрете- 592,0 592,0 ¦¦ ния путевок для оздо- ¦¦ ровления детей-инвали- ¦¦ дов и детей с хроничес- ¦¦ кими заболеваниями из ¦¦ малообеспеченных семей, ¦¦ а также путевок "Мать и ¦¦ дитя" для малообеспе- ¦¦ ченных семей (таблица ¦¦ 6) ¦¦ 7. Расходы на оздорови- 300,3 300,3 ¦¦ тельные мероприятия для ¦¦ детей в летний период ¦¦ (таблица 7) ¦¦ 8. Расходы на бесплатный 8,0 8,0 ¦¦ проезд детей-инвалидов ¦¦ на всех видах пасса- ¦¦ жирского транспорта ¦¦ (кроме такси) (таблица ¦¦ 8) ¦¦ 9. Расходы на бесплатный 768,0 768,0 ¦¦ проезд на внутригородс- ¦¦ ком транспорте (трам- ¦¦ вай, троллейбус, авто- ¦¦ бус) в автобусах приго- ¦¦ родных и внутрирайонных ¦¦ линий для учащихся об- ¦¦ щеобразовательных школ ¦¦ из многодетных семей ¦¦ (таблица 9) ¦¦10. Расходы на бесплатную 26,0 26,0 ¦¦ выдачу лекарств, прио- ¦¦ бретаемых по рецептам ¦¦ врачей в возрасте до 6 ¦¦ лет из многодетных се- ¦¦ мей (таблица 10) ¦¦11. Расходы на бесплатное 23,3 10,0 10,0 3,3 ¦¦ посещение многодетными ¦¦ семьями в городах музе- ¦¦ ев, парков культуры и ¦¦ отдыха, а также высто- ¦¦ вок, а в сельской мест- ¦¦ ности - кинотеатров ¦¦ (таблица 11) ¦¦12. Компенсация удорожания 573,8 573,8 ¦¦ стоимости питания уча- ¦¦ щихся, в том числе: ¦¦ - дневных общеобразова- 213,8 213,8 ¦¦ тельных школ ¦¦ - училищ, находящихся 360,0 360,0 ¦¦ на областном бюджете ¦¦13. Компенсация удешевление 40,0 40,0 ¦¦ стоимости питания сту- ¦¦ дентам и стипендии де- ¦¦ тям-сиротам, обучающим- ¦¦ ся в учебных заведениях ¦¦ потребкооперации ¦¦14. Расходы на бесплатное 186,2 124,4 61,8 ¦¦ питание детей до двух ¦¦ лет, получаемое с мо- ¦¦ лочных кухонь ¦¦15. Ежемесячное пособие на 42804,0 42804,0 ¦¦ детей в возрасте от 0 ¦¦ до 16 (18) лет ¦¦16. Дополнительные выплаты 999,0 999,0 ¦¦ на детей одиноких мате- ¦¦ рей, родителей, находя- ¦¦ щихся в розыске, воен- ¦¦ но-служащих срочной ¦¦ службы ¦¦17. Расходы на содержание в 31,2 31,2 ¦¦ дошкольных учреждениях ¦¦ детей из семей родите- ¦¦ лей-инвалидов I и II ¦¦ групп (таблица 12) ¦¦18. Расходы на ежемесячную 36,7 36,7 ¦¦ компенсацию стоимости ¦¦ продуктов питания детям ¦¦ до 16 лет, переселенным ¦¦ из зон отселения и ро- ¦¦ дившимся после радиоак- ¦¦ тивного облучения одно- ¦¦ го из родителей вследс- ¦¦ твие аварии на ЧАЭС; ¦¦ детям инифицированным ¦¦ вирусом СПИД, и детям, ¦¦ чьи родители погибли ¦¦ при выполнении долга в ¦¦ Афганистане (таблица ¦¦ 13) ¦¦19. Расходы на выплату по- 1163,7 642,7 520 ¦¦ собия опекаемым детям в ¦¦ соответствии с поста- ¦¦ новлением Правительства ¦¦ РФ от 20.06.92 N 409 ¦¦ (таблица 14) ¦¦20. Расходы на единовремен- 23,7 23,7 ¦¦ ное пособие детям-сиро- ¦¦ там и детям, оставшимся ¦¦ без попечения родите- ¦¦ лей, выпускникам учеб- ¦¦ ных заведений всех ви- ¦¦ дов (таблица 15) ¦¦21. Финансирование програм- 95,0 95,0 ¦¦ мы по охране здоровья ¦¦ детей и подростков г. ¦¦ Астрахани и Астраханс- ¦¦ кой области на ¦¦ 1993-1995 гг. (таблица ¦¦ 16) ¦¦22. Расходы на создание и 138,1 138,1 ¦¦ содержание областного ¦¦ реабилитационного цент- ¦¦ ра для детей и подрост- ¦¦ ков, нуждающихся в со- ¦¦ циальной защите (соци- ¦¦ альный приют) (таблица ¦¦ 17) ¦¦23. Расходы на дотацию пи- 30,1 30,1 ¦¦ тания трудновоспитуемым ¦¦ детям из малоообеспе- ¦¦ ченных семей, находя- ¦¦ щихся в научно-произ- ¦¦ водственном центре ¦¦ адаптации несовершенно- ¦¦ летних "АМЕН" (таблица ¦¦ 18) ¦¦24. Программа "Дети-инвали- 376,0 321,7 54,3 ¦¦ ды на бюджет 1994-2000 ¦¦ гг." ¦¦25. Расходы на реализацию 30,0 30,0 ¦¦ программы "Служба со- ¦¦ действия семье, имеющей ¦¦ детей с умственными ог- ¦¦ раничениями, ассоциации ¦¦ "Жизненная помощь" и ¦¦ долевое участие в соде- ¦¦ ржании центра раней ди- ¦¦ агностики и помощи де- ¦¦ тям с умственной отста- ¦¦ лостью на базе детского ¦¦ сада N 1 (таблица 19) ¦¦26. Расходы на осуществле- 20,0 20,0 ¦¦ ние работ по программе ¦¦ социально-оздоровитель- ¦¦ ной реабилитации де- ¦¦ тей-инвалидов, ассоциа- ¦¦ ции родителей детей-ин- ¦¦ валидов "Наше будующее" ¦¦ (таблица 20) ¦¦27. Расходы на укрепление 20,0 20,0 ¦¦ материальной базы об- ¦¦ ластной ассоциации ¦¦ "Обитель милосердия" и ¦¦ организацию лечения и ¦¦ развития детей-инвали- ¦¦ дов (таблица 21) ¦¦28. Расходы на укрепление 15,0 15,0 ¦¦ материальной базы об- ¦¦ ластной ассоциации мно- ¦¦ годетных семей и разви- ¦¦ тие ее хозяйственной ¦¦ деятельности (таблица ¦¦ 22) ¦¦29. Расходы на развитие со- 17,0 17,0 ¦¦ циально-психологической ¦¦ службы "Семья" на базе ¦¦ территориальных район- ¦¦ ных центров (таблица ¦¦ 23) ¦¦30. Расходы на реализацию 325,0 325,0 ¦¦ программы "Улучшение ¦¦ положения женщин" ¦¦31. Расходы на проведение 70,0 170,0 ¦¦ праздничных мероприятий ¦¦ для детей-сирот и опе- ¦¦ каемых, инвалидов из ¦¦ многодетных малообеспе- ¦¦ ченных семей, из семей, ¦¦ пострадавших от ЧАЭС, и ¦¦ семей, потерявших кор- ¦¦ мильца: ¦¦ День защиты детей, День ¦¦ знаний, Новогодние ¦¦ праздники, День инвали- ¦¦ да и прочие ¦¦ ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу: 49397,7 47727,1 969,2 692,8 8,6 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ II. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ ¦¦ ¦¦ 1. Расходы на оплату ре- 195,0 195,0 ¦¦ монта квартир малоиму- ¦¦ щим, одиноким престаре- ¦¦ лым и инвалидам (табли- ¦¦ ца 21) ¦¦ 2. Расходы на приобретение 195,0 165,0 30,0 ¦¦ топлива для малоимущих, ¦¦ одиноких престарелых и ¦¦ инвалидов (таблица 25) ¦¦ 3. Расходы на оказание ма- 282,1 100,1 100 82 ¦¦ териальной помощи и оп- ¦¦ лату бытовых услуг ма- ¦¦ лоимущим престарелым, ¦¦ инвалидам и остронужда- ¦¦ ющимся семьям с детьми ¦¦ (таблица 26) ¦¦ 4. Средства на финансиро- 144,6 136,6 8,0 ¦¦ вание 250 коек сест- ¦¦ ринского ухода ха хро- ¦¦ ническими больными ¦¦ (таблица 27) ¦¦ 5. Расходы на выплату еже- 49,0 49,0 ¦¦ месячного пособия вдо- ¦¦ вам и семьям погибших ¦¦ военнослужащих (таблица ¦¦ 28) ¦¦ 6. Расходы на оказание 50,0 30,0 20,0 ¦¦ срочной материальной ¦¦ помощи лицам, оказав- ¦¦ шимся в критической си- ¦¦ туации (таблица 29) ¦¦ 7. Расходы на создание ре- 21,0 11,0 10 ¦¦ зерва одежды и продо- ¦¦ вольствия одежды и про- ¦¦ довольствия для оказа- ¦¦ ния срочной социальной ¦¦ помощи (таблица 30) ¦¦ 8. Расходы на компенсаци- 6,5 6,5 ¦¦ онные выплаты, связан- ¦¦ ные с эксплуатацией ав- ¦¦ томобильного транспор- ¦¦ та, остронуждающимся ¦¦ инвалидам (таблица 31) ¦¦ 9. Расходы на удешевление 3,9 3,9 ¦¦ проезда на пассажирском ¦¦ транспорте остронуждаю- ¦¦ щимся инвалидам с пора- ¦¦ жением опорно-двига- ¦¦ тельного аппарата (таб- ¦¦ лица 32) ¦¦10. Расходы на погребение 13,2 8,2 5,0 ¦¦ одиноких престарелых и ¦¦ инвалидов (таблица 33) ¦¦11. Расходы на удешевление 29,6 29,6 ¦¦ стоимости путевок в ¦¦ специализированные са- ¦¦ натории и дома отдыха ¦¦ для членов Всероссийс- ¦¦ кого общества слепых ¦¦ (таблица 34) ¦¦12. Расходы на проведение 37,0 80,0 37,0 20,0 ¦¦ мероприятий для инвали- ¦¦ дов, малоимущих, одино- ¦¦ ких престарелых граж- ¦¦ дан: "День пожилых лю- ¦¦ дей", "День инвалида", ¦¦ "Рождественские и пас- ¦¦ хальные праздники", ¦¦ "День Победы" ¦¦13. Расходы на создание 36,2 36,2 ¦¦ доступной среды для ¦¦ жизнедеятельности инва- ¦¦ лидов, в т. ч.: ¦¦ - расходы на приобрете- 28,9 28,9 ¦¦ ние звукового маяка и ¦¦ эхолокаторных очков ¦¦ (таблица 35) ¦¦ - расходы на организа- 4,7 4,7 ¦¦ цию сурдопереводов те- ¦¦ лепередачи "Информкурь- ¦¦ ер" и содержание сурдо- ¦¦ переводчиков для обслу- ¦¦ живания инвалидов по ¦¦ слуху (таблица 36) ¦¦ - расходы на обучение 2,6 2,6 ¦¦ новой специальности ¦¦ (профессии) инвалидов I ¦¦ и II групп (таблица 37) ¦¦14. Расходы на реконструк- 35,0 35,0 ¦¦ цию социально-произ- ¦¦ водственного комплекса ¦¦ "ОРТО" (таблица 38) ¦¦15. Расходы на оплату ль- 39,4 39,4 ¦¦ готного проезда по ост- ¦¦ росоциальным нуждам лю- ¦¦ бым видом транспорта ¦¦ кроме такси (в преде- ¦¦ лах Астраханской облас- ¦¦ ти) малообеспеченным ¦¦ слоям населения (табли- ¦¦ ца 30): ¦¦ - расходы на оплату 7,7 7,7 ¦¦ проезда лицам, направ- ¦¦ ленным на освидетельст- ¦¦ вование во ВТЭК ¦¦ - расходы на оплату 4,7 4,7 ¦¦ проезда лицам, направ- ¦¦ ленным на протезирова- ¦¦ ние в протезно-ортопе- ¦¦ дическое предприятие ¦¦ - расходы на оплату 13,0 13,0 ¦¦ проезда лицам, больным ¦¦ онкозаболеваниями, ту- ¦¦ беркулезом, женщин с ¦¦ патологией беременности ¦¦ - расходы на оплату 14,0 14,0 ¦¦ проезда инвалидам и ли- ¦¦ цам, сопровождающим ин- ¦¦ валида I группы или ре- ¦¦ бенка-инвалида ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу II: 1237,5 915,1 137,0 82,0 10,4 93,0 ¦¦ ¦¦ ¦¦ III. ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ¦¦ СЛЕДСТВИИ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ¦¦ ¦¦ 1. Расходы на компенсацию 150,0 150,0 ¦¦ стоимости продуктов пи- Респуб.¦¦ тания (таблица 40) бюджет ¦¦ 2. Расходы на компенсацию 4,0 4,0 ¦¦ стоимости лекарств (по Респуб.¦¦ рецептам врача) (табли- бюджет ¦¦ ца 41) ¦¦ 3. Расходы на санатор- 344,6 344,6 ¦¦ но-курортное лечение Респуб.¦¦ (таблица 42) бюджет ¦¦ 4. Расходы на проезд к 6,8 6,8 ¦¦ месту лечения (в оба Респуб.¦¦ конца) (таблица 43) бюджет ¦¦ 5. Расходы на выплату еди- 53,3 53,3 ¦¦ новременной компенсации Респуб.¦¦ за ущерб здоровью инва- бюджет ¦¦ лидам Чернобыля и чле- ¦¦ нам их семей (таблица ¦¦ 44) ¦¦ 6. Расходы на выплату еже- 73,7 73,7 ¦¦ годной материальной по- Респуб.¦¦ мощи на оздоровление бюджет ¦¦ (таблица 45) ¦¦ 7. Расходы на компенсаци- 31,6 31,6 ¦¦ онные выплаты за проезд Респуб.¦¦ в городском и пригород- бюджет ¦¦ ном транспорте (кроме ¦¦ такси) (таблица 46) ¦¦ 8. Расходы на выплату еже- 2,1 2,1 ¦¦ месячной компенсации на Респуб.¦¦ питание детям и под- бюджет ¦¦ росткам в возрасте до ¦¦ 18 лет, не посещающим ¦¦ школы и детские дош- ¦¦ кольные учреждения ¦¦ (таблица 47) ¦¦ 9. Расходы на предоставле- 5,0 5,0 ¦¦ ние (50%) льгот на оп- Респуᦦ лату содержания детей в бюджет¦¦ детских дошкольных уч- ¦¦ реждениях (таблица 48) ¦¦10. Расходы на оплату жилп- 30,8 1,4 2,0 27,4 ¦¦ лощади и коммунальных Респуᦦ услуг (таблица 49) бюджет¦¦11. Расходы на компенсаци- 2,8 0,3 0,1 2,4 ¦¦ онные выплаты за поль- Респуᦦ зование телефоном (таб- бюджет¦¦ лица 50) ¦¦12. Расходы на установку 12,4 12,4 ¦¦ телефонов участникам и Респуᦦ инвалидам (таблица 51) бюджет¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу III: 717,1 1,7 2,1 713,3 ¦¦ РеспуᦦIV.Участники Великой Оте- бюджет¦¦ чественной войны, воен- ¦¦ нослужащие, принимавшие ¦¦ участие в боевых дейс- ¦¦ твиях за пределами СССР, ¦¦ лица, награжденные орде- ¦¦ нами и медалями за само- ¦¦ отверженный труд и бе- ¦¦ зупречную службу в тылу ¦¦ в годы Великой Отечест- ¦¦ венной войны, вдовы и ¦¦ родители воинов, погиб- ¦¦ ших на войне, инвалиды I ¦¦ и II групп от общего за- ¦¦ болевания, детства, тру- ¦¦ доувечья, дети-инвалиды ¦¦ до 16 лет,граждане, под- ¦¦ вергшиеся воздействию ¦¦ радиации в результате ¦¦ аварии на Чернобыльской ¦¦ АЭС, реабилитированные и ¦¦ члены их семей (вдовы и ¦¦ дети), несовершеннолет- ¦¦ ние узники концлагерей, ¦¦ вдовы умерших инвалидов ¦¦ и участников Великой ¦¦ Отечественной войны, ¦¦ многодетные семьи ¦¦ 1. Расходы на удешевление 500,0 500,0 ¦¦ тарифов на коммунальные ¦¦ услуги, электроэнергию, ¦¦ сетевой и жидкий газ, ¦¦ телефон ¦¦ 2. Расходы на установку 60,0 60,0 ¦¦ телефонов участникам ¦¦ ВОВ ¦¦ 3. Расходы на газификацию 30,0 30,0 ¦¦ жилья остронуждающимся ¦¦ категориям граждан ¦¦ 4. Расходы на проведение 1627,4 1627,4 ¦¦ мероприятий по реализа- ¦¦ ции нужд и запросов ¦¦ участников ВОВ, вдов ¦¦ погибших военнослужа- ¦¦ щих, выявленных в ходе ¦¦ рейда в честь 50-летия ¦¦ Победы в Великой Оте- ¦¦ чественной войне ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу IV: 2217,4 2217,4 ¦¦ ¦¦ V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВСЕХ ¦¦ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ¦¦ ¦¦ 1. Покрытие убытков от 11985,0 11985,0 ¦¦ пассажирских городских ¦¦ и пригородных перевозок ¦¦ транспортом, всего: ¦¦ - автомобильным транс- 10000,0 10000,0 ¦¦ портом ¦¦ - речным транспортом 1800,0 1800,0 ¦¦ - пригородным железно- 185,0 185,0 ¦¦ дорожным транспортом ¦¦ 2. Возмещение убытков от 1000,0 1000,0 ¦¦ перевозки социаль- ¦¦ но-значимых грузов ¦¦ (хлеб, молоко) ¦¦ 3. Компенсация убытков от 4700,0 4623,4 76,6 ¦¦ реализации сжиженного ¦¦ газа населению ¦¦ 4. На компенсацию удорожа- 700,0 700,0 ¦¦ ния стоимости коопера- ¦¦ тивного жилищного стро- ¦¦ ительства, начатого до ¦¦ 1992 года ¦¦ 5. Компенсационные выплаты 2500,0 2500,0 ¦¦ на хлеб хлебозаводам ¦¦ 6. Дотация на сухое молоко 1100,0 1100,0 ¦¦ 7. Возмещение разницы в 11000,0 10500,0 500,0 ¦¦ цене на топливо, реали- ¦¦ зуемое населению ¦¦ 8. Частичная компенсация 50,0 50,0 ¦¦ ущерба репрессированным ¦¦ народам ¦¦ 9. Расходы на предоставле- 12,0 12,0 ¦¦ ние льгот членам семей ¦¦ реабилитированных граж- ¦¦ дан ¦¦10. Приобретение жилья ост- 300,0 300,0 ¦¦ ронуждающимся группам ¦¦ населения ¦¦11. Расходы на возмещение 100,0 100,0 ¦¦ разницы в цене на керо- ¦¦ син, реализуемый насе- ¦¦ лению области ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу V: 33447,0 32870,4 576,6 ¦¦ ¦¦ IV. СИСТЕМА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ¦¦ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ (САЗ) ¦¦ ¦¦ 1. Компенсационные выплаты 64,4 64,4 ¦¦ на хлеб малообеспечен- ¦¦ ным гражданам ¦¦ 2. Предоставление социаль- 24000,0 24000,0 ¦¦ ной помощи нуждающимся ¦¦ гражданам (денежной, ¦¦ материальной, социаль- ¦¦ ной) ¦¦ 3. Расходы на содержание 603,0 903,0 ¦¦ районных управлений ¦¦ (отделов) социальной ¦¦ защиты населения по ад- ¦¦ ресной дотации ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу VI: 24967,4 24967,4 ¦¦ ¦¦ VII. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ¦¦ ¦¦ 1. Кадры Астраханской об- 10,7 10,7 ¦¦ ласти ¦¦ 2. Улучшение условий и ох- 6,0 6,0 ¦¦ раны труда в Астраханс- ¦¦ кой области ¦¦ 3. Меры по смягчению пос- 23,0 23,0 ¦¦ ледствий массовых выс- ¦¦ вобождений работников ¦¦ 4. Обеспечение занятости 78,0 78,0 ¦¦ населения ¦¦ 5. Миграция населения 7,0 7,0 ¦¦ 6. Реабилитация и обеспе- 440,0 440,0 ¦¦ чение занятости инвали- ¦¦ дов ¦¦ ¦¦ ИТОГО по разделу VII: 664,7 664,7 ¦¦ ¦¦ ВСЕГО: 112648,8 109363,8 1108,3 1351,4 19,0 93,0 713,3 ¦L------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1
РАСХОДЫ
на оплату лечения беременных женщин,
страдающих анемией, гипотрофией плода,
угрозой прерывания беременности
Количество беременных женщин, - 30 чел.
подлежащих лечению
в т.ч. в городе - 15 чел.
Наименование препаратов на 1 курс лечения
в ценах 1994 г.:
1. Тардиферон 2 уп. - 10,0 т. р.
2. Никошпан 1 уп. - 3,0 т. р.
3. Калий оротат 4 уп. - 0,096 т. р.
4. Аскорутин 1 уп. - 3,385 т. р.
5. Фолиевая кислота 2 уп. - 6,0 т. р.
6. Метионин 1 уп. - 0,2 т. р.
7. Ношпа 1/2 уп. - 2,5 т. р.
8. Ревит 1 уп. - 0,280 т. р.
9. Туринал 2 уп. - 8,0 т. р.
ВСЕГО: 30,461 т. р.
(Стоимость препаратов в 1993 г. - 241,4 руб.)
Расходы на курсовое лечение в течение всей беременности (3 курса)
30,461 т. р. х 3 курса = 91,383 т. р.
Общий расход составит:
91,383 т. р. х 30 чел. = 2,742 млн. руб.
в т.ч. по городу расход составит:
91,383 т. р. х 15 чел. = 1,371 млн. руб.
Примечание. Количество беременных женщин, нуждающихся в лечении -2500 чел., в т.ч. в городе - 1200 чел.
Таблица 2
РАСХОДЫ
на удешевление питания беременным и
кормящим женщинам
Количество беременных и - 4810 чел.
кормящих женщин
в т.ч. по городу - 2070 чел.
Сумма выплаты в квартал - 9,0 т. р.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Сумма расходов на удешевление
питания:
9,0 т. р. х 2,6 х 4810 чел. х 4 кв. = 450,216 млн. руб.
в т.ч. в городе:
9,0 т. р. х 2,6 х 2070 х 4 кв. = 193,752 млн. руб.
Примечание. Всего беременных и кормящих женщин 22300 чел., вт.ч.: беременных - 11700 чел., кормящих - 10600 чел.
Таблица 3
РАСХОДЫ
на приобретение комплектов для
новорожденных из малообеспеченных семей
Количество ожидаемых новорожденных - 5222
из малообеспеченных семей
Стоимость 1 комплекта - 4 т. р.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов составит:
4,0 т. р. х 2,6 х 5000 детей = 54,3 млн. руб.
в т. ч. по городу
4,0 т. р. х 2,6 х 2000 детей = 20,8 млн. руб.
Таблица 4
РАСХОДЫ
на лечение детей-инвалидов в специализированных
лечебных учреждениях за пределами области
Количество детей-инвалидов - 60
в т.ч. в городе - 30
Средняя стоимость лечения - 330,0 т. р.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов на оплату
лечения составит:
330,0 т. р. х 2,6 х 60 детей = 51,48 млн. руб.
в т.ч. на город:
330,0 т. р. х 2,6 х 30 детей = 25,74 млн. руб.
Таблица 5
РАСХОДЫ
на частичное (50%) возмещение затрат на обследование
и лечение детей из многодетных малообеспеченных семей
Количество детей, нуждающихся - 590
в лечении
Курс обследования и лечения - 25,0 т. р.
по методике Фоля
Количество детей, нуждающихся - 300 детей
в лечении дисбиоза
Курс обследования и восстановления - 20,0 т. р.
дисбиоза
Повышающий коэффициент на 1994 г.
составит - 2,6
Общие расходы составят:
25,0 т. р. х 2,6 х 500 детей = 38,4 млн. руб.
20,0 т. р. х 2,6 х 300 детей = 15,6 млн. руб.
38,4 млн. р. + 15,6 млн. руб. = 54,0 млн. руб.
54,0 т. р. х 50 = 27,0 млн. руб.
Таблица 6
РАСХОДЫ
на приобретение путевок для оздоровления
детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями
их малообеспеченных семей, а также путевок
"Мать и дитя" для малообеспеченных семей
Количество детей-инвалидов, - 340
планируемое на летнее оздоровление
в т.ч. по городу - 170
Средняя стоимость двойной путевки - 330,0 т. р.
в санаторий-профилакторий
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов составит:
330,0 т. р. х 2,6 х 340 детей = 291,72 млн. руб.
в т.ч. по городу:
330,0 т. р. х 2,6 х 170 детей = 145,86 млн. руб.
РАСХОДЫ
на летнее оздоровление детей с хроническими
заболеваниями из малообеспеченных семей
Количество детей с хроническими - 180
заболеваниями их малообеспеченных
семей, планируемое на летнее
оздоровление
в т.ч. по городу - 40
Стоимость 1 путевки - 220,0 т. р.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов всего:
220,0 т. р. х 80 детей х 2,6 = 109,96 млн. руб.
в том числе в городе:
220,0 т. р. х 40 дет. х 2,6 = 22,83 млн. руб.
РАСХОДЫ
на приобретение путевок "Мать и дитя" для
малообеспеченных семей
Количество детей, подлежащих лечению - 230
в т.ч. на летний период - 170
Стоимость двойной путевки - 330,0 т. р.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов составит:
330,0 т. р. х 2,6 х 230 детей = 197,34 млн. руб.
в т.ч. на летний период:
330,0 т. р. х 2,6 х 170 детей = 145,86
Общая сумма расходов на приобретение
путевок для оздоровления детей-инвалидов
и детей с хроническими заболеваниями из
малообеспеченных семей, а также путевок
"Мать и дитя" из малообеспеченных семей составит:
291,72 млн. руб. + 102,96 млн. руб. + 197,34 млн. руб. = 592,02млн. руб.
в т.ч. в городе:
145,86 млн. руб. + 22,88 млн. руб. + 145,86 млн. руб. = 314,6млн. руб.
Таблица 7
РАСХОДЫ
на оздоровительные мероприятия для детей
в летний период
Количество детей - 3300 чел.
Стоимость путевки в летний - 35,0 т. р.
лагерь на пришкольную площадку
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общий расход составит:
35,0 т. р. х 2,6 х 3300 детей = 300,3 млн. руб.
Примечание: Расходы по департаменту социальной защиты
населения области составят:
35,0 т.р. х 2,6 х 60 детей х 17 р-нов = 92,82 млн. руб.
Таблица 8
РАСХОДЫ
на бесплатный проезд на пассажирском
транспорте детей-инвалидов
Количество детей-инвалидов,
пользующихся транспортом
в т.ч. в городе - 270 чел.
в районах - 344 чел.
Среднее число поездок - 2 раза в мес.
Средняя стоимость проезда в - 50 руб.
городе
Средняя стоимость проезда на
пригородных и внутрирайонных
линиях:
автобусом - 500,0 руб.
водным транспортом - 500,0 руб.
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Расходы на проезд в городе:
50 руб. х 270 чел. х 24 поездки х 2,6 = 0,843 млн. руб.
Расходы на проезд в сельских районах:
2/3 поездок автобусом: 500,0 руб. х 172 чел. х 16 поездок х 2,6 =3,578 млн. руб.
1/3 поездок водным транспортом:
500,0 руб. х 172 чел. х 8 поездок х 2,6 = 3,578 млн. руб.
Итого в сельских районах: 7,156 млн. руб.
Общие расходы составят:
0,848 млн. р. х + 7,156 = 8,0 млн. руб.
Примечание:
всего детей-инвалидов - 2220 чел.
в т.ч. в г. Астрахани - 1360 чел.
Таблица 9
РАСХОДЫ
на бесплатный проезд на внутригородском транспорте
(трамвай, троллейбус, автобус), в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
образовательных школ из многодетных семей
Количество детей (школьников), - 13649
пользующихся транспортом
в т.ч. в городе (две трети от - 3475
6896 чел.)
в сельских районах (одна треть - 1020
от 27154 чел.)
Стоимость проезда в городском - 50 руб.
транспорте
Стоимость проезда на пригородных - 500 руб.
и внутрирайонных линиях
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Расходы на проезд городским транспортом в год:
50 руб. х 3475 детей х 36 поездок в мес. х 12 мес. х 2,6 = 51,6млн. руб.
Расходы на проезд на пригородных и внутрирайонных линиях в год:
500 руб. х 1020 чел. х 36 поездок в мес. х 12 мес. х 2,6 =572,0832 млн. руб.
Общие расходы на год составят:
195,2 млн. р. + 572,8 млн. руб. = 768,0 млн. руб.
Таблица 10
РАСХОДЫ
на бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых
по рецептам врачей, для детей в возрасте до
6 лет из многодетных семей
Количество детей от 3-х до 6 лет - 5000 чел.
в т.ч. по городу - 637
Сумма расходов на лекарства - 500 руб.
на 1 ребенка в квартал
Повышающий коэффициент на 1994 г. - 2,6
Общая сумма расходов составит:
0,5 т. р. х 2,6 х 5000 детей х 4 кв. = 26,0 млн. руб.
в т.ч. по городу:
0,5 тыс. р. х 2,6 х 637 детей х 4 кв. = 3,312 млн. руб.