Постановление Правительства Астраханской области от 10.08.2007 № 346-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2007 N 346-П Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 06.06.2011 г. N 170-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
области от 08.12.2004 N 18/215
В связи с реализацией постановления Правительства Астраханскойобласти от 21.07.2006 N 234-П "О показателях определения автомобильныхдорог общего пользования" и в целях уточнения объемов финансированияпрограммных мероприятий отраслевой целевой программы "Развитиедорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы"Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отраслевую целевую программу "Развитие дорожногохозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", утвержденнуюпостановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного хозяйстваАстраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующиеизменения:
1.1. В паспорте Программы разделы "Ожидаемые результатыреализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимостиее решения программными методами" Программы абзац седьмой исключить.
1.3. Четвертый - восьмой абзацы раздела 2 "Содержание проблемы иобоснование необходимости ее решения программными методами" Программыизложить в следующей редакции:
"Общая протяженность сети автомобильных дорог (далее -автодороги) на территории Астраханской области на 01.01.2007 составила5997,71 км, в том числе:
- 2759,87 км автодорог общего пользования, из них 567,66 кмавтодорог федерального значения с расположенными на них 39искусственными сооружениями (мостами, путепроводами) (далее -федеральные автодороги) и 2192,21 км автодорог общего пользованиярегионального значения с расположенными на них 177 искусственнымисооружениями (мостами, путепроводами) и 16 паромными переправами(далее - областные автодороги);
- 3237,84 км автодорог с расположенными на них 45 искусственнымисооружениями (мостами, путепроводами) и 27 паромными переправами,относящихся к собственности муниципальных образований, ведомств ипредприятий различных форм собственности (далее - ведомственные имуниципальные автодороги).
Автодороги общего пользования наиболее благоустроены и отвечаютсовременным техническим требованиям. Твердое покрытие имеется на2622,42 км, из которых на 2061,46 км усовершенствованное. Однако ещеимеются и грунтовые дороги, общая их протяженность составляет 151,86км.
Плотность автодорожной сети Астраханской области составляет 65,1км на 1000 кв. км. На территории области расположены 440 населенныхпунктов, из которых 130 не имеют подъездных путей к автодорогам общегопользования.".
1.4. Тринадцатый абзац раздела 2 "Содержание проблемы иобоснование необходимости ее решения программными методами" Программыизложить в новой редакции:
"Только на дорогах общего пользования в настоящее времяфункционируют 216 мостов. Общая протяженность мостов составляет18711,711 погонных метра, из них на федеральных дорогах - 39 мостовдлиной 2460,0 погонных метра, на областных автодорогах - 177 мостовдлиной 16251,711 погонных метра.".
1.5. Шестнадцатый абзац раздела 2 "Содержание проблемы иобоснование необходимости ее решения программными методами" Программыизложить в новой редакции:
"Замена деревянных мостов, расположенных на автодорогах, на мостыкапитального типа заметно улучшила ситуацию на дорогах, и если на01.01.95 на автодорогах общего пользования оставалось 30 деревянныхмостов, то к концу 2006 года их число сократилось до 2.".
1.6. Двенадцатый абзац раздела 3 "Основная цель и задачи, срокиреализации Программы" исключить.
1.7. Двенадцатый абзац раздела 3 "Основная цель и задачи, срокиреализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорогпозволит существенно снизить размер транспортной составляющей всебестоимости продукции и цене товаров. Будет продолжен перевод в сетьавтодорог общего пользования части внутрихозяйственных дорог.".
1.8. Шестой и седьмой абзацы подраздела 4.1 раздела 4 "Системапрограммных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
"Будет продолжаться развитие сети автодорог с твердым покрытием всельской местности, обеспечивающих связь населенных пунктов с опорнойсетью автодорог и административными центрами.
Всего до 2009 года необходимо построить 41,44 км областныхавтодорог. На эти цели предусматриваются расходы в размере 5548,58млн. руб. Основные показатели по программному проекту представлены вприложении N 2 к Программе.".
1.9. Восьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система программныхмероприятий" Программы исключить.
1.10. Восьмой, девятый абзацы подраздела 4.2 раздела 4 "Системапрограммных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
"В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог исооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета иза счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходыдеятельности в объеме 1425,1 млн. руб.
За этот период предусматривается отремонтировать 275,3 км дорог,166,4 погонных метра мостов.".
1.11. Раздел 8 "Оценка эффективности реализации Программы"изложить в новой редакции:
"Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2009 годуследующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
- построено и реконструировано 41,44 км дорог и 1752,84 погонныхметра мостов;
- отремонтировано 275,3 км автомобильных дорог и 166,4 погонныхметра мостов;
- увеличится количество муниципальных образований, повысившихтранспортную доступность населения, с 0 % до 12, 2%.
Показатели оценки эффективности реализации Программы
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
|N |Наименование |Един. |2004 г.|2005|2006 |2007 |2008 г.|
| |показателей |изм. | | г. |г. |г. | |
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
|1.|Построено и | | | | | | |
| |реконструировано|км | 13,05 | 0 |0 |16,704|24,74 |
| |автомобильных |пог.м.| 660,0 | 0 |0 |185,33|1567,51|
| |дорог и | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
|2.|Отремонтировано |км | 63,1 | 76 |85 |46 |68,3 |
| |автомобильных |пог.м.| | 0 |0 |166,4 |0 |
| |дорог и | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них общего | | | | | | |
| |пользования | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
|3.|Удельный вес |% | 91,0 |92,0|92,8 |93,0 |93,2 |
| |протяженности | | | | | | |
| |дорог и | | | | | | |
| |искусственных | | | | | | |
| |сооружений, | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | |
| |нормативным | | | | | | |
| |требованиям по | | | | | | |
| |допустимому | | | | | | |
| |уровню | | | | | | |
| |содержания | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
|4.|Количество |% | 0 |0 |12,0 |12,1 |12,2 |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований, | | | | | | |
| |повысивших | | | | | | |
| |транспортную | | | | | | |
| |доступность | | | | | | |
| |населения | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|————|—————|——————|———————|
С вводом приграничного моста через р. Кигач увеличатсямежгосударственные перевозки, существенно возрастет значениеприграничных регионов.
Вследствие улучшения транспортно-эксплуатационного состояниядорог повысится безопасность дорожного движения.".
1.12. Приложения N 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции(приложения N 2,3,4).
2. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 10.08.2007 N 346-П
Паспорт ПрограммыОжидаемые - реализация Программы должна обеспечить достижение крезультаты 2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004реализации годом):Программы - строительство и реконструкция 41,444 км дорог и
1752,82 пог.м мостов;
- ремонта 275,3 км дорог и 166,0 пог.м мостов;
- увеличение удельного веса протяженности дорог и
искусственных сооружений, соответствующих нормативным
требованиям по допустимому уровню содержания, с 91,0%
до 93,2%;
- увеличение количества муниципальных образований,
повысивших транспортную доступность населения, с 0%
до 12,2 %Объемы и - общий объем финансирования мероприятий Программыисточники составляет 7960,98 млн.руб.,финансирования из них:Программы средства федерального бюджета - 5130,58 млн.руб.;
2005 год - 95,0 млн.руб.
2006 год - 145,0 млн.руб.
2007 год - 1795,44 млн.руб.
2008 год - 3095,14 млн.руб.
средства областного бюджета - 2066,38 млн.руб.;
2005 год - 377,7 млн.руб.
2006 год - 497,4 млн.руб.
2007 год - 488,89 млн.руб.
2008 год - 702,39 млн.руб.
средства местных бюджетов - 83,0 млн.руб.;
2005 год - 0,0 млн.руб.
2006 год - 58,0 млн.руб.
2007 год - 10,0 млн.руб.
2008 год - 15,0 млн.руб.
внебюджетные источники- 677,0 тыс.руб.;
2005 год - 232,5 млн.руб.
2006 год - 179,5 млн.руб.
2007 год - 127,0 млн.руб.
2008 год - 138,0 млн.руб.
доходы от предпринимательской и иной
приносящей доходы деятельности - 4,02 млн.руб.
2005 год - 1,5 млн.руб.
2006 год - 1,5 млн.руб.
2007 год - 0,51 млн.руб.
2008 год - 0,51 млн.руб.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 10.08.2007 N 346-П
Приложение N 1
к Программе
Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||NN |Наименование автомобильной |единица |2005 г.|2006 |2007 г.|2008 г.|Источники ||п/п|дороги |изме- | |г. | | |финанси- || | |рений | | | | |рования ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||1. |Строительство и |млн.руб.|150,0 |206,4|1906,54|3285,64| || |реконструкция, | | | | | | || |в том числе: | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- восточный обход г. |млн.руб.|10,0 |60,0 |84,92 |85,0 |Федеральный || |Астрахани на участке от |млн.руб.|50,0 |30,0 |30,2 |83,0 |бюджет, || |автодороги Астрахань - | | | | | |областной || |Зеленга до автодороги | | | | | |бюджет || |Астрахань-Камызяк; | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- пограничный мостовой |км | | |2,958 | |Федеральный || |переход через р. Кигач на |п/м | | |185,335| |бюджет, || |автомобильной дороге |млн.руб.|85,0 |85,0 |63,4 | |областной || |Астрахань-Атырау |млн.руб.|5,0 |10,0 |2,3 | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- общегородская транзитная |км | | | |6,74 |Федеральный || |магистраль непрерывного |п/м | | | |1439,51|бюджет, || |движения, г. Астрахань, I |млн.руб.| | |1034,7 |2500,0 |областной || |пусковой комплекс |млн.руб.| |1,0 |49,5 |0 |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- подъездная автодорога к |км | | |1,048 | | || |федеральному центру |млн.руб.| | |23,8 | |Областной || |сердечно-сосудистой хирургии,| | | | | |бюджет || |г. Астрахань | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- проектно-изыскательские |млн.руб.| |6,4 |3,3 |58,3 |Областной || |работы | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- автодороги новых |км | | |0,92 |2,0 |Федеральный || |микрорайонов массовой |млн.руб.| | |10,22 |10,14 |бюджет, || |малоэтажной и многоквартирной|млн.руб.| | |1,2 |1,0 |областной || |застройки, |млн.руб.| | |0,3 | |бюджет, || |в том числе: | | | | | |бюджет МО || | | | | | | |"Володарский || | | | | | | |район" || | | | | | | | || |строительство автомобильной |км | | |0,92 | |Федеральный || |дороги к жилому микрорайону |млн.руб.| | |10,22 | |бюджет, || |индивидуальной застройки в |млн.руб.| | |1,2 | |областной || |пос. Володарском Володарского|млн.руб.| | |0,3 | |бюджет, || |района Астраханской области | | | | | |бюджет МО || | | | | | | |"Володарский || | | | | | | |район" ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- строительство и |км | | |0,795 | |Федеральный || |реконструкция связывающих |млн.руб.| | |2,2 | |бюджет, || |населенные пункты сельских |млн.руб.| | |0,5 | |областной || |дорог с включением их в сеть | | | | | |бюджет || |дорог общего пользования (с | | | | | | || |учетом показателей по | | | | | | || |реализации федеральной | | | | | | || |целевой программы "Социальное|км | | |0,795 | |Федеральный || |развитие села до 2010 года"),|млн.руб | | |2,2 | |бюджет, || |в том числе: |млн.руб.| | |0,5 | |областной || |подъезд к с. Раздор | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |- автодорога Вольное-Замьяны |млн.руб.|0,0 |14,0 |0,0 |48,2 |Областной || | | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |-строительство и |км | | |10,983 |16,0 |Федеральный || |реконструкция улично-дорожной|пог.м. | | |0 |128,0 |бюджет, || |сети г.Астрахани |млн.руб.| | |600,0 |500,0 |областной || | |млн.руб.| | |0,0 | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||2. | Ремонт и содержание |км |76 |85 |46,0 |68,3 |Областной || |автодорог и сооружений на них|млн.руб.|307,3 |344,8|324,89 |444,09 |бюджет, || | |млн.руб.|1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |доходы от || | | | | | | |предприни- || | | | | | | |мательской || | | | | | | |деятельности ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||3. |Приведение | | | | | | || |внутрихозяйственных дорог и |км |0 |9,5 | | | || |сооружений на них в |млн.руб.| |20,0 |0,0 |0,0 |Областной || |нормативное состояние с | | | | | |бюджет || |переводом их в сеть автодорог| | | | | | || |общего пользования | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||4. |Проектно-изыскательские |млн.руб.|3,3 | | | |Областной || |работы | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||5. |Межевание земель, занятых | | | | | |Областной || |областными автодорогами |млн.руб.|2,9 |2,8 | 3,4 |6,1 |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||6. |Проведение диагностики, | | | | | | || |оценки |млн.руб.|2,5 |2,7 |2,9 |2,6 |Областной || |транспортно-эксплуатационного| | | | | |бюджет || |и лабораторного контроля | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||7. |Контроль за весовыми | | | | | | || |параметрами транспортных |млн.руб.|1,2 |1,2 |1,1 |1,1 |Областной || |средств с использованием | | | | | |бюджет || |постов весового контроля | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||8. |Страхование областных | |0,5 |0,5 |0,5 | | || |автодорог, сооружений на них | | | | | | || |и имущества, необходимого для|млн.руб.| | | |0,5 |Областной || |обеспечения функционирования | | | | | |бюджет || |областных автодорог | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||9. |Резерв средств |млн.руб.|3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |Областной || | | | | | | |бюджет ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||10.|Прочие расходы (по | |2,0 |3,0 |4,0 | | || |распоряжению министерства |млн.руб.| | | |4,5 |Областной || |строительства и дорожного | | | | | |бюджет || |хозяйства Астраханской | | | | | | || |области) | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||11.|Приведение в нормативное |млн.руб.|0,0 |58,0 |38,3 |50,0 |Областной || |состояние улично - дорожной | | | | | |бюджет, || |сети населенных пунктов для |млн.руб.| |58,0 |9,7 |15,0 | || |проезда транзитного | | | | | |бюджеты || |транспорта и проезда к | | | | | |муниципальных|| |социально, экономически | | | | | |образований || |значимым объектам | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————||12 |Развитие сети объектов | | | | | | || |сервиса для оказания |млн.руб.|232,5 |179,5|127,0 |138,0 |Внебюджетные || |дополнительных платных услуг | | | | | |источники || |пользователям дорог в | | | | | | || |пределах придорожной полосы, | | | | | | || |включая автозаправочные | | | | | | || |станции, станции технического| | | | | | || |обслуживания, кафе, магазины | | | | | | ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|| |ВСЕГО: | |706,7 |881,4|2421,84|3951,04| ||———|—————————————————————————————|————————|———————|—————|———————|———————|—————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
| | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ВСЕГО: |7960,98|706,7 | 881,4 |2421,84|3951,04|
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- федеральный |5130,58|95,0 | 145,0 |1795,44|3095,14|
|бюджет | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- областной бюджет |2066,38|377,7 | 497,4 |488,89 |702,39 |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- местные бюджеты |83,0 |0,0 | 58,0 |10,0 |15,0 |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- внебюджетные |677,0 |232,5 | 179,5 |127,0 |138,0 |
|источники | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- доходы от |4,02 |1,5 | 1,5 |0,51 |0,51 |
|предпринимательской| | | | | |
|и иной приносящей | | | | | |
|доходы деятельности| | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
*) паритетность с Республикой Казахстан
**) паритетность с бюджетами муниципальных образований
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 10.08.2007 N 346-П
Приложение N 2
к Программе
Строительство и реконструкция областных автодорог
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
| Перечень |Протяженность|Протяженность|Расходы| Ожидаемые |
| мероприятий |автодорог, км|мостовых |за | конечные |
| | |сооружений, |период | результаты |
| | |пог. м |2005 - | |
| | | |2008 | |
| | | |годов | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|Строительство и|41,44 |1752,82 |5548,58|1. Обеспечение|
|реконструкция | | |49,3 |транспортных |
|областных | | | |связей между |
|автодорог, | | | |Астраханской |
|в том числе | | | |областью и |
|затраты на | | | |Республикой |
|выполнение | | | |Казахстан. |
|природоохранных| | | |2. Обеспечение|
|мероприятий | | | |стратегических|
| | | | |и оборонных |
| | | | |интересов |
| | | | |государства. |
| | | | |3. Вынос |
| | | | |транзитных |
| | | | |потоков из |
| | | | |города, |
| | | | |обеспечение |
| | | | |экологической |
| | | | |безопасности. |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|в том числе: | | | | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|капитальные | | |5548,58| |
|вложения | | | | |
|источники | | | | |
|финансирования:| | | | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|- федеральный | | |5130,58| |
|бюджет | | | | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|- областной | | |417,7 | |
|бюджет | | | | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
|- бюджет | | |0,3 | |
|муниципального | | | | |
|образования | | | | |
|———————————————|—————————————|—————————————|———————|——————————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 10.08.2007 N 346-П
Приложение N 3
к Программе
Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
|————————————|———————————————————————————————|————————————————|
| Перечень | Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые |
|мероприятий | | конечные |
| | | результаты |
|————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
| |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| |
| | | | | | |
|————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
|Содержание: | | | | |1. Проведение |
|- дорог ,км | 2284 | 2284 |2192,2 | 2192,2|круглогодичных |
|- мостов, шт| 183 | 183 |177 | 177 |работ с целью |
|- паромных | 16 | 16 |16 | 16 |сохранения |
|переправ, | | | | |транспортно- |
|шт | | | | |эксплуатационных|
| | | | | |характеристик |
|————————————|———————|———————|———————|———————|автомобильных |
|Ремонт: | | | | |дорог, повышения|
|- автодорог,| 76 | 85 |46,0 | 68,3 |сохранности |
|км | | | | |автомобильных |
|- мостов, | 0 | 0 |166,4 | 0 |дорог. |
|пог.м | | | | |2. Замена и |
|————————————|———————|———————|———————|———————|ремонт |
|Стоимость | 308,8 | 346,3 |325,4 | 444,6 |изношенных |
|работ по | | | | |покрытий, в том |
|содержанию | | | | |числе с |
|и ремонту, | | | | |расширением |
|млн.руб. | | | | |проезжей части, |
| | | | | |и проведение |
| | | | | |других работ с |
| | | | | |целью |
| | | | | |восстановления |
| | | | | |балансовой |
| | | | | |стоимости |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог. |
| | | | | |3. Устройство |
| | | | | |поверхностной |
| | | | | |обработки, |
| | | | | |восстановление |
| | | | | |изношенных слоев|
| | | | | |дорожных |
| | | | | |покрытий. |
| | | | | |4. Приведение |
| | | | | |габарита и |
| | | | | |грузоподъемности|
| | | | | |сооружений в |
| | | | | |соответствие с |
| | | | | |нормами для |
| | | | | |данной категории|
| | | | | |дороги, |
| | | | | |восстановление, |
| | | | | |частичная или |
| | | | | |полная замена |
| | | | | |элементов |
| | | | | |мостового |
| | | | | |полотна, |
| | | | | |пролетных |
| | | | | |строений. |
| | | | | |5. Обустройство |
| | | | | |подъездных путей|
| | | | | |к паромным |
| | | | | |переправам. |
|————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- областной бюджет |1421,08|307,3 |344,8 |324,89 |444,09 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- доходы от |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |
|предпринимательской и | | | | | |
|иной приносящей доходы| | | | | |
|деятельности | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|