Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2010 № 404-П
О комплексной целевой программе "Информатизация Астраханской области на 2011-2013 годы"
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2010 N 404-ПО комплексной целевой программе "Информатизация Астраханской области
на 2011-2013 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Астраханской области
от 01.04.2011 г. N 81-П;
от 20.12.2011 г. N 568-П;
от 05.05.2012 г. N 185-П)
В соответствии с Законом Астраханской области от 25.05.2010 N 226-П "О концепции комплекснойцелевой программы "Информатизация Астраханской области на 2011-2013годы", а также в целях развития информатизации в Астраханской областиПравительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую комплексную целевую программу"Информатизация Астраханской области на 2011-2013 годы" (далее -Программа).
2. Министерству экономического развития Астраханской области(Кабикеев А.Н.) и министерству финансов Астраханской области (ШведовВ.А.) в течение всего периода реализации Программы при формированиибюджета Астраханской области включать ее в перечень долгосрочныхцелевых программ и осуществлять финансирование в пределахассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Астраханскойобласти.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 16.09.2010 N 404-П
КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2013 ГОДЫ"
(В редакции Постановлений Правительства Астраханской области
от 01.04.2011 г. N 81-П;
от 20.12.2011 г. N 568-П;
от 05.05.2012 г. N 185-П)
Паспорт
комплексной целевой программы
"Информатизация Астраханской области на 2011-2013 годы"
Наименование Программы - комплексная целевая
программа "Информатизация
Астраханской области на
2011-2013 годы"Основание для разработки - постановление ПравительстваПрограммы Астраханской области от
25.05.2010 N 226-П "О
концепции комплексной целевой
программы "Информатизация
Астраханской области на
2011-2013 годы"Государственный заказчик - министерство экономическогоПрограммы (государственный развития Астраханской областизаказчик -координатор)
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 24.02.2011 г. N 35-П)
Основной разработчик - агентство связи и массовыхПрограммы коммуникаций Астраханской
областиИсполнители основных - министерство экономическогомероприятий Программы развития Астраханской области;
- исполнительные органы
государственной власти
Астраханкой области
- органы местного
самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области (по согласованию); -государственное бюджетное
учреждение Астраханской
области "Инфраструктурный
центр электронного
правительства"(ГБУ АО "ИЦЭП");
- автономное учреждение
Астраханской области
"Многофункциональный центр";
- исполнители на конкурсной
основе (В редакции Постановлений Правительства Астраханской областиот 01.04.2011 г. N 81-П)Цели и задачи Программы Цель Программы:
повышение эффективности,
информационной открытости и
прозрачности механизмов
государственного и
муниципального управления за
счет применения
информационно-коммуникационных
технологий.
Задачи Программы:
- создание организационной и
правовой основ для реализации
технологических решений,
обеспечивающих построение
элементов электронного
правительства в органах
государственной власти и
органах местного
самоуправления муниципальных
образований Астраханской
области;
- формирование региональной
телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение
на ее основе доступности для
населения Астраханской области
современных
инфокоммуникационных услуг;
- использование
информационно-коммуникационных
технологий в образовании и
науке, а также подготовка
образовательных кадров в сфере
информационно-коммуникационных
технологий;
- использование
информационно-коммуникационных
технологий в системе
здравоохранения и социальной
защиты населения;
- использование
информационно-коммуникационных
технологий в культуре и
системе культурного и
гуманитарного просвещения;
- формирование регионального
электронного правительства;
- формирование кадрового
потенциала в сфере
информационно-коммуникационных
технологийСроки и этапы реализации 2011-2013 годыПрограммыОбъемы и источники Объем финансирования Программыфинансирования на 2011-2013 годы - 391406,506
тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 111653,726 тыс.
рублей, из них за счет средств
бюджета Астраханской области -
60552,126 тыс. рублей
(из них 6988,836 тыс. рублей -
из средств иных действующих
целевых программ), за счет
средств федерального бюджета
- 51101,6 тыс. рублей;
в 2012 году - 157769,4 тыс.
рублей, из них за счет средств
бюджета Астраханской области
- 102961 тыс. рублей (из них
14064,9 тыс. рублей
- из средств иных действующих
целевых программ), за счет
средств федерального бюджета
- 54308,4 тыс. рублей, за счет
внебюджетных источников -
500 тыс. рублей;
в 2013 году - 121983,38 тыс.
рублей, из них за счет средств
бюджета Астраханской области -
119483,38 тыс. рублей
(из них 4535,4 тыс. рублей
- из средств иных действующих
целевых программ), за счет
средств федерального бюджета
- 2000 тыс. рублей, за счет
внебюджетных источников
- 500 тыс. рублей
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 05.05.2012 г. N 185-П)
Ожидаемые конечные Основной результат -результаты реализации формирование стабильноПрограммы функционирующей на основе
применения
информационно-коммуникационных
технологий системы
электронного правительства,
обеспечивающей эффективное
взаимодействие органов
государственной власти
Астраханской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Астраханской области между
собой и с населением.
Реализация Программы позволит
обеспечить достижение
следующих основных результатов
к 2013 году:
- реализация процесса оказания
государственных
(муниципальных) услуг
(функций) в электронном виде -
95% от общего количества - до
5 этапа (исключение
межличностного общения в
процессе получения услуги,
осуществление всех транзакций
в электронном виде);
- увеличение доли
автоматизированных рабочих
мест в исполнительных органах
государственной власти
Астраханской области,
подключенных к сетям передачи
данных, с 84 до 98%;
- увеличение уровня
использования приобретенного
программного обеспечения,
имеющего лицензионную
поддержку, с 30 до 100%;
- увеличение доли рабочих
мест, обеспеченных средствами
информационной защиты в
соответствии с требованиями
действующего законодательства,
с 12 до 100%;
- повышение информационной
грамотности населения
Астраханской области, имеющего
базовые навыки использования
информационно-
коммуникационных технологий,
до 80%.
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 21.09.2011 г. N 371-П)
Система организации контроля Контроль за исполнениемза исполнением Программы Программы осуществляет
министерство экономического
развития Астраханской области
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 24.02.2011 г. N 35-П)
1. Содержание проблемы (актуальность), обоснование необходимости ее
решения программно-целевым методом
Развитие стратегических и информационных технологий являетсяодной из приоритетных задач развития государства в современном мире.
Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года определяет решение задачивнедрения информационных технологий в государственное управление однимиз условий инновационного, конкурентоспособного развития государства сдиверсифицированной экономикой, отвечающего вызовам современного мира.Стратегия развития информационного общества в Российской Федерациираскрывает эту задачу в рамках повышения эффективностигосударственного управления и местного самоуправления, взаимодействиягражданского общества и бизнеса с органами государственной власти,качества и оперативности предоставления государственных услуг.
Значимость стоящей перед государством задачи повышениясобственной эффективности на основе информационных технологийобъясняется и основными путями ее решения, включающими в себя: четкуюрегламентацию порядка предоставления услуг, проведение мероприятий,направленных на упрощение административных процедур, снижениетранзакционных и временных издержек. Концепция формирования вРоссийской Федерации электронного правительства до 2010 годаопределяет своей ключевой целью повышение качества и доступностипредоставляемых организациям и гражданам государственных услуг,упрощение процедур и сокращение сроков их оказания, снижениеадминистративных издержек, связанных с получением государственныхуслуг, а также внедрение единых стандартов обслуживания граждан иповышение качества административно-управленческих процессов. Такимобразом, формирование электронного правительства в РоссийскойФедерации и переход к оказанию государственных услуг в электронномвиде позволят обеспечить новый уровень качества государственногоуправления и оказания услуг организациям на основеинформационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
Комплексное внедрение ИКТ должно привести не только к такимочевидным результатам, как сокращение затрат на передачу, хранение иобработку информации, но и к совершенствованию и упрощению внутреннихпроцессов и процедур. Информатизация должна осуществляться вместе садминистративной реформой, нацеленной на оптимизацию государственногоуправления.
То есть необходима не просто автоматизация процессов оказанияотдельных государственных услуг, но и внедрение целостной системыинформационного обеспечения деятельности законодательных иисполнительных органов государственной власти (далее - ИОГВ АО),органов местного самоуправления на территории Астраханской области.Эта система должна основываться на единых принципах, таких какобеспечение межведомственного электронного взаимодействия исовместимости государственных и муниципальных информационных систем,повышение открытости деятельности органов государственной власти иорганов местного самоуправления, создание возможностей для болееудобного взаимодействия с властью через электронные каналы, снижениевременных и материальных затрат граждан и организаций привзаимодействии с государственными и муниципальными структурами.
Важнейшим направлением информатизации деятельности органовгосударственной власти и органов местного самоуправления являетсясоздание электронного правительства.
Сложившаяся мировая практика опирается на ряд принципиальныхподходов, которые определяют весь комплекс организационных, правовых,технологических инноваций, которые должны быть реализованы припереходе к активному использованию электронного правительства:
- формирование пакетов персонифицированных услуг, связанных сключевыми моментами жизни граждан;
- создание системы мотивации использования гражданином услугэлектронного правительства;
- повышение эффективности деятельности государственных служащих;
- реструктуризация и оптимизация административных процессов;
- использование инновационных технологий предоставления услуг;
- формирование и реализация единого плана развития электронногоправительства;
- постоянный мониторинг качества оказания услуг на основеобеспечения обратной связи с их потребителями.
За последние годы в Российской Федерации на федеральном,региональном и муниципальном уровнях достигнуты определенныерезультаты в информатизации органов государственной власти и органовместного самоуправления и формировании элементов электронногоправительства.
Данные о наличии базовых инфраструктурных элементов электронногоправительства в регионах Российской Федерации приведены в следующейтаблице (1).
|—————————————————————————————————————|—————————|
| Созданные в регионах элементы | Доля |
| инфраструктуры электронного |регионов,|
| правительства | (%) |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Порталы государственных услуг (или | 56,0 |
|сайты ведомств и учреждений с | |
|информацией об услугах) | |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Портал органов государственной власти| 84,0 |
|(далее - ОГВ) | |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Портал государственных закупок | 88,0 |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Информационные киоски (инфоматы) | 52,0 |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Центры обработки данных | 40,0 |
|—————————————————————————————————————|—————————|
|Электронная (социальная) карта | 32,0 |
|—————————————————————————————————————|—————————|
_________________________
(1) Доклад рабочей группы Государственного совета РоссийскойФедерации по вопросу "О внедрении современных информационныхтехнологий в сфере предоставления государственных услуг", 2009.
В Астраханской области ежегодная реализация отраслевых целевыхпрограмм информатизации Астраханской области в период 2007-2010 годов,а также отдельных мероприятий федеральной целевой программы"Электронная Россия (2002-2010 годы)" обеспечили достижение следующихрезультатов:
- уровень оснащенности государственных гражданских служащих,замещающих должности государственной гражданской службы в ИОГВ АО,вычислительной техникой (с учетом серверного оборудования и ноутбуков)за 2009 год составил 108%;
- создание элементов базовой телекоммуникационной инфраструктурыобеспечения деятельности ИОГВ АО и органов местного самоуправлениямуниципальных образований Астраханской области (далее - ОМСУ АО): всеИОГВ АО, 11 муниципальных районов и ЗАТО Знаменск имеют подключение кVPN-сети Правительства Астраханской области;
- создание, внедрение и техническая поддержка значительного числаинформационных систем (в том числе систем электронногодокументооборота, автоматизации кадрового учета и бухгалтерскогоучета, реестра государственных услуг);
- формирование у значительного числа государственных гражданскихслужащих базовых навыков использования информационно-коммуникационныхтехнологий;
- ИОГВ АО и ОМСУ АО имеют сайты в сети Интернет, в том числесоздана единая "точка входа" - портал astrobl.ru, функционируют сайтыГубернатора Астраханской области, вице-губернатора - председателяПравительства Астраханской области, социальной сферы Астраханскойобласти, системы государственных закупок, региональный порталгосударственных услуг (функций), единая интернет-приемная ИОГВ АО,портал местного самоуправления Астраханской области;
- проводятся работы по созданию универсальной электронной картыгражданина.
Положено начало созданию инфраструктуры для обеспечениямежведомственного взаимодействия ОГВ и ОМСУ АО.
Вместе с тем в работе по информатизации и формированиюэлектронного правительства наблюдается ряд существенных недостатков:
- отсутствуют координация и единые технологические стандарты присоздании информационных систем ИОГВ АО и ОМСУ АО;
- функциональная деятельность ИОГВ АО связана с обработкойинформации ограниченного доступа, в том числе персональных данных.Часть существующих информационных систем не в полной мере отвечаеттребованиям законодательства в плане обеспечения информационнойбезопасности и защиты информации, что требует отдельногопроектирования, разработки и внедрения информационных систем взащищенных вариантах;
- при закупке и внедрении программного обеспечения не уделяетсядолжного внимания применению решений, основанных на открытыхстандартах, что приводит к несовместимости программно-техническихрешений, невозможности обмена данными между различнымигосударственными и муниципальными информационными системами;
- существующая практика государственных и муниципальных закупокне обеспечивает достаточной прозрачности процесса государственного(муниципального) заказа и не позволяет расширить применение типовыхаппаратно-программных решений;
- существуют случаи дублирования разработки однотипныхпрограммных решений;
- отсутствие последовательной политики в сфере внедрения ииспользования ИКТ, что является препятствием на пути к формированиюэлектронного правительства на региональном уровне;
- по-прежнему высок уровень информационного неравенства.
Формирование электронного правительства требует проведенияскоординированных организационно-технологических мероприятий исогласованных действий ОГВ всех уровней в рамках единойгосударственной политики в сфере информатизации.
Применение информационно-коммуникационных систем и устройств недолжно способствовать возможным нарушениям в сферах, охраняемыхзаконодательством Российской Федерации (защита государственной тайны идругой информации ограниченного доступа, не содержащей сведений,составляющих государственную тайну).
Необходимы выработка единой технологической политики, созданиесистемы стандартов и унифицированных требований для эффективногоиспользования и внедрения информационных и телекоммуникационныхтехнологий в деятельность ИОГВ АО и ОМСУ АО.
Основным механизмом реализации государственной политики иинтеграции процессов информатизации в 2011-2013 годах должна статькомплексная целевая программа "Информатизация Астраханской области на2011-2013 годы".
2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение эффективности,информационной открытости и прозрачности механизмов государственного имуниципального управления за счет примененияинформационно-коммуникационных технологий.
Достижение поставленной цели возможно при условии решенияследующих задач:
- создание организационной и правовой основ для реализациитехнологических решений, обеспечивающих построение элементовэлектронного правительства в органах государственной власти и ОМСУ АО;
- формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры иобеспечение на ее основе доступности для населения Астраханскойобласти современных инфокоммуникационных услуг;
- использование информационно-коммуникационных технологий вобразовании и науке, а также подготовка образовательных кадров в сфереинформационно-коммуникационных технологий;
- использование информационно-коммуникационных технологий всистеме здравоохранения и социальной защиты населения;
- использование информационно-коммуникационных технологий вкультуре и системе культурного и гуманитарного просвещения;
- формирование регионального электронного правительства;
- формирование кадрового потенциала в сфере ИКТ.
3. Сроки реализации Программы
Программа планируется к реализации в течение 2011-2013 годов.
4. Перечень основных мероприятий Программы
В Программе предусматривается реализация программных мероприятийпо следующим основным направлениям:
1. Создание организационной и правовой основ для реализациитехнологических решений, обеспечивающих построение элементовэлектронного правительства в ОГВ и ОМСУ АО.
2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктурыи обеспечение на ее основе доступности для населения Астраханскойобласти современных инфокоммуникационных услуг.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий вобразовании и науке, а также подготовка образовательных кадров в сфереинформационно-коммуникационных технологий.
4. Использование информационно-коммуникационных технологий всистеме здравоохранения и социальной защиты населения.
5. Использование информационно-коммуникационных технологий вкультуре и системе культурного и гуманитарного просвещения.
6. Формирование регионального электронного правительства.
7. Формирование кадрового потенциала в сфереинформационно-коммуникационных технологий.
Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении кнастоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджетаАстраханской области, в рамках действующих региональных целевыхпрограмм, федерального бюджета и внебюджетных источников. Потребностьв финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализацииПрограммы складывается из ресурсов, необходимых для создания исодержания инфокоммуникационной инфраструктуры и автоматизированныхинформационных систем ИОГВ АО.
Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах составляет391406,506 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Астраханскойобласти - 282996,506 тыс. рублей (из них 25589,136 тыс. рублей - изсредств иных действующих целевых программ), за счет федеральногобюджета - 107410 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 1000тыс. рублей. В 2011 году общий объем финансирования составит111653,726 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Астраханскойобласти - 60552,126 тыс. рублей (из них 6988,836 тыс. рублей - изсредств иных действующих целевых программ), за счет средствфедерального бюджета - 51101,6 тыс. рублей. В 2012 году общий объемфинансирования составит 157769,4 тыс. рублей, из них за счет средствбюджета Астраханской области - 102961 тыс. рублей (из них 14064,9 тыс.рублей - из средств иных действующих целевых программ), за счетсредств федерального бюджета - 54308,4 тыс. рублей, за счетвнебюджетных источников - 500 тыс. рублей. В 2013 году общий объемфинансирования составит 121983,38 тыс. рублей, из них за счет средствбюджета Астраханской области - 119483,38 тыс. рублей (из них 4535,4тыс. рублей - из средств иных действующих целевых программ), за счетсредств федерального бюджета - 2000 тыс. рублей, за счет внебюджетныхисточников -500 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться врамках следующих отраслевых и ведомственных программ исходя извозможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый годи плановый период:
- ведомственная целевая программа "Развитие региональнойстатистики", утвержденная постановлением министерства экономическогоразвития Астраханской области от 25.12.2009 N 33-П (2011 год - 62,5тыс. рублей, 2012 год - 800 тыс. рублей, 2013 год - 240 тыс. рублей);
- отраслевая долгосрочная целевая программа "Комплекснаямодернизация системы образования Астраханской области на 2011-2015годы", утвержденная постановлением Правительства Астраханской областиот 27.07.2010 N 324-П (2011 год - 5526,436 тыс. рублей, 2012 год -6000 тыс. рублей, 2013 год - 3000 тыс. рублей);
- ведомственная целевая программа "Внедрение и развитиерегиональной системы оценки качества образования (РСОКО)",утвержденная приказом министерства образования и науки Астраханскойобласти от 27.04.2011 N 175 (2011 год - 1000 тыс. рублей, 2012 год -1068 тыс. рублей);
- ведомственная целевая программа "Стратегическое планированиесоциально-экономического развития Астраханской области", утвержденнаяпостановлением министерства экономического развития Астраханскойобласти от 04.01.2011 N 002-П (2011 год - 199,9 тыс. рублей, 2012 год- 5996,9 тыс. рублей, 2013 год - 1295,4 тыс. рублей);
- отраслевая целевая программа "Молодежь Астраханской области" на2010-2012 годы", утвержденная постановлением ПравительстваАстраханской области от 16.07.2009 N 382-П (2011 год - 200 тыс.рублей, 2012 год - 200 тыс. рублей).
Финансирование ряда мероприятий осуществляется в рамках текущейдеятельности ИОГВ АО.
тыс. рублей|————————|————————————————————————————————|———————————|——————————————|————————————|| Период | Бюджет Астраханской | Средства | Внебюджетные | Итого || | области | федераль- | средства | || |————————————|———————————————————| ного бюд- | | || | всего | из них из средств | жета | | || | | иных действую- | | | || | | щих целевых | | | || | | программ | | | ||————————|————————————|———————————————————|———————————|——————————————|————————————|| 2011 | 60552,126 | 6988,836 | 51101,6 | 0 | 111653,726 ||————————|————————————|———————————————————|———————————|——————————————|————————————|| 2012 | 102961 | 14064,9 | 54308,4 | 500 | 157769,4 ||————————|————————————|———————————————————|———————————|——————————————|————————————|| 2013 | 119483,38 | 4535,4 | 2000 | 500 | 121983,38 ||————————|————————————|———————————————————|———————————|——————————————|————————————|| Итого | 282996,506 | 25589,136 | 107410 | 1000 | 391406,506 ||————————|————————————|———————————————————|———————————|——————————————|————————————|
Финансирование Программы за счет средств бюджета Астраханскойобласти будет осуществляться исходя из возможностей бюджетаАстраханской области на очередной финансовый год и плановый период.
Внебюджетное софинансирование планируется осуществлять за счетиспользования государственно-частного партнерства при реализацииинфраструктурных и инвестиционных проектов.
Софинансирование проектов за счет средств федерального бюджетаосуществляется на основе соглашений, заключаемых ПравительствомАстраханской области и федеральными органами исполнительной власти.
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 05.05.2012 г. N 185-П)
6. Механизм реализации Программы. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее реализации
Государственным заказчиком _ координатором Программы являетсяминистерство экономического развития Астраханской области.
Отбор исполнителей проектов при реализации программныхмероприятий, финансируемых из средств бюджета Астраханской области,будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с действующимзаконодательством (1)._________________________
(1) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от15.10.2009 N 1475-р ОАО "Ростелеком" определен единственнымисполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры электронногоправительства.
Критерии оценки и отбора проектов, предполагаемых к реализации врамках мероприятий Программы, характеризуют, в первую очередь, ихсоциальную значимость и перспективность.
Исполнителями Программы являются ИОГВ АО, ОМСУ АО, ГБУ АО "ИЦЭП",автономное учреждение Астраханской области "Многофункциональныйцентр".
Мероприятия Программы, связанные с проектированием, разработкой ивнедрением межведомственных информационных систем и информационныхресурсов, осуществляются совместно с ИОГВ АО, к чьей компетенциинепосредственно относятся отрасли, участвующие в автоматизации, атакже с привлечением службы безопасности и информационной защитыАстраханской области в целях обеспечения необходимого уровняинформационной безопасности. Основным критерием при выборе ИОГВ АО вкачестве участников мероприятий Программы является количествооказываемых государственных услуг, которые федеральным и региональнымзаконодательством определены приоритетными для перевода их вэлектронный вид. Мероприятия, предполагающие развитиетелекоммуникационной структуры и создание информационных систем намуниципальном уровне, реализуются совместно с муниципальнымиобразованиями Астраханской области.
В ходе реализации Программы государственный заказчик Программыосуществляет:
- координацию деятельности по реализации программных мероприятийс учетом:
расширения практики разработки и реализации комплексных проектов;
консолидации средств на реализации приоритетных направленийтехнологической модернизации;
расширения мероприятий, стимулирующих развитие связей междуучастниками межведомственного электронного взаимодействия;
формирования системы координации внедренияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе при построенииэлектронного правительства;
распространения информации о результатах успешной реализациипрограммных мероприятий;
- руководство и текущее управление реализацией Программы;
- разработку в пределах своей компетенции нормативных правовыхактов, необходимых для реализации Программы;
- подготовку в установленном порядке предложений по уточнениюперечня мероприятий Программы и объемов финансирования с учетомвыполненных работ и представление заявки на финансирование из бюджетаАстраханской области на очередной финансовый год;
- уточнение механизма реализации и затрат по мероприятиямПрограммы.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является еемониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатовреализации программных мероприятий.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых нареализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы ипоказатели Программы, затраты по мероприятиям Программы, механизмреализации и состав исполнителей Программы.
Государственным заказчиком определяется основное содержаниенаправлений Программы, их соответствие программным целям и задачам,создаются условия для реализации программных мероприятий. В ходереализации Программы государственный заказчик обеспечивает координациюдеятельности исполнителей Программы, исключая дублирование программныхмероприятий, осуществляет в установленном порядке меры по полному икачественному выполнению мероприятий. Государственный заказчикПрограммы несет ответственность за своевременное выполнениемероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетныхсредств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.Государственный заказчик - координатор Программы ежеквартально, до 15числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты оходе реализации Программы и эффективности использования бюджетныхассигнований по установленной форме в министерство экономическогоразвития Астраханской области.
(В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 01.04.2011 г. N 81-П)
7. Оценка эффективности реализации Программы
Главный результат реализации Программы - формирование стабильнофункционирующей на основе применения информационно-коммуникационныхтехнологий системы электронного правительства, обеспечивающейэффективное взаимодействие ОГВ и ОМСУ АО между собой и с населением.
Также при решении программных задач планируется достижениеследующих основных результатов:
- создание организационной и правовой основ для реализациитехнологических решений, обеспечивающих построение элементовэлектронного правительства в ОГВ и ОМСУ АО;
- стандартизация технологий, аппаратных и программных решений;
- определение единых механизмов взаимодействия;
- обеспечение исполнения требований нормативных правовых актовРоссийской Федерации и корректировка региональных нормативных правовыхактов, препятствующих формированию электронного правительства,межведомственному электронному взаимодействию, оказаниюгосударственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- упрощение процедур контроля за внедрением и эксплуатациейинформационных систем;
- реализация процесса оказания государственных (муниципальных)услуг (функций) в электронном виде - 95% от общего количества - до 5этапа (исключение межличностного общения в процессе получения услуги,осуществление всех транзакций в электронном виде);
- увеличение доли автоматизированных рабочих мест в ИОГВ АО,подключенных к сетям передачи данных, с 84 до 98%;
- увеличение уровня использования приобретенного программногообеспечения, имеющего лицензионную поддержку, с 30 до 100%;
- увеличение доли рабочих мест, обеспеченных средствамиинформационной защиты в соответствии с требованиями действующегозаконодательства, с 12 до 100%;
- повышение информационной грамотности населения Астраханскойобласти, имеющего базовые навыки использования ИКТ, до 80%.
С учетом заявленной цели Программы представляется возможнымоценить общий финансовый эффект реализации мероприятий Программы последующим основным направлениям:
- исключение неэффективных бюджетных расходов на внедрениеинформационных и коммуникационных технологий в деятельность ИОГВ АО иОМСУ АО за счет повышения результативности управления реализациейпроектов создания государственных и муниципальных информационныхсистем, централизованного создания решений для совместногоиспользования ОГВ, ОМСУ АО, формирования типовых решений и ихпоследующего свободного распространения в интересах ИОГВ АО и ОМСУ АО,использования типовых программно-технических решений, исключениядублирования соответствующих разработок на уровне отдельных ведомств,а также снижения затрат на государственные закупки в связи с введениемсистемы электронных аукционов. Бюджетная эффективность от реализациимероприятий по данному направлению составит не менее 50 млн рублей;
- снижение затрат ИОГВ АО и ОМСУ АО на организацию обменаинформацией на межведомственном уровне за счет обеспечения доступностигосударственных информационных ресурсов для заинтересованных ИОГВ АО иОМСУ АО и интеграции государственных и муниципальных информационныхсистем, а также развития межведомственной системы электронногодокументооборота. Бюджетная эффективность от реализации мероприятий поданному направлению составит не менее 11 млн рублей;
- обеспечение гарантированного уровня информационной открытостиИОГВ АО, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат временина обеспечение доступа граждан к информации о деятельности ИОГВ АО иОМСУ АО за счет создания, развития, информационного наполнения ирасширения функциональных возможностей фронт-офиса администрацииГубернатора и Правительства Астраханской области;
- повышение оперативности и качества принимаемых решений,сокращение издержек на управление за счет создания соответствующихинформационных систем, что снижает потери бюджетных средств, вызванныенеэффективными управленческими решениями. Под неэффективнымиуправленческими решениями понимаются:
- неоптимальные управленческие решения (вплоть до ошибочных);
- несвоевременные управленческие решения;
- управленческие решения, не обеспеченные реальными ресурсами;
- управленческие решения без системы контроля исполнения.
Показатели эффективности реализации Программы|————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|——————————————————————————|| Наименование целей | Наименование | Ед. | Отчет | Оценка | Прогнозные значе- || и задач | показателей ко- | из- | | | ния || | нечного и про- | ме- | | | показателей || | межуточного | ре- |————————|————————|————————|————————|————————|| | конечного ре- | ния | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. || | зультатов | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Повышение эффек- | доля услуг, ока- | % | 0 | 5 | 35 | 75 | 95 || тивности, инфор- | зываемых ис- | | | | | | || мационной откры- | полнительными | | | | | | || тости и прозрачно- | органами госу- | | | | | | || сти механизмов го- | дарственной | | | | | | || сударственного и | власти Астра- | | | | | | || муниципального | ханской облас- | | | | | | || управления за счет | ти в электрон- | | | | | | || применения ин- | ном виде | | | | | | || формационно- |——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| коммуникацион- | доля ИОГВ и | % | - | 95 | 100 | 100 | 100 || ных технологий | ОМСУ АО, | | | | | | || (далее - ИКТ) | обеспечиваю- | | | | | | || | щих размеще- | | | | | | || | ние информа- | | | | | | || | ции о своей | | | | | | || | деятельности | | | | | | || | на интернет- | | | | | | || | сайтах в соот- | | | | | | || | ветствии с Фе- | | | | | | || | деральным за- | | | | | | || | коном от | | | | | | || | 09.02.2009 N 8- | | | | | | || | ФЗ "Об обеспе- | | | | | | || | чении доступа к | | | | | | || | информации о | | | | | | || | деятельности | | | | | | || | государствен- | | | | | | || | ных органов и | | | | | | || | органов мест- | | | | | | || | ного само- | | | | | | || | управления" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 1. | доля разрабо- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || Создание органи- | танных в ре- | | | | | | || зационной и право- | гионе норма- | | | | | | || вой основ для реа- | тивных право- | | | | | | || лизации техноло- | вых актов в | | | | | | || гических решений, | сфере ИКТ от | | | | | | || обеспечивающих | необходимых | | | | | | || построение эле- | | | | | | | || ментов электрон- | | | | | | | || ного правительства | | | | | | | || в ОГВ и ОМСУ АО | | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 2. | доля автомати- | % | 84 | 90 | 90 | 92 | 94 || Формирование ре- | зированных ра- | | | | | | || гиональной теле- | бочих мест в | | | | | | || коммуникационной | ИОГВ, под- | | | | | | || инфраструктуры и | ключенных к | | | | | | || обеспечение на ее | единой теле- | | | | | | || основе доступно- | коммуникаци- | | | | | | || сти для населения | онной инфра- | | | | | | || Астраханской об- | структуре | | | | | | || ласти современных | | | | | | | || инфокоммуника- | | | | | | | || ционных услуг | | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 3. | доля образова- | % | - | 68 | 70 | 72 | 74 || Использование | тельных учре- | | | | | | || ИКТ в образовании | ждений, в ко- | | | | | | || и науке, а также | торых создан- | | | | | | || подготовка образо- | ная ИКТ-среда | | | | | | || вательных кадров в | соответствует | | | | | | || сфере ИКТ | современным | | | | | | || | требованиям | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 4. | количество | % | - | - | 17,6 | 21 | 24,3 || Использование | компьютеров | | | | | | || ИКТ в системе | на 100 занятых | | | | | | || здравоохранения и | в сфере здраво- | | | | | | || социальной защиты | охранения | | | | | | || населения | | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 5. | доля библио- | % | - | 3,5 | 13 | 27 | 43 || Использование | течного и му- | | | | | | || ИКТ в культуре и | зейного фон- | | | | | | || системе культурно- | дов, переве- | | | | | | || го и гуманитарного | денных в элек- | | | | | | || просвещения | тронную фор- | | | | | | || | му, от подле- | | | | | | || | жащего пере- | | | | | | || | воду в элек- | | | | | | || | тронный вид | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 6. | доля услуг, | % | 0 | 5 | 35 | 75 | 95 || Формирование ре- | оказываемых | | | | | | || гионального элек- | исполнитель- | | | | | | || тронного прави- | ными органами | | | | | | || тельства | государствен- | | | | | | || | ной власти Ас- | | | | | | || | траханской об- | | | | | | || | ласти в элек- | | | | | | || | тронном виде | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|| Задача 7. | доля специали- | % | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 19,5 | 11 || Формирование | стов, прошед- | | | | | | || кадрового потен- | ших подготов- | | | | | | || циала в сфере ИКТ | ку или пере- | | | | | | || | подготовку в | | | | | | || | сфере ИКТ | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|—————|————————|————————|————————|————————|————————|Верно:
(В редакции Постановлений Правительства Астраханской областиот 05.05.2012 г. N 185-П)
8. Показатели и методика оценки эффективности реализации Программы
Показатели эффективности отдельных мероприятий Программыприведены в приложении.
Общая оценка эффективности реализации Программы производитсяежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, котораяобеспечит мониторинг результатов реализации Программы за оцениваемыйпериод с целью определения степени решения задач и выполнениямероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяцелевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнениемероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путемсравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год сутвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Программа предполагает использование системы индикаторов,характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степеньфактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
Fin1 Fin2 Finn
_____ + _____+..... _____
Nin1 Nin2 Ninn
Е = _______________________________ х 100%,
Sin
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
Fin1,2... n - фактический индикатор, достигнутый в ходереализации Программы;
Nin1,2... n - нормативный индикатор, утвержденный Программой;
Sin - количество (сумма) индикаторов Программы.
Экономическая эффективность (Ээф) от исключения неэффективныхбюджетных расходов на внедрение информационных и коммуникационныхтехнологий в деятельность ИОГВ АО и ОМСУ АО за счет повышениярезультативности управления реализацией проектов созданиягосударственных и муниципальных информационных систем,централизованного создания решений для совместного использования ОГВ,ОМСУ АО, формирования типовых решений и их последующего свободногораспространения в интересах ОГВ и ОМСУ АО, использования типовыхпрограммно-технических решений, исключения дублированиясоответствующих разработок на уровне отдельных ведомств, а такжеснижения затрат на государственные закупки в связи с введением системыэлектронных аукционов рассчитывается по формуле:
Ээф = Эопт + Эзак,
где:
Эопт - экономия за счет централизованной разработки и внедренияавтоматизированных информационных систем (АИС), рассчитываемая поформуле:
Эопт = Суммаn((Сприоб + Свнедр + Ссод * Т)* К - (Сприоб1 + Свнедр1 +
Ссод1 * Т)),гдеn- общее число внедренных АИС;Т - время эксплуатации АИС (лет);К - количество ИОГВ АО, использующих данную АИС;Сприоб - стоимость АИС из расчета на один ИОГВ АО;Свнедр - стоимость внедрения АИС из расчета на один ИОГВ АО;Ссод - стоимость содержания АИС на 1 год из расчета на один ИОГВ АО;Сприобр1 - стоимость АИС из расчета на все ИОГВ АО, использующиеданную АИС;Свнедр1 - стоимость внедрения АИС из расчета на все ИОГВ АО,использующие данную АИС;Ссод1 - стоимость содержания АИС на 1 год из расчета на все ИОГВ АО,использующие данную АИС;Эзак - экономия за счет централизованных закупок товаров и услуг всфере ИКТ, рассчитываемая по формуле:
Эзак = Суммаm (Снач - Сзак),где:m - число успешных закупок в сфере ИКТ за отчетный год;Снач - начальная (заявленная) цена закупки в сфере ИКТ;Сзак - конечная (контрактная) цена закупки в сфере ИКТ.
Снижение затрат ИОГВ АО и ОМСУ АО на организацию обменаинформацией на межведомственном уровне за счет обеспечения доступностигосударственных информационных ресурсов для заинтересованных ОГВ иОМСУ АО, объединения государственных и муниципальных информационныхсистем, а также развития межведомственной системы электронногодокументооборота рассчитывается по формуле:
Эизд = Сумма Эиздi,где:Эиздi - размер экономии от снижения издержек на:- командирование специалистов ИОГВ АО и ОМСУ АО для участия в выездныхсовещаниях, проводимых на территории Астраханской области;- запрос, сбор, получение и обработку необходимой для исполненияслужебных обязанностей специалистов ИОГВ АО и ОМСУ АО информации;- канцелярские товары.Приложениек Программе
(В редакции Постановления Правительства Астраханской области
от 05.05.2012 г. N 185-П)
Перечень мероприятий Программы
тыс. рублей|———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель, задачи, наимено- | Сроки | Исполнители | Источ- | Годы реализации | Показатели результативности выполнения Программы || вание мероприятий | | | ники фи- |—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|———————————————————|—————————|—————————|—————————|| | | | нансиро- | 2011 | 2012 | 2013 | наименование показа- | ед. | значение показа- | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | | | вания | | | | теля | изме- | теля за предшест- | | | || | | | | | | | | рения | вующий период | | | || | | | | | | | | |—————————|—————————| | | || | | | | | | | | | 2009 г. | 2010 г. | | | || | | | | | | | | |—————————|—————————| | | || | | | | | | | | | отчет | оценка | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Цель. Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов госу- | доля услуг, оказывае- | % | 0 | 5 | 35 | 75 | 95 || дарственного и муниципального управления за счет применения информационно- | мых исполнительными | | | | | | || коммуникационных технологий | органами государствен- | | | | | | || | ной власти Астрахан- | | | | | | || | ской области в элек- | | | | | | || | тронном виде | | | | | | || |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | доля ИОГВ и ОМСУ | % | - | 95 | 100 | 100 | 100 || | АО, обеспечивающих | | | | | | || | размещение информации | | | | | | || | о своей деятельности на | | | | | | || | интернет-сайтах в соот- | | | | | | || | ветствии с Федеральным | | | | | | || | законом от 09.02.2009 | | | | | | || | N 8-ФЗ "Об обеспечении | | | | | | || | доступа к информации о | | | | | | || | деятельности государст- | | | | | | || | венных органов и орга- | | | | | | || | нов местного само- | | | | | | || | управления" | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 1. Создание организационной и правовой основ для реализации технологических решений, | доля разработанных в | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || обеспечивающих построение элементов электронного правительства в ОГВ и ОМСУ АО | регионе нормативных | | | | | | || | правовых актов в сфере | | | | | | || | ИКТ от необходимых | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 1. Анализ практики нор- | 2011- | Министерст- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | количество разработан- | | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 || мативного регулирова- | 2013 | во экономи- | Астра- | бюджетных | бюджетных | бюджетных | ных нормативных пра- | | | | | | || ния развития и примене- | | ческого раз- | ханской | средств, | средств, | средств, | вовых актов, регули- | | | | | | || ния информационных | | вития Астра- | области | выделяемых | выделяе- | выделяе- | рующих вопросы разви- | | | | | | || технологий и разработка | | ханской об- | | на обеспе- | мых на | мых на | тия и применения ин- | | | | | | || модельных нормативных | | ласти, ИОГВ | | чение теку- | обеспече- | обеспече- | формационных техноло- | | | | | | || актов | | АО | | щей дея- | ние теку- | ние теку- | гий на территории Аст- | | | | | | || | | | | тельности | щей дея- | щей дея- | раханской области | | | | | | || | | | | | тельности | тельности | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 2. Разработка технологи- | 2011- | Министерст- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | количество стандартов | | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 || ческих стандартов в об- | 2013 | во экономи- | Астра- | бюджетных | бюджет- | бюджет- | (регламентирующих | | | | | | || ласти инфраструктуры | | ческого раз- | ханской | средств, | ных | ных | документов) развития | | | | | | || электронного правитель- | | вития Астра- | области | выделяемых | средств, | средств, | инфраструктуры элек- | | | | | | || ства, межведомственно- | | ханской об- | | на обеспе- | выделяе- | выделяе- | тронного правительства | | | | | | || го взаимодействия и ин- | | ласти, ГБУ | | чение теку- | мых на | мых на | Астраханской области | | | | | | || формационных систем | | АО "ИЦЭП" | | щей дея- | обеспе- | обеспе- | | | | | | | || | | | | тельности | чение | чение | | | | | | | || | | | | | текущей | текущей | | | | | | | || | | | | | деятель- | деятель- | | | | | | | || | | | | | ности | ности | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на | доля автоматизиро- | % | 84 | 90 | 90 | 92 | 94 || ее основе доступности для населения Астраханской области современных инфокоммуникацион- | ванных рабочих мест в | | | | | | || ных услуг | ИОГВ, подключенных | | | | | | || | к единой телекомму- | | | | | | || | никационной инфра- | | | | | | || | структуре | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 3. Решение проблемы | 2011- | Министер- | Бюджет | 62,5 | 300 | 140 | обеспечение функцио- | да/нет | нет | нет | да | да | да || технологической и тех- | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | нирования VPN-канала | | | | | | || нической несовместимо- | | мического | ханской | | | | связи с территориаль- | | | | | | || сти различных информа- | | развития | области | | | | ным органом Федераль- | | | | | | || ционных ресурсов | | Астрахан- | в рамках | | | | ной службы государст- | | | | | | || | | ской облас- | ВЦП | | | | венной статистики по | | | | | | || | | ти | "Развитие | | | | Астраханской области | | | | | | || | | | регио- | | | | для автоматического | | | | | | || | | | нальной | | | | получения статистиче- | | | | | | || | | | статисти- | | | | ской информации, | | | | | | || | | | ки" | | | | обеспечение беспере- | | | | | | || | | | | | | | бойной работы инфор- | | | | | | || | | | | | | | мационной системы | | | | | | || | | | | | | | "Статистика" | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 4. Развитие сетей пере- | 2011- | Министер- | Бюджет | | | | количество сетей | ед. | 22 | 22 | 25 | 30 | 35 || дачи данных | 2013 | ство эконо- | Астрахан- | | | | (подсетей) передачи | | | | | | ||———————————————————————————| | мического | ской облас- | | | | данных, объединен- | | | | | | || 4.1. Подключение новых | | развития | ти | | | | ных в единую теле- | | | | | | || точек к VPN-сети ОГВ и | | Астрахан- | | | | | коммуникационную | | | | | | || ОМСУ АО | | ской облас- | | | 200 | 200 | инфраструктуру орга- | | | | | | ||———————————————————————————| | ти, |———————————————|—————————————|———————————|———————————| нов власти Астрахан- | | | | | | || 4.2. Содержание VPN- | | ГБУ АО | Бюджет Ас- | 428 | 749 | 1000 | ской области | | | | | | || сети ИОГВ АО и ОМСУ | | "ИЦЭП" | траханской | | | | | | | | | | || АО | | | области | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 5. Модернизация и раз- | 2011- | Министерство | Бюджет | 1273,5 | 2000 | 500 | доля автоматизиро- | % | 84 | 90 | 90 | 92 | 94 || витие сетевой инфра- | 2013 | экономиче- | Астра- | | | | ванных рабочих мест в | | | | | | || структуры Правительст- | | ского разви- | ханской | | | | ИОГВ, подключенных | | | | | | || ва Астраханской облас- | | тия Астрахан- | области | | | | к единой телекомму- | | | | | | || ти. Поддержка сетей | | ской области, | | | | | никационной инфра- | | | | | | || | | ГБУ АО | | | | | структуре * | | | | | | || | | "ИЦЭП" | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, а | доля образовательных | % | - | 68 | 70 | 72 | 74 || также подготовка образовательных кадров в сфере ИКТ | учреждений, в которых | | | | | | || | созданная ИКТ-среда | | | | | | || | соответствует совре- | | | | | | || | менным требованиям | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 6. Создание условий для | 2011- | Министер- | Бюджет Аст- | 4117,942 | 4000 | 2000 | доля общеобразова- | % | | | 100 | 100 | 100 || обеспечения доступа | 2013 | ство обра- | раханской | | | | тельных учреждений, | | | | | | || образовательных учреж- | | зования и | области | | | | имеющих неограни- | | | | | | || дений к сети Интернет | | науки Аст- | в рамках дол- | | | | ченный доступ к сети | | | | | | || | | раханской | госрочной | | | | Интернет | | | | | | || | | области | ОЦП "Ком- | | | | | | | | | | || | | | плексная | | | | | | | | | | || | | | модерниза- | | | | | | | | | | || | | | ция системы | | | | | | | | | | || | | | образования | | | | | | | | | | || | | | Астраханской | | | | | | | | | | || | | | области на | | | | | | | | | | || | | | 2011-2015 | | | | | | | | | | || | | | годы" | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 7. Разработка и принятие | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | наличие нормативного | да/нет | да | да | да | да | да || нормативных правовых | 2013 | ство обра- | Астра- | текущего | текущего | текущего | правового акта, регу- | | | | | | || актов, регулирующих про- | | зования и | ханской | финанси- | финанси- | финанси- | лирующего процесс | | | | | | || цесс информатизации об- | | науки Аст- | области | рования | рования | рования | информатизации обра- | | | | | | || разования Астраханской | | раханской | | | | | зования Астраханской | | | | | | || области, в том числе раз- | | области | | | | | области | | | | | | || витие дистанционного | | | | | | | | | | | | | || образования детей- | | | | | | | | | | | | | || инвалидов, нуждающихся | | | | | | | | | | | | | || в обучении на дому | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 8. Повышение квалифи- | 2011- | Министер- | Бюджет | 1000 | 1068 | - | доля педагогических | % | 0 | 20 | 35 | 80 | 100 || кации специалистов | 2013 | ство обра- | Астрахан- | | | | работников, прошед- | | | | | | || сферы образования Аст- | | зования и | ской облас- | | | | ших повышение ква- | | | | | | || раханской области по | | науки Аст- | ти | | | | лификации по про- | | | | | | || полноценному использо- | | раханской | в рамках | | | | граммам ИКТ, от об- | | | | | | || ванию ИКТ в учебно- | | области | ВЦП "Вне- | | | | щего числа педагоги- | | | | | | || воспитательном и адми- | | | дрение и | | | | ческих работников | | | | | | || нистративном процессах | | | развитие | | | | | | | | | | || | | | региональ- | | | | | | | | | | || | | | ной систе- | | | | | | | | | | || | | | мы оценки | | | | | | | | | | || | | | качества | | | | | | | | | | || | | | образова- | | | | | | | | | | || | | | ния (РСО- | | | | | | | | | | || | | | КО)" | | | | | | | | | | || | | |———————————————|—————————————|———————————|———————————| | | | | | | || | | | Федераль- | - | 2000 | 2000 | | | | | | | || | | | ный бюд- | | | | | | | | | | || | | | жет в рам- | | | | | | | | | | || | | | ках феде- | | | | | | | | | | || | | | ральной | | | | | | | | | | || | | | целевой | | | | | | | | | | || | | | программы | | | | | | | | | | || | | | развития | | | | | | | | | | || | | | образова- | | | | | | | | | | || | | | ния | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 9. Закупка лицензионно- | 2011- | Министер- | Бюджет | 1408,494 | 2000 | 1000 | доля обучающихся в | % | - | 70 | 72 | 75 | 80 || го программного обес- | 2013 | ство обра- | Астрахан- | | | | общеобразовательных | | | | | | || печения для образова- | | зования и | ской облас- | | | | учреждениях, отве- | | | | | | || тельных учреждений | | науки Аст- | ти | | | | чающих современным | | | | | | || Астраханской области | | раханской | в рамках | | | | требованиям к усло- | | | | | | || | | области | долгосроч- | | | | виям осуществления | | | | | | || | | | ной ОЦП | | | | образовательного | | | | | | || | | | "Ком- | | | | процесса | | | | | | || | | | плексная | | | | | | | | | | || | | | модерниза- | | | | | | | | | | || | | | ция систе- | | | | | | | | | | || | | | мы образо- | | | | | | | | | | || | | | вания Аст- | | | | | | | | | | || | | | раханской | | | | | | | | | | || | | | области на | | | | | | | | | | || | | | 2011-2015 | | | | | | | | | | || | | | годы" | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 10. Организация на тер- | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | доля образовательных | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 || ритории региона зон | 2013 | ство обра- | Астра- | текущего | текущего | текущего | учреждений, в кото- | | | | | | || свободного программно- | | зования и | ханской | финанси- | финанси- | финанси- | рых имеется хотя бы | | | | | | || го обеспечения (СПО) | | науки Аст- | области | рования | рования | рования | один ПК с установ- | | | | | | || | | раханской | | | | | ленным СПО | | | | | | || | | области | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля образовательных | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 || | | | | | | | учреждений, зарегист- | | | | | | || | | | | | | | рированных как зона | | | | | | || | | | | | | | СПО | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 11. Внедрение электрон- | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | доля образовательных | % | - | - | - | 80 | 100 || ного журнала в образо- | 2013 | ство обра- | Астра- | текущего | текущего | текущего | учреждений, в кото- | | | | | | || вательных учреждениях | | зования и | ханской | финанси- | финанси- | финанси- | рых внедрен элек- | | | | | | || Астраханской области | | науки Аст- | области | рования | рования | рования | тронный журнал | | | | | | || | | раханской | | | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохра- | количество компьюте- | | - | - | 17,6 | 21 | 24,3 || нения и социальной защиты населения | ров на 100 занятых в | | | | | | || | сфере здравоохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 12. Внедрение совре- | 2011- | Министер- | Бюджет | 399,93 | 5178,1 | 547,98 | количество компьюте- | | - | - | 17,6 | 21 | 24,3 || менных информацион- | 2013 | ство здра- | Астра- | | | | ров на 100 занятых в | | | | | | || ных систем в здраво- | | воохране- | ханской | | | | сфере здравоохране- | | | | | | || охранение | | ния Астра- | области | | | | ния | | | | | | || | | ханской | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | области | | | | | доля медицинских | % | - | - | 50 | 55 | 60 || | | | | | | | учреждений, имею- | | | | | | || | | | | | | | щих широкополосный | | | | | | || | | | | | | | доступ к сети Интер- | | | | | | || | | | | | | | нет | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля медицинских | % | - | - | 40 | 60 | 80 || | | | | | | | учреждений, имею- | | | | | | || | | | | | | | щих доступ к регио- | | | | | | || | | | | | | | нальному медицин- | | | | | | || | | | | | | | скому информацион- | | | | | | || | | | | | | | ному ресурсу | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля компьютеров в | % | - | - | 50 | 60 | 70 || | | | | | | | медицинских учреж- | | | | | | || | | | | | | | дениях, входящих в | | | | | | || | | | | | | | состав локальных вы- | | | | | | || | | | | | | | числительных сетей | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля медицинских | % | - | - | 92 | 100 | 100 || | | | | | | | учреждений, в кото- | | | | | | || | | | | | | | рых используются | | | | | | || | | | | | | | информационные сис- | | | | | | || | | | | | | | темы автоматизации | | | | | | || | | | | | | | работы регистратуры | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля медицинских | % | - | - | 20,8 | 36,1 | 48,6 || | | | | | | | учреждений, в кото- | | | | | | || | | | | | | | рых используются | | | | | | || | | | | | | | информационные сис- | | | | | | || | | | | | | | темы поддержки ока- | | | | | | || | | | | | | | зания медицинской | | | | | | || | | | | | | | помощи и ведутся | | | | | | || | | | | | | | карты историй болез- | | | | | | || | | | | | | | ни пациентов в элек- | | | | | | || | | | | | | | тронном виде | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля медицинских | % | - | - | 15 | 25 | 35 || | | | | | | | работников, прошед- | | | | | | || | | |———————————————|—————————————|———————————|———————————| ших повышение ква- | | | | | | || | | | Феде- | 51101,6 | 52308,4 | - | лификации и перепод- | | | | | | || | | | ральный | | | | готовку в сфере ис- | | | | | | || | | | бюджет | | | | пользования ИКТ | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе | доля библиотечного и | % | - | 3,5 | 13 | 27 | 43 || культурного и гуманитарного просвещения | музейного фондов, | | | | | | || | переведенных в элек- | | | | | | || | тронную форму, от | | | | | | || | подлежащего перево- | | | | | | || | ду в электронный вид | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 13. Проект "Создание | 2011- | Министер- | Бюджет | 0 | 500 | 50 | доля библиотечного | % | - | 0,29 | 3,5 | 9 | 16 || электронной библиотеки | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | фонда, переведенного | | | | | | || редких и ценных изда- | | туры Аст- | ханской | | | | в электронную форму, | | | | | | || ний из фондов ОГУК | | раханской | области | | | | от подлежащего пере- | | | | | | || "Астраханская областная | | области | | | | | воду в электронный | | | | | | || научная библиотека им. | | | | | | | вид | | | | | | || Н.К. Крупской" | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 14. Проект "Создание | 2011- | Министер- | Бюджет | 0 | 1000 | 150 | доля государственных | % | - | 1,8 | 12 | 25 | 45 || электронных каталогов | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | и муниципальных | | | | | | || общедоступных библио- | | туры Аст- | ханской | | | | библиотек, в которых | | | | | | || тек Астраханской облас- | | раханской | области | | | | используются инфор- | | | | | | || ти" | | области | | | | | мационные системы | | | | | | || | | | | | | | учета и ведения ката- | | | | | | || | | | | | | | логов | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | объем электронных | % | - | 4,5 | 6 | 15 | 25 || | | | | | | | каталогов к общему | | | | | | || | | | | | | | фонду | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 15. Проект "Перевод | 2011- | Министер- | Бюджет | 1 108 | 250 | 100 | доля государственных | % | - | 0 | 50 | 70 | 100 || музейных фондов в | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | и муниципальных му- | | | | | | || электронный вид" | | туры Аст- | ханской | | | | зеев, в которых ис- | | | | | | || | | раханской | области | | | | пользуются информа- | | | | | | || | | области | | | | | ционные системы уче- | | | | | | || | | | | | | | та и ведения каталогов | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | объем электронных | % | - | 3 | 8 | 15 | 30 || | | | | | | | каталогов музеев (в % | | | | | | || | | | | | | | к общему объему | | | | | | || | | | | | | | фондов) | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля цифровых изо- | % | - | 3,2 | 10 | 20 | 30 || | | | | | | | бражений музейных | | | | | | || | | | | | | | предметов от общего | | | | | | || | | | | | | | объема музейных | | | | | | || | | | | | | | фондов | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля музеев, имеющих | % | - | 11,1 | 50 | 70 | 100 || | | | | | | | доступ к сети Интер- | | | | | | || | | | | | | | нет | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 16. Проект "Создание | 2011- | Министер- | Бюджет | 721,58 | 1000 | 250 | число ПК на 100 заня- | | - | 35,7 | 38 | 45 | 60 || информационно- | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | тых в библиотеках | | | | | | || технологической инфра- | | туры Аст- | ханской | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| структуры учреждений | | раханской | области | | | | число ПК на 100 заня- | | - | 23,8 | 28 | 40 | 60 || культуры" | | области | | | | | тых в музеях | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля музеев, имеющих | % | - | 0 | 6 | 15 | 35 || | | | | | | | центр общественного | | | | | | || | | | | | | | доступа к электрон- | | | | | | || | | | | | | | ным фондам | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 17. Проект "Создание | 2011- | Министер- | Бюджет | 0 | - | - | доля работников госу- | % | - | 6,3 | 18,1 | 46,4 | 80 || компьютерного центра | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | дарственных и муни- | | | | | | || повышения квалифика- | | туры Аст- | ханской | | | | ципальных библиотек, | | | | | | || ции и переподготовки | | раханской | области | | | | прошедших повыше- | | | | | | || работников культуры" | | области | | | | | ние квалификации и | | | | | | || | | | | | | | переподготовку в сфе- | | | | | | || | | | | | | | ре ИКТ | | | | | | || | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля работников госу- | % | - | 4,9 | 13,1 | 20 | 32 || | | | | | | | дарственных и муни- | | | | | | || | | | | | | | ципальных музеев, | | | | | | || | | | | | | | прошедших повыше- | | | | | | || | | | | | | | ние квалификации и | | | | | | || | | | | | | | переподготовку в сфе- | | | | | | || | | | | | | | ре ИКТ | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 18. Проект "Модельные | 2011- | Министер- | Бюджет | 170,25 | 500 | 250 | доля общедоступных | % | - | 14,1 | 30 | 50 | 64 || сельские библиотеки в | 2013 | ство куль- | Астра- | | | | публичных библиотек, | | | | | | || Астраханской области" | | туры Аст- | ханской | | | | имеющих доступ к | | | | | | || (филиалы областных | | раханской | области | | | | сети Интернет | | | | | | || библиотек) | | области | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | | | | | | доля библиотек, | % | - | 7,2 | 9 | 12 | 15 || | | | | | | | имеющих центр обще- | | | | | | || | | | | | | | ственного доступа | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 6. Формирование регионального электронного правительства | доля услуг, оказывае- | % | 0 | 5 | 35 | 75 | 95 || | мых исполнительны- | | | | | | || | ми органами государ- | | | | | | || | ственной власти Аст- | | | | | | || | раханской области в | | | | | | || | электронном виде | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 19. Обеспечение доступа | 2011- | Министер- | Бюджет | 295 | 224 | 500 | доля рабочих мест | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || работников ОГВ и ОМ- | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | сотрудников, обеспе- | | | | | | || СУ к сети Интернет | | мического | ханской | | | | ченных широкополос- | | | | | | || | | развития | области | | | | ным доступом к сети | | | | | | || | | Астрахан- | | | | | Интернет | | | | | | || | | ской облас- | | | | | | | | | | | || | | ти, | | | | | | | | | | | || | |———————————————| | | | | | | | | | | || | | ГБУ АО | | | | | | | | | | | || | | "ИЦЭП" | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 20. Обеспечение доступа | 2011- | ИОГВ АО, | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | доля ИОГВ АО, обеспе- | % | 55 | 95 | 100 | 100 | 100 || к информации о дея- | 2013 | ГБУ АО | Астра- | бюджетных | бюджетных | бюджетных | чивающих размещение | | | | | | || тельности ИОГВ АО и | | "ИЦЭП" | ханской | средств, | средств, | средств, | информации о своей | | | | | | || ОМСУ АО с помощью | | | области | выделяе- | выделяе- | выделяе- | деятельности на интер- | | | | | | || интернет-сайтов | | | | мых на | мых на | мых на | нет-сайтах в соответст- | | | | | | || | | | | обеспече- | обеспече- | обеспече- | вии с Федеральным за- | | | | | | || | | | | ние теку- | ние теку- | ние теку- | коном от 09.02.2009 | | | | | | || | | | | щей дея- | щей дея- | щей дея- | N 8-ФЗ "Об обеспечении | | | | | | || | | | | тельности | тельности | тельности | доступа к информации о | | | | | | || | | | | | | | деятельности государст- | | | | | | || | | | | | | | венных органов и орга- | | | | | | || | | | | | | | нов местного само- | | | | | | || | | | | | | | управления" | | | | | | || | |———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | управление | | - | - | - | доля ОМСУ АО, обеспе- | % | | | 100 | 100 | 100 || | | по взаимо- | | | | | чивающих размещение | | | | | | || | | действию с | | | | | информации о своей | | | | | | || | | органами | | | | | деятельности на интер- | | | | | | || | | местного | | | | | нет-сайтах в соответст- | | | | | | || | | самоуправ- | | | | | вии с Федеральным за- | | | | | | || | | ления ад- | | | | | коном от 09.02.2009 N 8- | | | | | | || | | министра- | | | | | ФЗ "Об обеспечении до- | | | | | | || | | ции Губер- | | | | | ступа к информации о | | | | | | || | | натора Аст- | | | | | деятельности государст- | | | | | | || | | раханской | | | | | венных органов и орга- | | | | | | || | | области | | | | | нов местного самоуправ- | | | | | | || | | совместно с | | | | | ления" | | | | | | || | | ОМСУ АО | | | | | | | | | | | || | | (по согла- | | | | | | | | | | | || | | сованию) | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 21. Предоставление гра- | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | 500 | 500 | доля государственных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || жданам и организациям | 2013 | ство эконо- | Астра- | бюджетных | | | услуг, информация о | | | | | | || информации об условиях | | мического | ханской | средств, | | | порядке получения | | | | | | || получения государст- | | развития | области | выделяе- | | | которых доступна на | | | | | | || венных услуг | | Астрахан- | | мых на | | | едином портале госу- | | | | | | || | | ской облас- | | обеспече- | | | дарственных (муни- | | | | | | || | | ти, ГБУ АО | | ние теку- | | | ципальных) услуг | | | | | | || | | "ИЦЭП" | | щей дея- | | | | | | | | | || | | | | тельности | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 22. Организация инфор- | 2011- | Министер- | Бюджет | 11500 | 56650 | 83000 | доля услуг, оказывае- | % | 0 | 5 | 35 | 75 | 95 || мационного межведом- | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | мых исполнительны- | | | | | | || ственного взаимодейст- | | мического | ханской | | | | ми органами государ- | | | | | | || вия для оказания госу- | | развития | области | | | | ственной власти Аст- | | | | | | || дарственных и муници- | | Астрахан- | | | | | раханской области в | | | | | | || пальных услуг | | ской облас- | | | | | электронном виде | | | | | | || | | ти, ИОГВ | | | | | | | | | | | || | | АО и ОМ- | | | | | | | | | | | || | | СУ АО (по | | | | | | | | | | | || | | согласова- | | | | | | | | | | | || | | нию) | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Разработка новых про- | 2012- | Министер- | Бюджет | в рамках | 1000 | 1000 | количество услуг, ока- | шт. | - | - | - | 28 | 28 || граммных комплексов | 2013 | ство соци- | Астра- | бюджет- | | | зываемых министер- | | | | | | || для предоставления ус- | | ального | ханской | ных | | | ством социального | | | | | | || луг населению в рамках | | развития и | области | средств, | | | развития и труда Аст- | | | | | | || проекта "Универсальная | | труда Аст- | | выделяе- | | | раханской области в | | | | | | || электронная карта", мо- | | раханской | | мых на | | | электронном виде | | | | | | || дернизация и поддержка | | области | | обеспе- | | | | | | | | | || программных комплек- | | | | чение | | | | | | | | | || сов, обеспечивающих | | | | текущей | | | | | | | | | || работу сервисов по пре- | | | | деятель- | | | | | | | | | || доставлению услуг в | | | | ности | | | | | | | | | || электронном виде | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 23. Обеспечение лицен- | 2011- | Министер- | Бюджет | 15985 | 10815 | 19300 | доля официально при- | % | 70 | 30 | 100 | 100 | 100 || зионной поддержки об- | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | обретенного про- | | | | | | || щесистемного и специ- | | мического | ханской | | | | граммного обеспече- | | | | | | || ального программного | | развития | области | | | | ния, имеющего лицен- | | | | | | || обеспечения (операци- | | Астрахан- | | | | | зионную поддержку | | | | | | || онные системы, офисные | | ской облас- | | | | | | | | | | | || приложения, серверные | | ти, | | | | | | | | | | | || программные продукты) | |———————————————| | | | | | | | | | | || ИОГВ АО | | ГБУ АО | | | | | | | | | | | || | | "ИЦЭП" | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Приобретение лицензи- | 2012- | Министер- | Бюджет | в рамках | 900 | 900 | доля персональных | % | - | - | - | 50 | 80 || онного программного | 2013 | ство соци- | Астра- | бюджет- | | | компьютеров в учреж- | | | | | | || обеспечения для органов | | ального | ханской | ных | | | дениях социального | | | | | | || социальной сферы Аст- | | развития и | области | средств, | | | обслуживания населе- | | | | | | || раханской области, | | труда Аст- | | выделяе- | | | ния, оснащенных ли- | | | | | | || обеспечивающего работу | | раханской | | мых на | | | цензионным про- | | | | | | || сервисов по предостав- | | области | | обеспе- | | | граммным обеспече- | | | | | | || лению услуг в электрон- | | | | чение | | | нием | | | | | | || ном виде | | | | текущей | | | | | | | | | || | | | | деятель- | | | | | | | | | || | | | | ности | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 24. Приобретение аппа- | 2011- | Министер- | Бюджет | 258,42 | 1590 | 1932 | доля рабочих мест | % | 12 | 25 | 70 | 100 | 100 || ратных и программных | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | сотрудников ИОГВ, | | | | | | || средств защиты инфор- | | мического | ханской | | | | участвующих в пре- | | | | | | || мации для серверных | | развития | области | | | | доставлении (оказа- | | | | | | || систем, автоматизиро- | | Астрахан- | | | | | нии) государственных | | | | | | || ванных рабочих мест и | | ской облас- | | | | | и муниципальных ус- | | | | | | || каналов передачи дан- | | ти, | | | | | луг, обеспеченных | | | | | | || ных администрации Гу- | | ГБУ АО | | |———————————| | средствами информа- | | | | | | || бернатора и Правитель- | | "ИЦЭП", | | | | | ционной защиты | | | | | | || ства Астраханской об- | | агентство | | | | | | | | | | | || ласти | | связи и | | | | | | | | | | | || | | массовых | | | | | | | | | | | || | | коммуника- | | | | | | | | | | | || | | ций Астра- | | | | | | | | | | | || | | ханской | | | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 25. Обеспечение функ- | 2011- | Министер- | | | | | уровень обеспеченно- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || ционирования автомати- | 2013 | ство эконо- | Бюджет | | | | сти государственных | | | | | | || зированных рабочих | | мического | Астра- | | | | гражданских служа- | | | | | | || мест в ИОГВ АО | | развития | ханской | | | | щих компьютерной | | | | | | ||———————————————————————————| | Астрахан- | области | | 1500 | 1500 | техникой | | | | | | || 25.1. Приобретение обо- | | ской облас- | | 11376,15 | | | | | | | | | || рудования для оснаще- | | ти, | | | | | | | | | | | || ния рабочих мест для | | ГБУ АО | | | | | | | | | | | || специалистов ИОГВ АО, | | "ИЦЭП" | | | | | | | | | | | || развитие комплекса тех- | | | | | | | | | | | | | || нических средств центра | | | | | | | | | | | | | || обработки данных и удо- | | | | | | | | | | | | | || стоверяющего центра | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————| | |———————————————|—————————————|———————————|———————————| | | | | | | || 25.2. Техническая под- | | | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | | | | | | | || держка и обеспечение | | | Астра- | бюджетных | бюджет- | бюджет- | | | | | | | || бесперебойной работы | | | ханской | средств, | ных | ных | | | | | | | || ведомственных и межве- | | | области | выделяе- | средств, | средств, | | | | | | | || домственных информа- | | | | мых на | выделяе- | выделяе- | | | | | | | || ционных систем адми- | | | | обеспече- | мых на | мых на | | | | | | | || нистрации Губернатора | | | | ние теку- | обеспе- | обеспе- | | | | | | | || и Правительства Астра- | | | | щей дея- | чение | чение | | | | | | | || ханской области. Сис- | | | | тельности | текущей | текущей | | | | | | | || темное сопровождение | | | | | деятель- | деятель- | | | | | | | || оборудования, вычисли- | | | | | ности | ности | | | | | | | || тельных сетей | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 26. Модернизация авто- | 2011 | Служба | Бюджет | 1741,5 | - | - | частота обновления | коли- | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 || матизированной системы | | ЗАГС Аст- | Астра- | | | | базы данных записей | чест- | | | | | || органов записи актов | | раханской | ханской | | | | актов гражданского | во | | | | | || гражданского состояния | | области | области | | | | состояния в месяц | | | | | | || Астраханской области | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 27. Приобретение серве- | 2011 | Служба | Бюджет | 248,75 | - | - | время исполнения за- | сутки | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 || ра приложений и сопут- | | ЗАГС Аст- | Астра- | | | | просов | | | | | | || ствующего программно- | | раханской | ханской | | | | | | | | | | || го обеспечения для | | области | области | | | | | | | | | | || управления и обеспече- | | | | | | | | | | | | | || ния безопасности пере- | | | | | | | | | | | | | || дачи данных внутри | | | | | | | | | | | | | || единой информационной | | | | | | | | | | | | | || системы органов ЗАГС | | | | | | | | | | | | | || Астраханской области | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 28. Разработка, внедре- | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | в рамках | в рамках | количество официаль- | | 61 | 70 | 209 | 270 | 275 || ние, развитие и техниче- | 2013 | ство эконо- | Астра- | бюджетных | бюджет- | бюджет- | ных интернет- | | | | | | || ская поддержка единого | | мического | ханской | средств, | ных | ных | ресурсов ИОГВ АО и | | | | | | || портального комплекса | | развития | области | выделяе- | средств, | средств, | ОМСУ АО | | | | | | || интернет-ресурсов | | Астрахан- | | мых на | выделяе- | выделяе- | | | | | | | || ИОГВ АО и ОМСУ АО | | ской облас- | | обеспече- | мых на | мых на | | | | | | | || | | ти, | | ние теку- | обеспе- | обеспе- | | | | | | | || | | ГБУ АО | | щей дея- | чение | чение | | | | | | | || | | "ИЦЭП", | | тельности | текущей | текущей | | | | | | | || | | ИОГВ АО | | | деятель- | деятель- | | | | | | | || | | | | | ности | ности | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 29. Поддержка в 2011- | 2011- | Министер- | Бюджет | 1000 | 2100 | 2168 | количество пользова- | | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 || 2013 годах новостного | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | телей новостных тер- | | | | | | || терминала "ГЛАСС" и | | мического | ханской | | | | миналов и системы | | | | | | || системы "Электронный | | развития | области | | | | "Электронный офис" | | | | | | || офис" для Правительства | | Астрахан- | | | | | | | | | | | || Астраханской области | | ской облас- | | | | | | | | | | | || | | ти | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 30. Развитие системы | 2011- | Министер- | Бюджет | 6861,31 | 540 | 500 | доля специалистов в | % | | 5 | 40 | 60 | 80 || единого электронного | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | ИОГВ АО, подклю- | | | | | | || документооборота адми- | | мического | ханской | | | | ченных к единой сис- | | | | | | || нистрации Губернатора | | развития | области | | | | теме электронного | | | | | | || и Правительства Астра- | | Астрахан- | | | | | документооборота | | | | | | || ханской области | | ской облас- | | | | | администрации Гу- | | | | | | || | | ти, | | | | | бернатора и Прави- | | | | | | || | | ГБУ АО | | | | | тельства Астрахан- | | | | | | || | | "ИЦЭП", | | | | | ской области | | | | | | || | | ИОГВ АО | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 31. Унифицирование | 2011- | Министер- | Бюджет | 0 | 500 | 100 | обновление про- | | - | - | да | да | да || форматов получения | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | граммного обеспече- | | | | | | || статистической инфор- | | мического | ханской | | | | ния | | | | | | || мации от Астраханьстата | | развития | области | | | | | | | | | | || посредством автомати- | | Астрахан- | в рамках | | | | | | | | | | || зации и внедрения новых | | ской облас- | ВЦП | | | | | | | | | | || программных продуктов, | | ти | "Развитие | | | | | | | | | | || оптимизация информа- | | | регио- | | | | | | | | | | || ционной статистической | | | нальной | | | | | | | | | | || системы (базы данных) | | | статисти- | | | | | | | | | | || | | | ки" | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 32. Внедрение совре- | 2011- | Министер- | Бюджет | 199,9 | 5996,9 | 1295,4 | уровень трудоемкости | % от | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 || менных технологий, | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | мониторинга реализа- | уровня | | | | | || обеспечивающих взаи- | | мического | ханской | | | | ции стратегии по | преды- | | | | | || мосвязь инструментов | | развития | области | | | | сравнению с преды- | дущего | | | | | || госуправления и способ- | | Астрахан- | в рамках | | | | дущим периодом | перио- | | | | | || ствующих снижению | | ской облас- | ВЦП | | | | | да | | | | | || неэффективных расхо- | | ти | "Страте- | | | | | | | | | | || дов бюджета Астрахан- | | | гическое | | | | | | | | | | || ской области, а также | | | планиро- | | | | | | | | | | || поддержание работы | | | вание | | | | | | | | | | || автоматизированных | | | социаль- | | | | | | | | | | || систем управления в | | | но- | | | | | | | | | | || актуальном состоянии | | | экономи- | | | | | | | | | | || | | | ческого | | | | | | | | | | || | | | развития | | | | | | | | | | || | | | Астра- | | | | | | | | | | || | | | ханской | | | | | | | | | | || | | | области" | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 33. Внедрение моделей | 2011- | Агентство | Бюджет | 200 | 200 | - | число молодых людей, | | - | - | 2000 | 2000 | - || организации мобильных | 2012 | по делам | Астра- | | | | участвующих в дея- | | | | | | || сервисов для молодежи, | | молодежи | ханской | | | | тельности молодеж- | | | | | | || посвященных актуаль- | | Астрахан- | области | | | | ных общественных | | | | | | || ным вопросам реализа- | | ской облас- | в рамках | | | | организаций и объе- | | | | | | || ции молодежной поли- | | ти | ОЦП | | | | динений организаций, | | | | | | || тики | | | "Моло- | | | | структур, занимаю- | | | | | | || | | | дежь Ас- | | | | щихся реализацией | | | | | | || | | | трахан- | | | | молодежной политики | | | | | | || | | | ской об- | | | | | | | | | | || | | | ласти" на | | | | | | | | | | || | | | 2010-2012 | | | | | | | | | | || | | | годы | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Задача 7. Формирование кадрового потенциала в сфере информационно-коммуникационных тех- | доля специалистов, | %. | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 19,5 | 11 || нологий | прошедших подготов- | | | | | | || | ку или переподготовку | | | | | | || | в сфере ИКТ | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 34. Повышение инфор- | 2011- | Министер- | Бюджет | 195,9 | 700 | 300 | среднесуточное число | ед. | 1500 | 2000 | 3000 | 3200 | 3500 || мационной культуры | 2013 | ство эконо- | Астра- | | | | обращений к порталу | | | | | | || населения, проведение | | мического | ханской | | | | органов государствен- | | | | | | || конференций и конкур- | | развития | области | | | | ной власти области | | | | | | || сов, участие в них | | Астрахан- |———————————————|—————————————|———————————|———————————| | | | | | | || | | ской облас- | Внебюд- | 0 | 500 | 500 |——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | ти, ГБУ АО | жетные | | | | доля населения Астра- | % | - | - | 50 | 70 | 80 || | | "ИЦЭП" | средства | | | | ханской области, | | | | | | || | | | | | | | имеющего базовые | | | | | | || | | | | | | | навыки использования | | | | | | || | | | | | | | ИКТ | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 35. Формирование кад- | 2011- | Министер- | Бюджет | в рамках | 1000 | 300 | количество специали- | ед. | 163 | 150 | 150 | 350 | 200 || рового потенциала (реа- | 2013 | ство эконо- | Астра- | бюджетных | | | стов, прошедших под- | | | | | | || лизация специализиро- | | мического | ханской | средств, | | | готовку или перепод- | | | | | | || ванных образовательных | | развития | области | выделяе- | | | готовку в сфере ИКТ | | | | | | || проектов в сфере ИКТ, | | Астрахан- | | мых на | | | | | | | | | || повышение квалифика- | | ской облас- | | обеспече- | | | | | | | | | || ции сотрудников, прове- | | ти, | | ние теку- | | | | | | | | | || дение курсов для спе- | | ГБУ АО | | щей дея- | | | | | | | | | || циалистов по информа- | | "ИЦЭП" | | тельности | | | | | | | | | || ционным технологиям, | | | | | | | | | | | | | || обучение работе с еди- | | | | | | | | | | | | | || ной системой электрон- | | | | | | | | | | | | | || ного документооборота) | | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|———————————————|———————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Бюджет Астраханской области: | 60552,126 | 102961 | 119483,38 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Из них из средств действующих целевых программ | 6988,836 | 14064,9 | 4535,4 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Внебюджетные средства: | 0 | 500 | 500 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Средства федерального бюджета | 51101,6 | 54308,4 | 2000 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Итого: | 111653,726 | 157769,4 | 121983,38 | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————————|——————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
*При расчете показателя из общего числа автоматизированных рабочих мест исключаются рабочие места, подключение которых к сети ограничено требованиями законодательства Российской Федерации.