Постановление Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 472-П

О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215

  
                           АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       01.11.2007 N 472-П                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                       Правительства Астраханской области
                                            от 06.06.2011 г. N 170-П
  
  
     О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
                      области от 08.12.2004 N 18/215
       
       
       В связи  с   направлением  дополнительных  доходов   федеральногобюджета  на финансирование  дорожного  хозяйства субъектов  РоссийскойФедерации  в виде  субсидий  по  разделу "Межбюджетные  трансферты"  врамках реализации адресной  инвестиционной программы в соответствии  сФедеральным законом  от 17.07.2007  N 132-ФЗ "О  внесении изменений  вФедеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести  в  отраслевую целевую  программу  "Развитие  дорожногохозяйства  Астраханской  области  на  2005-2008  годы",   утвержденнуюпостановлением  Администрации  Астраханской области  от  08.12.2004  N18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного  хозяйстваАстраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующиеизменения:
       1.1. В   паспорте   Программы   разделы   "Ожидаемые   результатыреализации Программы", "Объемы  и источники финансирования  Программы"изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
       1.2. Седьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система  программныхмероприятий" Программы изложить в новой редакции:
       "Всего до 2009 года  необходимо построить 48,24 км  автомобильныхдорог. На эти  цели предусматриваются расходы  в размере 7344,88  млн.руб.  Основные  показатели  по  программному  проекту  представлены  вприложении N 2 к Программе.".
       1.3. Восьмой, девятый  абзацы подраздела 4.2  раздела 4  "Системапрограммных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
       " В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог  исооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета иот доходов предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности вобъеме 1407,5 млн. руб.
       За этот период предусматривается отремонтировать 273,3 км  дорог,166,4 погонных метра мостов.".
       1.4. Раздел  8   "Оценка   эффективности  реализации   Программы"изложить в новой редакции:
       "Реализация Программы должна  обеспечить достижение  к 2009  годуследующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
       - будет построено и  реконструировано 48,24  км дорог и  1752,845погонных метра мостов;
       - отремонтировано 273,3 км  автомобильных дорог и 166,4  погонныхметра мостов;
       - увеличится  удельный вес  протяженности  дорог и  искусственныхсооружений,  соответствующих  нормативным требованиям  по  допустимомууровню содержания, с 91 до 93,2 %;
       - увеличится  количество  муниципальных  образований,  повысившихтранспортную доступность населению, с 0 до 12, 2%.
       Показатели оценки эффективности реализации Программы
       
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
   |N |Наименование    |Един. |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
   |  |показателей     |изм.  |       |       |       |       |       |
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
   |1.|Построено и     |      |       |       |       |       |       |
   |  |реконструировано|км    | 13,05 | 0     | 0     |23,504 |26,54  |
   |  |автомобильных   |пог.м.| 660,0 | 0     | 0     |185,335|1567,51|
   |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
   |  |сооружений на   |      |       |       |       |       |       |
   |  |них             |      |       |       |       |       |       |
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
   |2.|Отремонтировано |км    | 63,1  | 76    | 85    |44     |68,3   |
   |  |автомобильных   |пог.м |       |       |       |166,4  |       |
   |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
   |  |сооружений на   |      |       |       |       |       |       |
   |  |них общего      |      |       |       |       |       |       |
   |  |пользования     |      |       |       |       |       |       |
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
   |3.|Удельный вес    |%     | 91,0  | 92,0  | 92,8  |93,0   |93,2   |
   |  |протяженности   |      |       |       |       |       |       |
   |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
   |  |искусственных   |      |       |       |       |       |       |
   |  |сооружений,     |      |       |       |       |       |       |
   |  |соответствующих |      |       |       |       |       |       |
   |  |нормативным     |      |       |       |       |       |       |
   |  |требованиям по  |      |       |       |       |       |       |
   |  |допустимому     |      |       |       |       |       |       |
   |  |уровню          |      |       |       |       |       |       |
   |  |содержания      |      |       |       |       |       |       |
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
   |4.|Количество      |%     | 0     | 0     | 12,0  |12,1   |12,2   |
   |  |муниципальных   |      |       |       |       |       |       |
   |  |образований,    |      |       |       |       |       |       |
   |  |повысивших      |      |       |       |       |       |       |
   |  |транспортную    |      |       |       |       |       |       |
   |  |доступность     |      |       |       |       |       |       |
   |  |населения       |      |       |       |       |       |       |
   |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
       С вводом   приграничного   моста  через   р.   Кигач   увеличатсямежгосударственные   перевозки,    существенно   возрастет    значениеприграничных регионов.
       Вследствие улучшения   транспортно-эксплуатационного    состояниядорог повысится безопасность дорожного движения.".
       1.5. Приложения N  1,2,3 к  Программе изложить  в новой  редакции(приложения N 2,3,4).
       2. Агентству   по    печати   и   информационным    коммуникациямАстраханской   области    (Зайцева   М.А.)   опубликовать    настоящеепостановление в средствах массовой информации.
       3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
       
       ГубернаторАстраханской области                                       А.А. Жилкин
       Приложение N 1
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 01.11.2007 N 472-П
                            Паспорт ПрограммыОжидаемые        - реализация Программы должна обеспечить достижение крезультаты       2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004реализации       годом):Программы        - строительство и реконструкция 48,24 км дорог и
                   1752,845 пог.м мостов;
                   - ремонт 273,3 км дорог и 166,0 пог.м мостов;
                   - увеличение удельного веса протяженности дорог и
                   искусственных сооружений, соответствующих нормативным
                   требованиям по допустимому уровню содержания, с 91 до
                   93,2%;
                   - увеличение количества муниципальных образований,
                   повысивших транспортную доступность населения, с 0 до
                   12,2 %Объемы и         - общий объем финансирования мероприятий Программыисточники        составляет 9748,79 млн.руб.,финансирования   из них:Программы        средства федерального бюджета - 6950,88 млн.руб.;
                   2005 год -                           95,0 млн.руб.
                   2006 год -                          145,0 млн.руб.
                   2007 год -                        3615,74 млн.руб.
                   2008 год -                        3095,14 млн.руб.
                   средства областного бюджета - 2033,89 млн.руб.;
                   2005 год -                          377,7 млн.руб.
                   2006 год -                          497,4 млн.руб.
                   2007 год -                          456,4 млн.руб.
                   2008 год -                         702,39 млн.руб.
                   средства местных бюджетов - 83,0 млн.руб.;
                   2005 год -                            0,0 млн.руб.
                   2006 год -                           58,0 млн.руб.
                   2007 год -                           10,0 млн.руб.
                   2008 год -                           15,0 млн.руб.
                   внебюджетные источники - 677,0 тыс.руб.;
                   2005 год -                          232,5 млн.руб.
                   2006 год -                          179,5 млн.руб.
                   2007 год -                          127,0 млн.руб.
                   2008 год -                          138,0 млн.руб.
                   доходы от предпринимательской и иной приносящей
                   доходы деятельности - 4,02 млн.руб.
                   2005 год -                            1,5 млн.руб.
                   2006 год -                            1,5 млн.руб.
                   2007 год -                           0,51 млн.руб.
                   2008 год -                           0,51 млн.руб.
       Приложение N 2
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 01.11.2007 N 472-П
       Приложение N 1
       к Программе
                Основные технико-экономические и целевые показатели Программы|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||NN |                       |  Еди-  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|      Источник     ||п/п|Наименование           |  ница  |       |       |       |       |   финансирования  ||   |автомобильной дороги   | изме-  |       |       |       |       |                   ||   |                       | рений  |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |1                      |2       |3      | 4     | 5     |6      |7                  ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||1. |Строительство и        |млн.руб.|150,0  | 206,4 |3696,84|3291,64|                   ||   |реконструкция,         |        |       |       |       |       |                   ||   |в том числе:           |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- восточный обход г.   |млн.руб |10,0   | 60,0  | 84,92 |85,0   |Федеральный бюджет,||   |Астрахани на участке от|млн.руб.|50,0   | 30,0  | 2,44  |88,2   |областной бюджет   ||   |автодороги Астрахань - |        |       |       |       |       |                   ||   |Зеленга до автодороги  |        |       |       |       |       |                   ||   |Астрахань-Камызяк      |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- пограничный мостовой |км      |       |       | 2,958 |       |                   ||   |переход через р. Кигач |п/м     |       |       |185,335|       |                   ||   |на автомобильной дороге|млн.руб.|85,0   | 85,0  | 63,4  |       |Федеральный бюджет,||   |Астрахань-Атырау       |млн.руб |5,0    | 10,0  | 2,44  |       |областной бюджет   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- общегородская        |км      |       |       |       |6,74   |                   ||   |транзитная магистраль  |п/м     |       |       |       |1439,51|                   ||   |непрерывного движения, |млн.руб.|       |       | 2460,7|2500   |Федеральный бюджет,||   |г. Астрахань,          |млн.руб.|       | 1,0   | 47,65 |49,0   |областной бюджет   ||   |I пусковой комплекс    |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- подъездная автодорога|км      |       |       | 1,048 |       |                   ||   |к федеральному центру  |млн.руб.|       |       | 23,8  |       |Областной бюджет   ||   |сердечно-сосудистой    |        |       |       |       |       |                   ||   |хирургии, г. Астрахань |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- проектно-            |млн.руб.|       | 6,4   | 3,14  |58,3   |Областной бюджет   ||   |изыскательские работы  |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- автодороги новых     |км      |       |       | 0,92  |2,0    |Федеральный бюджет,||   |микрорайонов массовой  |млн.руб.|       |       | 10,22 |10,14  |областной бюджет,  ||   |малоэтажной и          |млн.руб.|       |       | 0,97  |1,0    |бюджет МО          ||   |многоквартирной        |млн.руб.|       |       | 0,3   |       |"Володарский район"||   |застройки              |        |       |       |       |       |                   ||   |в том числе:           |км      |       |       | 0,92  |       |Федеральный бюджет,||   |строительство          |млн.руб.|       |       | 10,22 |       |областной бюджет,  ||   |автомобильной дороги к |млн.руб.|       |       | 0,97  |       |бюджет МО          ||   |жилому микрорайону     |млн.руб.|       |       | 0,3   |       |"Володарский район"||   |индивидуальной         |        |       |       |       |       |                   ||   |застройки в пос.       |        |       |       |       |       |                   ||   |Володарском            |        |       |       |       |       |                   ||   |Володарского района    |        |       |       |       |       |                   ||   |Астраханской области   |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- строительство и      |км      |       |       | 0,795 |       |Федеральный бюджет,||   |реконструкция          |млн.руб.|       |       | 2,2   |       |областной бюджет   ||   |связывающих населенные |млн.руб.|       |       | 0,35  |       |                   ||   |пункты сельских дорог с|        |       |       |       |       |                   ||   |включением их в сеть   |        |       |       |       |       |                   ||   |дорог общего           |        |       |       |       |       |                   ||   |пользования (с учетом  |        |       |       |       |       |                   ||   |показателей по         |км      |       |       | 0,795 |       |                   ||   |реализации федеральной |млн.руб.|       |       | 2,2   |       |Федеральный бюджет,||   |целевой программы      |млн.руб.|       |       | 0,35  |       |областной бюджет   ||   |"Социальное развитие   |        |       |       |       |       |                   ||   |села до 2010 года"), в |        |       |       |       |       |                   ||   |том числе:             |        |       |       |       |       |                   ||   |подъезд к с. Раздор    |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- автодорога           |млн.руб.|0,0    | 14,0  | 0,0   |0,0    |Областной бюджет   ||   |Вольное-Замьяны        |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||   |- строительство и      |км      |       |       | 17,78 |16,0   |                   ||   |реконструкция          |пог.м.  |       |       | 0     |128,0  |                   ||   |улично-дорожной сети   |млн.руб.|       |       | 994,3 |500,0  |Федеральный бюджет,||   |г. Астрахани           |млн.руб.|       |       | 0,0   |0,0    |областной бюджет   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||2. |Ремонт и содержание    |км      |76     | 85    | 44,0  |100,0  |Областной бюджет,  ||   |автодорог и сооружений |млн.руб.|307,3  | 344,8 | 313,3 |438,09 |доходы от          ||   |на них                 |млн.руб.|1,5    | 1,5   | 0,51  |0,51   |предприни-         ||   |                       |        |       |       |       |       |мательской         ||   |                       |        |       |       |       |       |деятельности       ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||3. |Приведение             |        |       |       |       |       |                   ||   |внутрихозяйственных    |км      |0      | 9,5   |       |       |                   ||   |дорог и сооружений на  |млн.руб.|       | 20,0  | 0,0   |0,0    |Областной бюджет   ||   |них в нормативное      |        |       |       |       |       |                   ||   |состояние с переводом  |        |       |       |       |       |                   ||   |их в сеть автодорог    |        |       |       |       |       |                   ||   |общего пользования     |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||4. |Проектно-              |млн.руб.|3,3    |       |       |       |Областной бюджет   ||   |изыскательские работы  |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||5. |Межевание земель,      |        |       |       |       |       |                   ||   |занятых областными     |млн.руб.| 2,9   | 2,8   |   3,3 |6,1    |Областной бюджет   ||   |автодорогами           |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||6. |Проведение диагностики,|        |       |       |       |       |                   ||   |оценки транспортно-    |млн.руб.|2,5    | 2,7   | 2,9   |2,6    |Областной бюджет   ||   |эксплуатационного      |        |       |       |       |       |                   ||   |и лабораторного        |        |       |       |       |       |                   ||   |контроля               |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||7. |Контроль за весовыми   |        |       |       |       |       |                   ||   |параметрами            |млн.руб.|1,2    | 1,2   | 1,1   |1,1    |Областной бюджет   ||   |транспортных средств с |        |       |       |       |       |                   ||   |использованием постов  |        |       |       |       |       |                   ||   |весового контроля      |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||8. |Страхование областных  |млн.руб.|0,5    | 0,5   | 0,5   |0,5    |Областной бюджет   ||   |автодорог, сооружений  |        |       |       |       |       |                   ||   |на них и имущества,    |        |       |       |       |       |                   ||   |необходимого для       |        |       |       |       |       |                   ||   |обеспечения            |        |       |       |       |       |                   ||   |функционирования       |        |       |       |       |       |                   ||   |областных автодорог    |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||9. |Резерв средств         |млн.руб.|3,0    | 3,0   | 0,8   |3,0    |Областной бюджет   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||10.|Прочие расходы (по     |        |2,0    | 3,0   | 15,4  |       |                   ||   |распоряжению           |млн.руб.|       |       |       |4,5    |Областной бюджет   ||   |министерства           |        |       |       |       |       |                   ||   |строительства и        |        |       |       |       |       |                   ||   |дорожного хозяйства    |        |       |       |       |       |                   ||   |Астраханской области)  |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||11.|Приведение в           |        |       |       |       |       |                   ||   |нормативное состояние  |        |       |       |       |       |                   ||   |улично-дорожной сети   |млн.руб.|0,0    | 58,0  | 38,3  |50,0   |Областной бюджет,  ||   |населенных пунктов для |        |       | 58,0  | 9,7   |15,0   |бюджеты            ||   |проезда транзитного    |млн.руб.|       |       |       |       |муниципальных      ||   |транспорта и проезда к |        |       |       |       |       |образований        ||   |социально, экономически|        |       |       |       |       |                   ||   |значимым объектам      |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||12.|Развитие сети объектов |        |       |       |       |       |                   ||   |сервиса для оказания   |млн.руб.|232,5  | 179,5 | 127,0 |138,0  |Затраты            ||   |дополнительных платных |        |       |       |       |       |коммерческих       ||   |услуг пользователям    |        |       |       |       |       |структур           ||   |дорог в пределах       |        |       |       |       |       |                   ||   |придорожной полосы,    |        |       |       |       |       |                   ||   |включая автозаправочные|        |       |       |       |       |                   ||   |станции, станции       |        |       |       |       |       |                   ||   |технического           |        |       |       |       |       |                   ||   |обслуживания, кафе,    |        |       |       |       |       |                   ||   |магазины               |        |       |       |       |       |                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————||13.|ВСЕГО:                 |        |706,7  | 881,4 |4209,65|3951,04|                   ||———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
       По источникам финансирования: млн.руб.
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |                   |Всего  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |ВСЕГО:             |9748,79| 706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04|
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |- федеральный      |6950,88| 95,0  | 145,0 |3615,74|3095,14|
      |бюджет             |       |       |       |       |       |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |- областной бюджет |2033,89| 377,7 | 497,4 |456,4  |702,39 |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |- бюджеты          |83,0   | 0,0   | 58,0  |10,0   |15,0   |
      |муниципальных      |       |       |       |       |       |
      |образований        |       |       |       |       |       |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |- затраты          |677,0  | 232,5 | 179,5 |127,0  |138,0  |
      |коммерческих       |       |       |       |       |       |
      |структур           |       |       |       |       |       |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
      |- доходы от        |4,02   | 1,5   | 1,5   |0,51   |0,51   |
      |предпринимательской|       |       |       |       |       |
      |и иной приносящей  |       |       |       |       |       |
      |доходы деятельности|       |       |       |       |       |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
       *) паритетность с Республикой Казахстан
       **) паритетность с бюджетами муниципальных образований
       Приложение N 3
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 01.11.2007 N 472-П
       Приложение N 2
       к Программе
       
            Строительство и реконструкция областных автодорог
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |    Перечень   |  Протя-  |  Протя-   |Расходы за|  Ожидаемые   |
    |  мероприятий  | женность | женность  |  период  |   конечные   |
    |               |автодорог,| мостовых  | 2005-2008|  результаты  |
    |               |    км    |сооружений,|  годов,  |              |
    |               |          |  пог. м   | тыс.руб. |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |Строительство и|          |           |          |1. Обеспечение|
    |реконструкция  |48,24     |1752,845   |7344,88   |транспортных  |
    |областных      |          |           |          |связей между  |
    |автодорог,     |          |           |          |Астраханской  |
    |в том числе    |          |           |49,3      |областью и    |
    |затраты на     |          |           |          |Республикой   |
    |выполнение     |          |           |          |Казахстан,    |
    |природоохранных|          |           |          |обеспечение   |
    |мероприятий    |          |           |          |стратегических|
    |               |          |           |          |и оборонных   |
    |               |          |           |          |интересов     |
    |               |          |           |          |государства   |
    |               |          |           |          |2. Вынос      |
    |               |          |           |          |транзитных    |
    |               |          |           |          |потоков из    |
    |               |          |           |          |города,       |
    |               |          |           |          |обеспечение   |
    |               |          |           |          |экологической |
    |               |          |           |          |безопасности  |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |в том числе:   |          |           |          |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |Капитальные    |          |           |          |              |
    |вложения       |          |           |7344,88   |              |
    |Источники      |          |           |          |              |
    |финансирования:|          |           |          |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |- федеральный  |          |           |6950,78   |              |
    |бюджет         |          |           |          |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |- областной    |          |           |393,8     |              |
    |бюджет         |          |           |          |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
    |- бюджет       |          |           |0,3       |              |
    |муниципального |          |           |          |              |
    |образования    |          |           |          |              |
    |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
       Приложение N 4
       к постановлению
       Правительства
       Астраханской области
       от 01.11.2007 N 472-П
       Приложение N 3
       к Программе
       Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
    |———————————————|———————————————————————————————|————————————————|
    |   Перечень    |   Расходы по годам, млн.руб.  |   Ожидаемые    |
    |  мероприятий  |                               |    конечные    |
    |               |                               |   результаты   |
    |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
    |               |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|                |
    |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
    |Содержание:    |       |       |       |       |1. Проведение   |
    |- дорог, км    | 2284  | 2284  | 2192,2|2192,2 |круглогодичных  |
    |- мостов, шт.  | 183   | 183   | 177   | 177   |работ с целью   |
    |- паромных     | 16    | 16    | 16    | 16    |сохранения      |
    |переправ, шт.  |       |       |       |       |транспортно-    |
    |               |       |       |       |       |эксплуатационных|
    |               |       |       |       |       |характеристик   |
    |               |       |       |       |       |автомобильных   |
    |               |       |       |       |       |дорог, повышения|
    |               |       |       |       |       |сохранности     |
    |               |       |       |       |       |автомобильных   |
    |               |       |       |       |       |дорог           |
    |               |       |       |       |       |2. Замена и     |
    |               |       |       |       |       |ремонт          |
    |               |       |       |       |       |изношенных      |
    |               |       |       |       |       |покрытий, в том |
    |               |       |       |       |       |числе с         |
    |               |       |       |       |       |расширением     |
    |               |       |       |       |       |проезжей части, |
    |               |       |       |       |       |и проведение    |
    |               |       |       |       |       |других работ с  |
    |               |       |       |       |       |целью           |
    |               |       |       |       |       |восстановления  |
    |               |       |       |       |       |балансовой      |
    |               |       |       |       |       |стоимости       |
    |               |       |       |       |       |автомобильных   |
    |               |       |       |       |       |дорог           |
    |               |       |       |       |       |3. Устройство   |
    |               |       |       |       |       |поверхностной   |
    |               |       |       |       |       |обработки,      |
    |               |       |       |       |       |восстановление  |
    |               |       |       |       |       |изношенных слоев|
    |               |       |       |       |       |дорожных        |
    |               |       |       |       |       |покрытий        |
    |               |       |       |       |       |4. Приведение   |
    |               |       |       |       |       |габарита и      |
    |               |       |       |       |       |грузоподъемности|
    |               |       |       |       |       |сооружений в    |
    |               |       |       |       |       |соответствие с  |
    |               |       |       |       |       |нормами для     |
    |               |       |       |       |       |данной категории|
    |               |       |       |       |       |дороги,         |
    |               |       |       |       |       |восстановление, |
    |               |       |       |       |       |частичная или   |
    |               |       |       |       |       |полная замена   |
    |               |       |       |       |       |элементов       |
    |               |       |       |       |       |мостового       |
    |               |       |       |       |       |полотна,        |
    |               |       |       |       |       |пролетных       |
    |               |       |       |       |       |строений        |
    |               |       |       |       |       |5. Обустройство |
    |               |       |       |       |       |подъездных путей|
    |               |       |       |       |       |к паромным      |
    |               |       |       |       |       |переправам      |
    |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
    |Ремонт:        |       |       |       |       |                |
    |- автодорог, км| 76    | 85    | 46,0  | 100   |                |
    |- мостов, пог.м| 0     | 0     | 166,4 | 372,8 |                |
    |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
    |Стоимость работ| 308,8 | 346,3 | 313,8 | 438,6 |                |
    |по содержанию и|       |       |       |       |                |
    |ремонту,       |       |       |       |       |                |
    |млн.руб.       |       |       |       |       |                |
    |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
                  По источникам финансирования: млн.руб.
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
      |                   |Всего  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г. |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
      |- областной бюджет |1403,48| 307,3 | 344,8 | 313,29| 438,09 |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
      |- доходы от        |4,02   | 1,5   | 1,5   | 0,51  | 0,51   |
      |предпринимательской|       |       |       |       |        |
      |и иной приносящей  |       |       |       |       |        |
      |доходы деятельности|       |       |       |       |        |
      |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|