Постановление Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 472-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2007 N 472-П Утратилo силу - Постановление
Правительства Астраханской области
от 06.06.2011 г. N 170-П
О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
области от 08.12.2004 N 18/215
В связи с направлением дополнительных доходов федеральногобюджета на финансирование дорожного хозяйства субъектов РоссийскойФедерации в виде субсидий по разделу "Межбюджетные трансферты" врамках реализации адресной инвестиционной программы в соответствии сФедеральным законом от 17.07.2007 N 132-ФЗ "О внесении изменений вФедеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в отраслевую целевую программу "Развитие дорожногохозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", утвержденнуюпостановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного хозяйстваАстраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующиеизменения:
1.1. В паспорте Программы разделы "Ожидаемые результатыреализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.2. Седьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система программныхмероприятий" Программы изложить в новой редакции:
"Всего до 2009 года необходимо построить 48,24 км автомобильныхдорог. На эти цели предусматриваются расходы в размере 7344,88 млн.руб. Основные показатели по программному проекту представлены вприложении N 2 к Программе.".
1.3. Восьмой, девятый абзацы подраздела 4.2 раздела 4 "Системапрограммных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
" В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог исооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета иот доходов предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности вобъеме 1407,5 млн. руб.
За этот период предусматривается отремонтировать 273,3 км дорог,166,4 погонных метра мостов.".
1.4. Раздел 8 "Оценка эффективности реализации Программы"изложить в новой редакции:
"Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2009 годуследующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
- будет построено и реконструировано 48,24 км дорог и 1752,845погонных метра мостов;
- отремонтировано 273,3 км автомобильных дорог и 166,4 погонныхметра мостов;
- увеличится удельный вес протяженности дорог и искусственныхсооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимомууровню содержания, с 91 до 93,2 %;
- увеличится количество муниципальных образований, повысившихтранспортную доступность населению, с 0 до 12, 2%.
Показатели оценки эффективности реализации Программы
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
|N |Наименование |Един. |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
| |показателей |изм. | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
|1.|Построено и | | | | | | |
| |реконструировано|км | 13,05 | 0 | 0 |23,504 |26,54 |
| |автомобильных |пог.м.| 660,0 | 0 | 0 |185,335|1567,51|
| |дорог и | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
|2.|Отремонтировано |км | 63,1 | 76 | 85 |44 |68,3 |
| |автомобильных |пог.м | | | |166,4 | |
| |дорог и | | | | | | |
| |сооружений на | | | | | | |
| |них общего | | | | | | |
| |пользования | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
|3.|Удельный вес |% | 91,0 | 92,0 | 92,8 |93,0 |93,2 |
| |протяженности | | | | | | |
| |дорог и | | | | | | |
| |искусственных | | | | | | |
| |сооружений, | | | | | | |
| |соответствующих | | | | | | |
| |нормативным | | | | | | |
| |требованиям по | | | | | | |
| |допустимому | | | | | | |
| |уровню | | | | | | |
| |содержания | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
|4.|Количество |% | 0 | 0 | 12,0 |12,1 |12,2 |
| |муниципальных | | | | | | |
| |образований, | | | | | | |
| |повысивших | | | | | | |
| |транспортную | | | | | | |
| |доступность | | | | | | |
| |населения | | | | | | |
|——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
С вводом приграничного моста через р. Кигач увеличатсямежгосударственные перевозки, существенно возрастет значениеприграничных регионов.
Вследствие улучшения транспортно-эксплуатационного состояниядорог повысится безопасность дорожного движения.".
1.5. Приложения N 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции(приложения N 2,3,4).
2. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 01.11.2007 N 472-П
Паспорт ПрограммыОжидаемые - реализация Программы должна обеспечить достижение крезультаты 2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004реализации годом):Программы - строительство и реконструкция 48,24 км дорог и
1752,845 пог.м мостов;
- ремонт 273,3 км дорог и 166,0 пог.м мостов;
- увеличение удельного веса протяженности дорог и
искусственных сооружений, соответствующих нормативным
требованиям по допустимому уровню содержания, с 91 до
93,2%;
- увеличение количества муниципальных образований,
повысивших транспортную доступность населения, с 0 до
12,2 %Объемы и - общий объем финансирования мероприятий Программыисточники составляет 9748,79 млн.руб.,финансирования из них:Программы средства федерального бюджета - 6950,88 млн.руб.;
2005 год - 95,0 млн.руб.
2006 год - 145,0 млн.руб.
2007 год - 3615,74 млн.руб.
2008 год - 3095,14 млн.руб.
средства областного бюджета - 2033,89 млн.руб.;
2005 год - 377,7 млн.руб.
2006 год - 497,4 млн.руб.
2007 год - 456,4 млн.руб.
2008 год - 702,39 млн.руб.
средства местных бюджетов - 83,0 млн.руб.;
2005 год - 0,0 млн.руб.
2006 год - 58,0 млн.руб.
2007 год - 10,0 млн.руб.
2008 год - 15,0 млн.руб.
внебюджетные источники - 677,0 тыс.руб.;
2005 год - 232,5 млн.руб.
2006 год - 179,5 млн.руб.
2007 год - 127,0 млн.руб.
2008 год - 138,0 млн.руб.
доходы от предпринимательской и иной приносящей
доходы деятельности - 4,02 млн.руб.
2005 год - 1,5 млн.руб.
2006 год - 1,5 млн.руб.
2007 год - 0,51 млн.руб.
2008 год - 0,51 млн.руб.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 01.11.2007 N 472-П
Приложение N 1
к Программе
Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||NN | | Еди- |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| Источник ||п/п|Наименование | ница | | | | | финансирования || |автомобильной дороги | изме- | | | | | || | | рений | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |1 |2 |3 | 4 | 5 |6 |7 ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||1. |Строительство и |млн.руб.|150,0 | 206,4 |3696,84|3291,64| || |реконструкция, | | | | | | || |в том числе: | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- восточный обход г. |млн.руб |10,0 | 60,0 | 84,92 |85,0 |Федеральный бюджет,|| |Астрахани на участке от|млн.руб.|50,0 | 30,0 | 2,44 |88,2 |областной бюджет || |автодороги Астрахань - | | | | | | || |Зеленга до автодороги | | | | | | || |Астрахань-Камызяк | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- пограничный мостовой |км | | | 2,958 | | || |переход через р. Кигач |п/м | | |185,335| | || |на автомобильной дороге|млн.руб.|85,0 | 85,0 | 63,4 | |Федеральный бюджет,|| |Астрахань-Атырау |млн.руб |5,0 | 10,0 | 2,44 | |областной бюджет ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- общегородская |км | | | |6,74 | || |транзитная магистраль |п/м | | | |1439,51| || |непрерывного движения, |млн.руб.| | | 2460,7|2500 |Федеральный бюджет,|| |г. Астрахань, |млн.руб.| | 1,0 | 47,65 |49,0 |областной бюджет || |I пусковой комплекс | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- подъездная автодорога|км | | | 1,048 | | || |к федеральному центру |млн.руб.| | | 23,8 | |Областной бюджет || |сердечно-сосудистой | | | | | | || |хирургии, г. Астрахань | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- проектно- |млн.руб.| | 6,4 | 3,14 |58,3 |Областной бюджет || |изыскательские работы | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- автодороги новых |км | | | 0,92 |2,0 |Федеральный бюджет,|| |микрорайонов массовой |млн.руб.| | | 10,22 |10,14 |областной бюджет, || |малоэтажной и |млн.руб.| | | 0,97 |1,0 |бюджет МО || |многоквартирной |млн.руб.| | | 0,3 | |"Володарский район"|| |застройки | | | | | | || |в том числе: |км | | | 0,92 | |Федеральный бюджет,|| |строительство |млн.руб.| | | 10,22 | |областной бюджет, || |автомобильной дороги к |млн.руб.| | | 0,97 | |бюджет МО || |жилому микрорайону |млн.руб.| | | 0,3 | |"Володарский район"|| |индивидуальной | | | | | | || |застройки в пос. | | | | | | || |Володарском | | | | | | || |Володарского района | | | | | | || |Астраханской области | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- строительство и |км | | | 0,795 | |Федеральный бюджет,|| |реконструкция |млн.руб.| | | 2,2 | |областной бюджет || |связывающих населенные |млн.руб.| | | 0,35 | | || |пункты сельских дорог с| | | | | | || |включением их в сеть | | | | | | || |дорог общего | | | | | | || |пользования (с учетом | | | | | | || |показателей по |км | | | 0,795 | | || |реализации федеральной |млн.руб.| | | 2,2 | |Федеральный бюджет,|| |целевой программы |млн.руб.| | | 0,35 | |областной бюджет || |"Социальное развитие | | | | | | || |села до 2010 года"), в | | | | | | || |том числе: | | | | | | || |подъезд к с. Раздор | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- автодорога |млн.руб.|0,0 | 14,0 | 0,0 |0,0 |Областной бюджет || |Вольное-Замьяны | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|| |- строительство и |км | | | 17,78 |16,0 | || |реконструкция |пог.м. | | | 0 |128,0 | || |улично-дорожной сети |млн.руб.| | | 994,3 |500,0 |Федеральный бюджет,|| |г. Астрахани |млн.руб.| | | 0,0 |0,0 |областной бюджет ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||2. |Ремонт и содержание |км |76 | 85 | 44,0 |100,0 |Областной бюджет, || |автодорог и сооружений |млн.руб.|307,3 | 344,8 | 313,3 |438,09 |доходы от || |на них |млн.руб.|1,5 | 1,5 | 0,51 |0,51 |предприни- || | | | | | | |мательской || | | | | | | |деятельности ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||3. |Приведение | | | | | | || |внутрихозяйственных |км |0 | 9,5 | | | || |дорог и сооружений на |млн.руб.| | 20,0 | 0,0 |0,0 |Областной бюджет || |них в нормативное | | | | | | || |состояние с переводом | | | | | | || |их в сеть автодорог | | | | | | || |общего пользования | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||4. |Проектно- |млн.руб.|3,3 | | | |Областной бюджет || |изыскательские работы | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||5. |Межевание земель, | | | | | | || |занятых областными |млн.руб.| 2,9 | 2,8 | 3,3 |6,1 |Областной бюджет || |автодорогами | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||6. |Проведение диагностики,| | | | | | || |оценки транспортно- |млн.руб.|2,5 | 2,7 | 2,9 |2,6 |Областной бюджет || |эксплуатационного | | | | | | || |и лабораторного | | | | | | || |контроля | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||7. |Контроль за весовыми | | | | | | || |параметрами |млн.руб.|1,2 | 1,2 | 1,1 |1,1 |Областной бюджет || |транспортных средств с | | | | | | || |использованием постов | | | | | | || |весового контроля | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||8. |Страхование областных |млн.руб.|0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |Областной бюджет || |автодорог, сооружений | | | | | | || |на них и имущества, | | | | | | || |необходимого для | | | | | | || |обеспечения | | | | | | || |функционирования | | | | | | || |областных автодорог | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||9. |Резерв средств |млн.руб.|3,0 | 3,0 | 0,8 |3,0 |Областной бюджет ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||10.|Прочие расходы (по | |2,0 | 3,0 | 15,4 | | || |распоряжению |млн.руб.| | | |4,5 |Областной бюджет || |министерства | | | | | | || |строительства и | | | | | | || |дорожного хозяйства | | | | | | || |Астраханской области) | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||11.|Приведение в | | | | | | || |нормативное состояние | | | | | | || |улично-дорожной сети |млн.руб.|0,0 | 58,0 | 38,3 |50,0 |Областной бюджет, || |населенных пунктов для | | | 58,0 | 9,7 |15,0 |бюджеты || |проезда транзитного |млн.руб.| | | | |муниципальных || |транспорта и проезда к | | | | | |образований || |социально, экономически| | | | | | || |значимым объектам | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||12.|Развитие сети объектов | | | | | | || |сервиса для оказания |млн.руб.|232,5 | 179,5 | 127,0 |138,0 |Затраты || |дополнительных платных | | | | | |коммерческих || |услуг пользователям | | | | | |структур || |дорог в пределах | | | | | | || |придорожной полосы, | | | | | | || |включая автозаправочные| | | | | | || |станции, станции | | | | | | || |технического | | | | | | || |обслуживания, кафе, | | | | | | || |магазины | | | | | | ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||13.|ВСЕГО: | |706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04| ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|ВСЕГО: |9748,79| 706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04|
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- федеральный |6950,88| 95,0 | 145,0 |3615,74|3095,14|
|бюджет | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- областной бюджет |2033,89| 377,7 | 497,4 |456,4 |702,39 |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- бюджеты |83,0 | 0,0 | 58,0 |10,0 |15,0 |
|муниципальных | | | | | |
|образований | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- затраты |677,0 | 232,5 | 179,5 |127,0 |138,0 |
|коммерческих | | | | | |
|структур | | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
|- доходы от |4,02 | 1,5 | 1,5 |0,51 |0,51 |
|предпринимательской| | | | | |
|и иной приносящей | | | | | |
|доходы деятельности| | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
*) паритетность с Республикой Казахстан
**) паритетность с бюджетами муниципальных образований
Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 01.11.2007 N 472-П
Приложение N 2
к Программе
Строительство и реконструкция областных автодорог
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
| Перечень | Протя- | Протя- |Расходы за| Ожидаемые |
| мероприятий | женность | женность | период | конечные |
| |автодорог,| мостовых | 2005-2008| результаты |
| | км |сооружений,| годов, | |
| | | пог. м | тыс.руб. | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|Строительство и| | | |1. Обеспечение|
|реконструкция |48,24 |1752,845 |7344,88 |транспортных |
|областных | | | |связей между |
|автодорог, | | | |Астраханской |
|в том числе | | |49,3 |областью и |
|затраты на | | | |Республикой |
|выполнение | | | |Казахстан, |
|природоохранных| | | |обеспечение |
|мероприятий | | | |стратегических|
| | | | |и оборонных |
| | | | |интересов |
| | | | |государства |
| | | | |2. Вынос |
| | | | |транзитных |
| | | | |потоков из |
| | | | |города, |
| | | | |обеспечение |
| | | | |экологической |
| | | | |безопасности |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|в том числе: | | | | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|Капитальные | | | | |
|вложения | | |7344,88 | |
|Источники | | | | |
|финансирования:| | | | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|- федеральный | | |6950,78 | |
|бюджет | | | | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|- областной | | |393,8 | |
|бюджет | | | | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
|- бюджет | | |0,3 | |
|муниципального | | | | |
|образования | | | | |
|———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 01.11.2007 N 472-П
Приложение N 3
к Программе
Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
|———————————————|———————————————————————————————|————————————————|
| Перечень | Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые |
| мероприятий | | конечные |
| | | результаты |
|———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
| |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| |
|———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
|Содержание: | | | | |1. Проведение |
|- дорог, км | 2284 | 2284 | 2192,2|2192,2 |круглогодичных |
|- мостов, шт. | 183 | 183 | 177 | 177 |работ с целью |
|- паромных | 16 | 16 | 16 | 16 |сохранения |
|переправ, шт. | | | | |транспортно- |
| | | | | |эксплуатационных|
| | | | | |характеристик |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог, повышения|
| | | | | |сохранности |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог |
| | | | | |2. Замена и |
| | | | | |ремонт |
| | | | | |изношенных |
| | | | | |покрытий, в том |
| | | | | |числе с |
| | | | | |расширением |
| | | | | |проезжей части, |
| | | | | |и проведение |
| | | | | |других работ с |
| | | | | |целью |
| | | | | |восстановления |
| | | | | |балансовой |
| | | | | |стоимости |
| | | | | |автомобильных |
| | | | | |дорог |
| | | | | |3. Устройство |
| | | | | |поверхностной |
| | | | | |обработки, |
| | | | | |восстановление |
| | | | | |изношенных слоев|
| | | | | |дорожных |
| | | | | |покрытий |
| | | | | |4. Приведение |
| | | | | |габарита и |
| | | | | |грузоподъемности|
| | | | | |сооружений в |
| | | | | |соответствие с |
| | | | | |нормами для |
| | | | | |данной категории|
| | | | | |дороги, |
| | | | | |восстановление, |
| | | | | |частичная или |
| | | | | |полная замена |
| | | | | |элементов |
| | | | | |мостового |
| | | | | |полотна, |
| | | | | |пролетных |
| | | | | |строений |
| | | | | |5. Обустройство |
| | | | | |подъездных путей|
| | | | | |к паромным |
| | | | | |переправам |
|———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
|Ремонт: | | | | | |
|- автодорог, км| 76 | 85 | 46,0 | 100 | |
|- мостов, пог.м| 0 | 0 | 166,4 | 372,8 | |
|———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
|Стоимость работ| 308,8 | 346,3 | 313,8 | 438,6 | |
|по содержанию и| | | | | |
|ремонту, | | | | | |
|млн.руб. | | | | | |
|———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
По источникам финансирования: млн.руб.
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
| |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г. |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|- областной бюджет |1403,48| 307,3 | 344,8 | 313,29| 438,09 |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
|- доходы от |4,02 | 1,5 | 1,5 | 0,51 | 0,51 |
|предпринимательской| | | | | |
|и иной приносящей | | | | | |
|доходы деятельности| | | | | |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|