Постановление Правительства Астраханской области от 19.04.2007 № 152-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2007 N 152-П Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 06.06.2011 г. N 170-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
области от 08.12.2004 N 18/215
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий,включенных в федеральные целевые программы, реализуемые на территорииАстраханской области, и объектов, строительство которых предусмотренопланом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемпразднования 450-летия основания города Астрахани,Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отраслевую целевую программу "Развитие дорожногохозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", утвержденнуюпостановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного хозяйстваАстраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующиеизменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в новой редакции согласноприложению.
1.2. Приложения N 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новойредакции (приложения N 2-5).
2. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. ГубернатораАстраханской области К.А. Маркелов
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.04.2007 N 152-П
Паспорт ПрограммыОбъемы и источники - общие затраты на реализацию Программы зафинансирования Программы счет всех источников финансирования
- 9959,74 млн. руб., в том числе из
федерального бюджета - 7229,64 млн. руб.,
в том числе по годам:
2005 г. - 95,0 млн. руб.;
2006 г. - 145,0 млн. руб.;
2007 г. - 1795,44 млн. руб.;
2008 г. - 5194,2 млн. руб.;
- из областного бюджета
- 1966,08 млн. руб.,
в том числе по годам:
2005 г. - 377,7 млн. руб.;
2006 г. - 497,4 млн. руб.;
2007 г. - 488,89 млн. руб.;
2008 г. - 602,09 млн. руб.;
- из муниципальных бюджетов
- 83,0 млн. руб.,
в том числе по годам:
2006 г. - 58,0 млн. руб.;
2007 г. - 10,0 млн. руб.;
2008 г. - 15,0 млн. руб.;
- затраты коммерческих структур -
677,0 млн. руб.,
в том числе по годам:
2005 г. - 232,5 млн. руб.;
2006 г. - 179,5 млн. руб.;
2007 г. - 127,0 млн. руб.;
2008 г. - 138,0 млн. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности -
4,02 млн. руб., в том числе по годам:
2005 г. - 1,5 млн. руб.;
2006 г. - 1,5 млн. руб.;
2007 г. - 0,51 млн. руб.;
2008 г. - 0,51 млн. руб.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.04.2007 N 152-П
Приложение N 1
к Программе
Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| N | |Еди- |Стои- |2005г.|2006г.|2007г. |2008г. |Источник ||п/п| Наименование |ница |мость | | | | |финанси- || |автомобильной дороги |изме-| по | | | | |рования || | |рения|проектно-| | | | | || | | |сметной | | | | | || | | |докумен- | | | | | || | | |тации | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||1. |Строительство и |млн. | |150,0 |206,4 |1906,24|5387,2 | || |реконструкция - всего |руб. | | | | | | || |в том числе: | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- восточный обход г. |км |12,07 | | | | | || |Астрахани на участке от|пог.м|487,7 |10,0 |60,0 |86,14 |100,0 |Федера- || |автодороги Астрахань- |млн. |1154,8 |50,0 |30,0 |30,2 |83,0 |льный || |Зеленга до автодороги |руб. | | | | | |бюджет, || |Астрахань-Камызяк | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- пограничный мостовой |км |2,958 | | |2,958 | | || |переход через р. Кигач |пог.м|185,335 | | |185,335| | || |на автомобильной дороге|млн. |345,9 |85,0 |85,0 |63,4 | |Федера- || |Астрахань-Атырау |руб. | |5,0 |10,0 |2,3 | |льный || | | | | | | | |бюджет, || | | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- общегородская |км |6,74 | | | |6,74 | || |транзитная магистраль |пог.м|1439,51 | | | |1439,51| || |непрерывного движения |млн. |5667,4 | | |1034,7 |4534,2 |Федера- || |г. Астрахани, I |руб. | | |1,0 |49,5 |49,0 |льный || |пусковой комплекс | | | | | | |бюджет, || | | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- подъездная автодорога|км |1,048 | | |1,048 | | || |к федеральному центру |млн. |23,8 | | |23,8 | |Областной || |сердечно-сосудистой |руб. | | | | | |бюджет || |хирургии, г. Астрахань | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- |млн. |16,4 | |6,4 |3,0 |7,0 |Областной || |проектно-изыскательские|руб. | | | | | |бюджет || |работы | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- автодороги новых |км |4,1 | | |2,1 |2,0 | || |микрорайонов массовой |млн. |21,5 | | |9,0 |10,0 |Федера- || |малоэтажной и |руб. | | | |1,5 |1,0 |льный || |многоквартирной | | | | | | |бюджет, || |застройки | | | | | | |областной || |в том числе: |км |2,1 | | |2,1 | |бюджет || |подъезд к кварталу |млн. |10,5 | | |9,0 | | || |жилой застройки в |руб. | | | |1,5 | | || |северо-восточной части | | | | | | | || |с. Началово | | | | | | |Федера- || |Приволжского района | | | | | | |льный || |Астраханской области | | | | | | |бюджет, || | | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- строительство и |км |0,795 | | |0,795 | | || |реконструкция |млн. |55,7 | | |2,2 |50,0 |Федера- || |связывающих населенные |руб. | | | |0,5 |3,0 |льный || |пункты сельских дорог с| | | | | | |бюджет, || |включением их в сеть | | | | | | |областной || |дорог общего | | | | | | |бюджет || |пользования (с учетом | | | | | | | || |показателей по |км | | | |0,795 | | || |реализации федеральной |млн. | | | |2,2 | | || |целевой программы |руб. | | | |0,5 | | || |"Социальное развитие | | | | | | | || |села до 2010 года") | | | | | | |Федера- || |в том числе: | | | | | | |льный || |подъезд к с. Раздор | | | | | | |бюджет, || | | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- автодорога Вольное- |км |14 | | | | | || | Замьяны |пог.м|95 | | | | | || | |млн. |115,0 |0,0 |14,0 |0,0 |0,0 |Областной || | |руб. | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| |- строительство и | |1100,0 | | |600,0 |500,0 |Федера- || |реконструкция |млн. |50,0 | | |0,0 |50,0 |льный || |улично-дорожной сети |руб. | | | | | |бюджет, || |г.Астрахани | | | | | | |областной || | | | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||2. | Ремонт и содержание |км |307,0 |76 |85 |46,0 |100,0 | || |автодорог и сооружений |млн. |1347,18 |307,3 |344,8 |330,89 |364,19 |Областной || |на них |руб. |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |бюджет, || | | | | | | | |доходы от || | | | | | | | |предприни-|| | | | | | | | |мательской|| | | | | | | | |деятель- || | | | | | | | |ности ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||3. |Приведение | | | | | | | || |внутрихозяйственных |км |9,5 |0 |9,5 | | | || |дорог и сооружений на |млн. |20,0 | |20,0 |0,0 |0,0 |Областной || |них в нормативное |руб. | | | | | |бюджет || |состояние с переводом | | | | | | | || |их в сеть автодорог | | | | | | | || |общего пользования | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||4. |Проектно-изыскательские|млн. |3,3 |3,3 | | | |Областной || |работы |руб. | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||5. |Межевание земель, | | | | | | | || |занятых областными |млн. | 1|2,9 |2,8 |3,4 |3,2 |Областной || |автодорогами |руб. | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||6. |Проведение диагностики,| | | | | | | || |оценки транспортно- |млн. |10,7 |2,5 |2,7 |2,9 |2,6 |Областной || | эксплуатационного | | | | | | |бюджет || |и лабораторного | | | | | | | || |контроля | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||7. |Контроль за весовыми | | | | | | | || |параметрами |млн. |4,6 |1,2 |1,2 |1,1 |1,1 |Областной || |транспортных средств с |руб. | | | | | |бюджет || |использованием постов | | | | | | | || |весового контроля | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||8. |Страхование областных | |2,0 |0,5 |0,5 |0,5 | | || |автодорог, сооружений |млн. | | | | | | || |на них и имущества, |руб. | | | | |0,5 |Областной || |необходимого для | | | | | | |бюджет || |обеспечения | | | | | | | || |функционирования | | | | | | | || |областных автодорог | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||9. |Резерв средств |млн. |12,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |Областной || | |руб. | | | | | |бюджет ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||10.|Прочие расходы (по |млн. |13,5 |2,0 |3,0 |4,0 | | || |распоряжению |руб. | | | | |4,5 |Областной || |министерства | | | | | | |бюджет || |строительства и | | | | | | | || |дорожного хозяйства | | | | | | | || |Астраханской области) | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||11.| ИТОГО: |млн. | |474,2 |585,9 |2252,54|5766,8 | || | |руб. | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|| | | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||12.|Приведение в | | | | | | | || |нормативное состояние | | | | | | | || |улично - дорожной сети |млн. |203,3 **)|0,0 |58,0 |32,3 |30,0 |Областной || |населенных пунктов для |руб. | | | | | |бюджет || |проезда транзитного |млн. |60,0 | |58,0 |10,0 |15,0 | || |транспорта и проезда к |руб. | | | | | |Бюджеты || |социально, экономически| | | | | | |муници- || |значимым объектам | | | | | | |пальных || | | | | | | | |образо- || | | | | | | | |ваний || | | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||13.|Развитие сети объектов | | | | | | | || |сервиса для оказания |млн. |677,0 |232,5 |179,5 |127,0 |138,0 |Затраты || |дополнительных платных | | | | | | |коммер- || |услуг пользователям | | | | | | |ческих || |дорог в пределах | | | | | | |структур || |придорожной полосы, | | | | | | | || |включая автозаправочные| | | | | | | || |станции, станции | | | | | | | || |технического | | | | | | | || |обслуживания, кафе, | | | | | | | || |магазины | | | | | | | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————||14.|ВСЕГО: | | |706,7 |881,4 |2421,84|5949,8 | ||———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
| |Всего |2005 |2006 |2007 г.|2008 |
| | |г. |г. | |г. |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
| ВСЕГО: |9959,74|706,7|881,4|2421,84|5949,8|
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
|- федеральный |7229,64|95,0 |145,0|1795,44|5194,2|
|бюджет | | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
|- областной бюджет |1966,08|377,7|497,4|488,89 |602,09|
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
|- бюджеты |83,0 |0,0 |58,0 |10,0 |15,0 |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
|- затраты |677,0 |232,5|179,5|127,0 |138,0 |
|коммерческих | | | | | |
|структур | | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
|- доходы от |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |
|предпринимательской| | | | | |
|и иной приносящей | | | | | |
|доходы деятельности| | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
| | | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
*) паритетность с Республикой Казахстан
**) паритетность с бюджетами муниципальных образований
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.04.2007 N 152-П
Приложение N 2
к Программе
Строительство и реконструкция
областных автодорог
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
| | Про- | Протяжен- |Расходы | Ожидаемые |
| Перечень |тяжен- | ность |за период| конечные |
| мероприятий |ность | мостовых |2005-2008| результаты |
| |автодо-|сооружений,|годов | |
| |рог, км|пог.м | | |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|Строительство и | | | |1. Обеспечение|
|реконструкция | | | |транспортных |
|областных | | | |связей между |
|автодорог, в том |17,641 |1624,845 |7649,84 |Астраханской |
|числе затраты на | | | |областью и |
|выполнение | | |49,3 |Республикой |
|природоохранных | | | |Казахстан |
|мероприятий | | | |2. Обеспечение|
| | | | |стратегических|
| | | | |и оборонных |
| | | | |интересов |
| | | | |государства |
| | | | |3. Вынос |
| | | | |транзитных |
| | | | |потоков из |
| | | | |города, |
| | | | |обеспечение |
| | | | |экологической |
| | | | |безопасности |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|в том числе: | | | | |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|Капитальные | | | | |
|вложения | | |7649,84 | |
|Источники | | | | |
|финансирования: | | | | |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|- федеральный | | |7229,64 | |
|бюджет | | | | |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
|- областной бюджет| | |420,2 | |
|——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.04.2007 N 152-П
Приложение N 3
к Программе
Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них|————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Перечень | Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые конечные || мероприятий | | результаты ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|| | 2005|2006 | 2007| 2008|итого | || | | | | |2005- | || | | | | |2008 | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Содержание: | 2284|2284 | 2284| 2284|2284 |1. Проведение круглогодичных ||- дорог, км | 183 |183 | 183 | 183 | 183 |работ с целью сохранения ||- мостов, штук | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |транспортно-эксплуатационных ||- паромных | | | | | |характеристик автомобильных ||переправ, штук | | | | | |дорог, повышения сохранности || | | | | | |автомобильных дорог || | | | | | |2. Замена и ремонт || | | | | | |изношенных покрытий, в том || | | | | | |числе с расширением проезжей || | | | | | |части, и проведение других || | | | | | |работ с целью восстановления || | | | | | |балансовой стоимости || | | | | | |автомобильных дорог || | | | | | |3. Устройство поверхностной || | | | | | |обработки, восстановление || | | | | | |изношенных слоев дорожных || | | | | | |покрытий || | | | | | |4. Приведение габарита и || | | | | | |грузоподъемности сооружений || | | | | | |в соответствие с нормами для || | | | | | |данной категории дороги, || | | | | | |восстановление, частичная || | | | | | |или полная замена элементов || | | | | | |мостового полотна, пролетных || | | | | | |строений || | | | | | |5. Обустройство подъездных || | | | | | |путей к паромным переправам ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Ремонт: | | | | | | ||- автодорог, км | 76 | 85 | 46,0| 100 |305,0 | ||-мостов, пог.м | 0 | 0 |166,4| 372,8|539,2 | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||Стоимость работ |308,8|346,3|331,4|364,19|1350,69| ||по содержанию и | | | | | | ||ремонту, | | | | | | ||млн.руб. | | | | | | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||в том числе: | | | | | | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- капитальный | 6 | 10 | 4,6 | 15 |33,6 | ||ремонт дорог, км| | | | | | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||ремонт дорог, км| 70 | 75 | 41,4| 85 |271,4 | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- ремонт мостов | 0 | 0 |166,4|372,8 |539,2 | ||и труб, пог.м | | | | | | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————||- обустройство |1 |1 | |1 |3 | ||подъездных путей| | | | | | ||к паромной | | | | | | ||переправе, штук | | | | | | ||————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
| |Всего |2005 |2006 |2007 |2008 |
| | |г. |г. |г. |г. |
|———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
|- областной бюджет |1350,69|307,3|344,8|330,89|364,19|
|———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
|- доходы от |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |
|предпринимательской| | | | | |
|и иной приносящей | | | | | |
|доходы деятельности| | | | | |
|———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.04.2007 N 152-П
Приложение N 4
к ПрограммеПовышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса|——————————————————|————|———————————————————————|——————|—————————————|| Перечень |Ед. | по годам |2005- |Ожидаемые || мероприятий |изм.| |2008 |конечные || | | |гг. |результаты ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| | |2005 |2006 |2007 |2008 | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по дорогам: |млн.|81,6 |87,5 |82,5 |98,4 |350,0 | || |руб.| | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||в том числе: | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||1. Реализация |млн.|10,1 |11 |17,3 |13,4 |51,8 |Повышение ||мероприятий по |руб.| | | | | |уровня ||обеспечению | | | | | | |безопасности ||безопасности | | | | | | |движения на ||движения на | | | | | | |дорогах ||областных | | | | | | | ||автодорогах и | | | | | | | ||искусственных | | | | | | | ||сооружениях на них| | | | | | | ||(затраты учтены в | | | | | | | ||программном | | | | | | | ||проекте "Ремонт и | | | | | | | ||содержание | | | | | | | ||автомобильных | | | | | | | ||дорог"): | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - разметка |км |793,5|873 |750,0|1000 |3416,5| ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - барьерное |км |0 |0 |2,0 |1 |3,0 | ||ограждение | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||2. Реализация |млн.|1,5 |1,5 | |0 |3,0 |Повышение ||мероприятий по |руб.| | | | | |эстетического||повышению | | | | | | |оформления ||эстетического | | | | | | |дорожного ||оформления | | | | | | |полотна и ||дорожного полотна | | | | | | |потреби- ||(затраты учтены в | | | | | | |тельских ||программном | | | | | | |качеств ||проекте "Ремонт и | | | | | | |обслуживания ||содержание | | | | | | |пользователей||автомобильных | | | | | | |дорог ||дорог"): | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- установка |шт. |3 |4 | |0 |7 | ||автопавильонов | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- установка |шт. |4 |4 | |0 |80 | ||санитарно- | | | | | | | || гигиенических| | | | | | | ||устройств | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|| - установка |шт. |7 |5 | |0 |12 | ||мусоросборников | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||3. Обеспечение |млн.|70 |75 |65,2 |85 |295,2 |Повышение ||сохранности |руб.| | | | | |надежности и ||автомобильных | | | | | | |долговечности||дорог (затраты | | | | | | |дорог, ||учтены в | | | | | | |снижение ||программном | | | | | | |аварийности, ||проекте "Ремонт и | | | | | | |уменьшение ||содержание | | | | | | |расходов на ||автомобильных | | | | | | |эксплуатацию ||дорог"): | | | | | | |дорог и || | | | | | | |транспортных || | | | | | | |средств ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||-поверхностная |км |70 |75 |41,4 |85 |271,4 | ||обработка | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||-автозаправочные |шт. |11 |7 |5 |5 |28 | ||станции | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по мостам: |млн.|1,5 |1,5 |0 |2 |5 | || |руб.| | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Реализация |млн.|1,5 |1,5 |0 |2 |5 |Повышение ||мероприятий по |руб.| | | | | |уровня ||обеспечению | | | | | | |безопасности ||безопасности | | | | | | |движения на ||движения на | | | | | | |мостах ||автодорогах и | | | | | | | ||искусственных | | | | | | | ||сооружениях на них| | | | | | | ||(затраты по | | | | | | | ||мероприятию учтены| | | | | | | ||в программном | | | | | | | ||проекте "Ремонт и | | | | | | | ||содержание | | | | | | | ||автомобильных | | | | | | | ||дорог") | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- барьерное |км |1,005|1,4 |0 |1,7 |5,805 | ||ограждение | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||кроме того: | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Развитие сети |млн.|232,5|179,5|127,0|138,0|677,0 |Повышение ||объектов для |руб.| | | | | |уровня ||оказания | | | | | | |удобства и ||дополнительных | | | | | | |безопасности ||платных услуг | | | | | | |движения, ||пользователям | | | | | | |создание ||дорог в пределах | | | | | | |комфорта для ||придорожной | | | | | | |участников ||полосы, включая | | | | | | |движения ||автозаправочные | | | | | | | ||станции, станции | | | | | | | ||технического | | | | | | | ||обслуживания, | | | | | | | ||кафе, магазины | | | | | | | ||(затраты | | | | | | | ||коммерческих | | | | | | | ||структур) | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- станции |шт. |5 |9 |7 |6 |27 | ||технического | | | | | | | ||обслуживания | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- кафе, закусочные|шт. |8 |11 |6 |9 |34 | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||- магазины |шт. |26 |20 |15 |20 |81 | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————||Итого по |млн.|315,6|268,5|209,5|238,4|1032,0| ||программному |руб.| | | | | | ||проекту | | | | | | | ||——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
| |всего|2005 |2006 |2007 |2008 |
| | |г. |г. |г. |г. |
|————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|- областной |355,0|83,1 |89,0 |82,5 |100,4|
|бюджет- | | | | | |
|————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|- затраты |677,0|232,5|179,5|127,0|138,0|
|коммерческих| | | | | |
|структур | | | | | |
|————————————|—————|—————|—————|—————|—————|